2019年度
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站融媒体中心部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
单位概况
一、 部门职责
(1)负责落实全区新闻报道计划,开展新闻宣传工作。
(2)负责全区新闻采编和对外通联工作,负责全区新闻宣传阵地和人才队伍建设。
(3)协助配合区外媒体和新闻采访及其他工作。
(4)参与全区各单位宣传片、微视频等宣传产品的策划、制作、审定。
(5)负责全区网络舆情的收集、派发、上报、反馈工作,维护区内网络舆情安全。
(6)负责区中心机房及全区网络日常管理与设备维护。
(7)负责机关大院智能化系统的日常管理与维护。
(8)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)机构设置
(1)办公室
(2)新闻采访股
(3)编辑制作技术股
(4)舆情股
(二)决算单位构成 365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站融媒体中心
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:XX单位公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 291.62 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 200.39 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 30.00 | |
三、上级补助收入 | 3 | 九、卫生健康支出 | 16 | 20.00 | |
四、事业收入 | 4 | 十一、城乡社区支出 | 17 | 2.00 | |
五、经营收入 | 5 | 18 | |||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 19 | |||
七、其他收入 | 7 | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 291.62 | 本年支出合计 | 22 | 252.39 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 139.44 | 年末结转和结余 | 24 | 178.67 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 431.06 | 总计 | 26 | 431.06 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门: XX单位 公开02表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 291.62 | 291.62 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 239.65 | 239.62 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 216.73 | 216.73 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 70.61 | 70.61 | ||||||
2010302 | 一般行政管理食物 | 101.35 | 101.35 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 44.77 | 44.77 | ||||||
20104 | 发展与改革事物 | 0.17 | 0.17 | ||||||
2010499 | 其他发展与改革事物 | 0.17 | 0.17 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 22.73 | 22.73 | ||||||
2013102 | 一般行政管理事物 | 22.73 | 22.73 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 20.00 | 20.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2.00 | 2.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
部门: XX单位 公开03表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 252.39 | 252.39 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 200.39 | 200.39 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 177.50 | 177.50 | |||||
2010301 | 行政运行 | 70.61 | 70.61 | |||||
2010302 | 一般行政管理食物 | 62.12 | 62.12 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 44.77 | 44.77 | |||||
20104 | 发展与改革事物 | 0.17 | 0.17 | |||||
2010499 | 其他发展与改革事物 | 0.17 | 0.17 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 22.73 | 22.73 | |||||
2013102 | 一般行政管理事物 | 22.73 | 22.73 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | |||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | |||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 20.00 | 20.00 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 20.00 | 20.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 2.00 | 2.00 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2.00 | 2.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:XX单位 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 291.62 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 200.39 | 200.39 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 16 | 30.00 | 30.00 | ||
3 | 九、卫生健康支出 | 17 | 20.00 | 20.00 | |||
4 | 十一、城乡社区支出 | 18 | 2.00 | 2.00 | |||
5 | 19 | ||||||
6 | 20 | ||||||
7 | 21 | ||||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 291.62 | 本年支出合计 | 23 | 252.39 | 252.39 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 139.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 178.67 | 178.67 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 139.44 | 25 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 431.06 | 总计 | 28 | 431.06 | 431.06 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
部门:XX单位 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 252.39 | 252.39 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 200.39 | 200.39 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 177.50 | 177.50 | ||
2010301 | 行政运行 | 70.61 | 70.61 | ||
2010302 | 一般行政管理食物 | 62.12 | 62.12 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 44.77 | 44.77 | ||
20104 | 发展与改革事物 | 0.17 | 0.17 | ||
2010499 | 其他发展与改革事物 | 0.17 | 0.17 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 22.73 | 22.73 | ||
2013102 | 一般行政管理事物 | 22.73 | 22.73 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 20.00 | 20.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 20.00 | 20.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 20.00 | 20.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2.00 | 2.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 2.00 | 2.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2.00 | 2.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
部门: 公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 103.12 | 302 | 商品和服务支出 | 141.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 23.15 | 30201 | 办公费 | 2.85 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 1.06 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 33.81 | 30203 | 咨询费 | 0.10 | 310 | 资本性支出 | |
30106 | 伙食补助费 | 1.91 | 30204 | 手续费 | 0.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30107 | 绩效工资 | 17.84 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 5.79 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.21 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.04 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 0.87 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 7.74 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 19.40 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 7.64 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.77 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 75.55 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 0.26 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.90 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 4.37 | 30227 | 委托业务费 | 16.15 | 39906 | 赠与 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 3.09 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 3.02 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.12 | 30239 | 其他交通费用 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 21.24 | ||||||
人员经费合计 | 110.89 | 公用经费合计 | 141.50 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 |
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站融媒体中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
| |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019收入决算总额为431.06万元,支出431.06万元。与2018年相比减少3.29万元,主要是因为:2019年机构改革,人员减少,经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计291.62万元,其中:财政拨款收入291.62万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计252.39万元,其中:基本支出252.39万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计431.06万元。与2018年相比,减少3.29万元,减少0.8%,主要是因为:2019年机构改革,人员减少,经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出252.39万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少42.52万元,减少14.41%,2019年机构改革,人员减少,经费减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出252.39万元,主要用于以下方面:
1、一般公共服务支出200.39万元,占79.40%
2、文化旅游体育与传媒支出30万元,占11.89%
3、卫生健康支出20万元,占7.92%
4、城乡社区支出2万元,占0.79%
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为123.60万元,支出决算数为252.39万元,完成年初预算的204.20%,其中:
1、一般公共服务支出
年初预算为123.60万元,支出决算为200.39万元,完成年初预算的162.12%,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关经费费用增加。
2、文化旅游体育与传媒支出30万元
年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:融媒体建设硬件设备购置。
3、卫生健康支出20万元
年初预算为0万元,支出决算为20万元,,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:新型冠状病毒肺炎疫情防控。
4、城乡社区支出2万元
年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:展架制作费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出252.39万元,其中:人员经费110.89万元,占基本支出的43.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费141.50万元,占基本支出的56.06%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度本单位无“三公”经费。
截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金预算。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年单位收入291.62万元,,支出252.39万元。完成情况:基本工资和津补贴、奖金等工资福利、对个人和家庭补助、社会保障缴费(医疗保险、职业年金、养老保险等)支出发放都到位;商品和服务等支出,维持单位基本开支,三公经费无。2019年区融媒体中心在收支预算内,完成了整体目标。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出141.50万元,比上年减少48.74万元,降低26%。主要原因是:2019年机构改革,人员减少,经费减少。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额81.72万元。其中:政府采购货物支出81.72万元,占政府采购支出总额的100%,授予中小企业合同金额0万元,其中:授予 小微企业合同金额0万元。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆。
第四部分
名词解释
(一)财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
1、部门职责
(1)负责落实全区新闻报道计划,开展新闻宣传工作。
(2)负责全区新闻采编和对外通联工作,负责全区新闻宣传阵地和人才队伍建设。
(3)协助配合区外媒体和新闻采访及其他工作。
(4)参与全区各单位宣传片、微视频等宣传产品的策划、制作、审定。
(5)负责全区网络舆情的收集、派发、上报、反馈工作,维护区内网络舆情安全。
(6)负责区中心机房及全区网络日常管理与设备维护。
(7)负责机关大院智能化系统的日常管理与维护。
(8)完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
(1)办公室
(2)新闻采访股
(3)编辑制作技术股
(4)舆情股
3、决算单位构成
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站融媒体中心
二、部门整体支出概况
1、2019年收入、支出情况
本年度收入291.62万元,年初结转和结余139.44万元,总计431.06万元。
本年度支出252.39万元,其中:一般公共服务支出200.39万元,文化旅游体育与传媒支出30万元,卫生健康支出20万元,城乡社区支出2万元。
年末结转和结余178.67万元。
2、财政拨款收入预、决算情况
本年度财政拨款收入年初预算123.60万元,年末决算收入291.62万元,差额168.02万元,主要原因:日常公用经费增加,融媒体建设费用增加。
3、政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额81.72元。其中:政府采购货物支出81.72万元。
4、2019年度本单位无政府性基金预算。
三、部门整体支出绩效目标
(1)预决算公开。按照上级要求,我部在365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站党政门户网上进行了预决算公开。
(2)资产管理。建立资产管理与责任落实相结合的管理机制,做到在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节都有人管理、有人负责。
(3)“三公”经费情况。严格控制“三公经费”支出,进一步加强内部管理。2019年“三公”经费支出无。
(4)项目绩效总目标完成情况。
2019年365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站融媒体中心围绕区委、区政府重大决策和年度重点工作、中心工作进行宣传报道,以弘扬主旋律、传播正能量、打好主动仗为主线,以立足区情、围绕中心、服务大局为重点,在凝聚人心、积聚人气、激发民智、汇聚民力上做文章,加强对外宣传,加强融媒体中心平台建设,加强队伍建设,提高干部职工队伍政治素质和业务素质,加快建成有实力、有魅力、有活力的最美城区。
四、存在的问题
财务制度有待进一步完善,预算执行力度有待进一步加强。
五、有关建议
严格预算执行,提高资金使用效率。