2019年度
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站统计局部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站统计局概况
一、 部门职责
(一)贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规,完成国家和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为;负责实施省、市各项重点工作考核的指标数据评估认定。
(二)制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,组织实施全区投入产出调查,核算全区国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料。
(三)会同有关部门拟订重大区情区力普查计划与方案,组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力调查,汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业居民服务修理和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和运输代理业、仓储业、软件和信息技术服务业、科技推广和应用服务业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。
(五)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。
(六)组织经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。
(七)组织实施城乡住户调查、劳动力调查、畜禽监测、小微企业调查、规模以下工业调查、服务业调查、价格调查、成本费用调查等国家和地方抽样调查工作;承担各类民意调查工作。
(八)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(九)依法审批或者备案地方统计调查项目和区直各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。
(十)建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统;指导各镇街、各部门加强统计基础建设和统计信息化系统建设。
(十一)协助镇街管理镇街综合统计员,指导全区统计专业技术队伍建设,协助承办统计专业技术资格考试、职务评聘和从业资格认定工作;管理中央和省、市、区财政安排的统计专项经费以及中央、省财政安排的基本建设投资。指导全区统计教育、统计宣传工作。
(十二)按照党和国家有关“一岗双责”的要求,承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。
(十三)承办区委、区人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站统计局内设机构包括: 办公室、政策法规和行政审批服务股、业务股、统计调查股;下设二级机构一个:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站经济社会调查中心。
(二)决算单位构成。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站统计局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站统计局本级
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站统计局公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 234.60 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 257.33 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | |
七、其他收入 | 7 | 18.74 | 七、其他支出 | 20 | 17.77 |
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 253.35 | 本年支出合计 | 22 | 278.10 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
年初结转和结余 | 11 | 51.93 | 年末结转和结余 | 24 | 27.17 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 305.28 | 总计 | 26 | 305.28 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门: 365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站统计局 公开02表
单位:万元
项目 | 本年收入 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 253.35 | 234.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.74 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 234.60 | 234.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20105 | 统计信息事务 | 196.44 | 196.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010501 | 行政运行 | 118.44 | 118.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010502 | 一般行政管理事务 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010505 | 专项统计业务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010507 | 专项普查活动 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.74 | |
22999 | 其他支出 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.74 | |
2299901 | 其他支出 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.74 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
部门: 365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站统计局 公开03表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 278.1 | 139.19 | 138.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 257.33 | 121.42 | 135.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 54.65 | 0.00 | 54.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 54.65 | 0.00 | 54.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20105 | 统计信息事务 | 200.52 | 121.42 | 79.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010501 | 行政运行 | 121.42 | 121.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010502 | 一般行政管理事务 | 47.51 | 0.00 | 47.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010505 | 专项统计业务 | 5.17 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010507 | 专项普查活动 | 26.42 | 0.00 | 26.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站统计局 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 234.60 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 257.33 | 257.33 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 234.60 | 本年支出合计 | 23 | 260.33 | 260.33 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 46.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 20.74 | 20.74 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 46.47 | 25 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 281.07 | 总计 | 28 | 281.07 | 281.07 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
部门:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站统计局 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 260.33 | 121.42 | 138.92 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 257.33 | 121.42 | 135.92 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 54.65 | 0.00 | 54.65 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 54.65 | 0.00 | 54.65 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | ||
20105 | 统计信息事务 | 200.52 | 121.42 | 79.10 | ||
2010501 | 行政运行 | 121.42 | 121.42 | 0.00 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 47.51 | 0.00 | 47.51 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 5.17 | 0.00 | 5.17 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 26.42 | 0.00 | 26.42 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20808 | 抚恤 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
部门:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站统计局 公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 21122203.08 | 302 | 商品和服务支出 | 53.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 35.9 | 30201 | 办公费 | 13.06 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 62.35 | 30202 | 印刷费 | 7.09 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 39.04 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 15.06 | |
30106 | 伙食补助费 | 3.14 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | 15.06 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 6.75 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 3.37 | 30207 | 邮电费 | 0.4 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.86 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.69 | 30211 | 差旅费 | 0.59 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 13.07 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.06 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 20.91 | 30214 | 租赁费 | 0.23 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.59 | 30215 | 会议费 | 2.33 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.71 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 6.19 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 3.69 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.59 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 9.4 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 0.4 | 30229 | 福利费 | 0.21 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 15.02 | ||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站统计局 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站统计局 公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计253.33万元。与2018年相比,增加17.86万元,增长(减少)7.59%,主要是因为一方面是人员经费增加;另一方面是省局基层补助经费和中央财政专业统计业务费增加。
2019 年度支出总计278.1万元。与2018年相比,增加49.02万元,增长21.4%,主要是因为一方面是跨年度的项目支出,根据单位进度在本年度支出;另一方面是人员经费支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计253.35万元,其中:财政拨款收入234.6万元,占92.6%;其他收入18.75万元,占7.4%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计278.1万元,其中:基本支出139.19万元,占50.05%;项目支出138.91万元,占49.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计234.6万元,与2018年相比,增加9.2万元,增长4.08%,主要是因为人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出257.33万元,占本年支出合计的92.53%,与2018年相比,财政拨款支出增加39.62万元,增长18.19%,主要是一是跨年度支出在本年度支出;二是临聘人员工资没在预算范围内。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出278.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出257.33万元,占92.53%;社会保障和就业支出3万元,占1.08%其他支出17.77万元,占6.39%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为234.6万元,支出决算数为257.33万元,完成年初预算的109.69%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为36万元,支出决算为54.65万元,完成年初预算的151.81%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一方面是单位办公设备购置增加15.05万元;另一方面是单位临聘人员工资福利支出在该项列支。
2、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。
年初预算为118.44万元,支出决算为121.42万元,完成年初预算的102.52%,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位临聘人员工资该项列支。
3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。
年初预算为118.44万元,支出决算为121.42万元,完成年初预算的102.52%,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位临聘人员工资没有在预算内。
4、一般公共服务(类)统计信息事务(款) 一般行政管理事务(项)。
年初预算为45万元,支出决算为47.51万元,完成年初预算的105.57%,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位临聘人员工资没有在预算内。
5、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。
年初预算为3万元,支出决算为5.17万元,完成年初预算的172.33%,决算数大于年初预算数的主要原因是:专项统计业务单位根据进度支付。
6、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出121.41万元,其中:人员经费117.69万元,占基本支出的96.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费3.72万元,占基本支出的3.06%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
无预算无支出
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
无预算无支出
截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出257.33万元,比年初预算数增加39.62万元,增长18.19%。主要原因是:一方面是专项普查业务支出属于跨年度支出,单位根据支出进度列支,属于上年度支出项在本年度支出;另一方面是单位根据普查业务量,增加临聘人员,从事专项普查、专项统计调查,人员工资福利支出增加。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费2.33万元,用于召开专项普查会议、专项统计业务会议,人数780人,内容为经济普查;开支培训费0.71万元,用于开展专项普查培训、专项统计业务培训,人数200人,内容为培训统计业务人员。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额15.05万元,其中:政府采购货物支出15.05万元。占政府采购支出总额的100%。政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是区政府公车平台;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年,365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站统计局认真贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕市统计局和区委、区政府的总体部署,认真贯彻执行国家和省的统计方法制度,加强统计监测、统计分析和统计调查,着力提高统计质量和统计服务水平,较好地完成了各项工作任务,为全区经济社会平稳发展提供良好统计服务。
一、履行统计监测职能,统计服务取得新成效
1.主要经济指标完成情况
2019年1-12月份,全区地区生产总值初步预计增长8.8%;规模工业增加值预计增速8.9%;固定资产投资预计完成117.9亿元,预计增长1.2%;社会消费品零售总额预计完成137.6亿元,预计增长8.9%;全体居民人均可支配收入预计38606元,预计增长8.6%;规模以上服务业营业收入预预计增长20%左右。
2.多级联动,做好全区主要经济指标监测
一是部门联动,抓好重要经济指标监测。通过实施统计调度会议制度和经济运行月分析制度,充分发挥发改、商务等部门职能,深入剖析指标走向规律,准确预判经济发展趋势。强化月度经济运行监测预警,对GDP、固定资产投资、服务业等主要指标进行严密跟踪和监测,对结构调整、经营风险等进行常规性监测,分析问题,提出对策,当好参谋。二是镇街联动,实现收网式归笼统计。通过调动镇街一级力量,开展地毯式调查,确保新增“四上”企业归笼统计,确保规下企业抽样调查工作顺利开展,提升统计数据科学性和准确性。三是部门联动推进项目及时入库。为及时将新开工项目、集中开工项目,以及政府重点项目纳入统计口,专门建立了项目跟踪制度,对项目的入库、进展以及数据分析等进行跟踪负责,并与发改、园区等部门和镇街进行对接,对项目未入库原因进行了分析和反馈,确保投资项目数据真实科学,应统尽统。
3.精准分析,发挥决策参考作用
加强专题调研,强化分析“底气”。围绕政府、领导、社会关注的热点、焦点,下大力气搞好专题研究,练好统计分析内功。全局各专业每季度开展经济形势调研,结合大走访大服务大抓落实调研活动以及“企业服务月”活动,由局领导带队,对重点街道和企业开展了调研,以全面反映全区经济总体形势和各大领域发展状况,准确预测发展趋势。通过对企业发展环境调查、景气调查、企业用工调查、企业开工情况调查等专项调查。今年共形成3篇调研报告。
4.加强开发,推进大数据分析应用
一是加强大数据开发利用。及时收集整理各部门主要指标数据,编印《统计月报》、《365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站统计年鉴》等统计产品;二是加强大数据综合分析。充分利用经济职能部门大数据,拟定全区综合经济形势分析报告和全区国民经济和社会发展情况通报,形成综合性报告。三是加强大数据质量评估。加强GDP核算基础指标分析,对全区经济运行总体情况和各领域情况进行预测预警;
5.实事求是,做好定报年报工作
切实把定、季、年报工作当成统计系统工作的核心业务来抓,按照国家、省、市统计部门的部署,严格执行国家统计标准,贯彻全国统一的基本统计报表制度,召开培训会,组织精干力量克服工作任务重、时间紧的困难,开展好各个专业的定报年报工作,切实做到数出有据,应统尽统,如实反映各专业经济发展情况。通过监测数据,更加科学的研判、评估、分析专业经济发展趋势,分析评估统计报表数据的合理性及其变化幅度,使得监测数据与报表数据互为重要的支撑和补充,为各级领导分析形势、制定政策提供准确依据。
二、部门整体支出情况
1、收入支出情况
2019年度本年收入合计253.35万元,其中:财政拨款收入234.6万元,占92.6%;其他收入18.75万元,占7.4%,上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万;附属单位上缴收入 0 万元。
2019年度本年支出合计278.1万元,其中:基本支出139.19万元,占50.05%;项目支出138.91万元,占49.95%,上缴上级支出 0 万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。
三、资金管理及使用情况
我局认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求,从严控经费开支。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,有计划地安排、使用资金,严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究,保证资金使用合法合规,同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
四、存在的主要问题
今年工作虽然取得了一些成绩,但统计监测分析水平仍需进一步提高,对新常态经济形势的调研力度还不足,数据质量的监控手段缺乏创新,统计分析的广度和深度仍待提升,整体质量仍有提高空间,精品分析和专题分析相对较少;统计基层基础仍待进一步夯实。人手紧与任务重的矛盾较为突出,各级统计力量仍欠充足,统计人员压力较大,统计队伍稳定性、积极性仍欠缺。统计人员素质有待提高,跟上统计现代化信息化要求的差距愈发凸显。统计基层基础规范化水平仍待提升,对基层的调研指导力度有待加强。
六、改进措施和有关建议
(一)围绕中心,全面提升统计监测服务能力
(二)健全制度,着力提高数据科学性
(三)重抓源头,创新教育培训工作
(四)优化机制,夯实统计基层基础
(五)抓好队伍,提振干部精神状态