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        2019年度365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站退役军人事务局部门决算

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民政府门户网站  www.mllhpc.com                    发布时间:2020-07-27                   

         

         

         

         

        2019年度

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站退役军人事务局部门决算

         

         

         

         

         

         

         

        目录

        第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站退役军人事务局部门概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分2019年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分2019年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        九、其他重要事项情况说明

        第四部分名词解释

        第五部分附件

         

         

         

         

         

        第一部分

         

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站退役军人事务局部门概况

         

         

         

         

         

         

        一、  部门职责

        1.主要职能。

        (一)贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚就业和创业工作政策法规,起草有关地方性法规、规章草案,拟订全区退役军人事务发展规划和政策,并组织实施;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

        (二)承担全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

        (三)组织指导全区退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

        (四)会同有关部门贯彻落实国家、省、市关于退役军人的相关保障政策。

        (五)组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

        (六)组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。

        (七)组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

        (八)承担全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

        (九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

        (十)完成区委、区政府交办的其他任务。

        2.机构情况,2019年本单位设有办公室、思想政治和权益维护股、移交安置和就业创业股、拥军优抚和军休服务股、规划财务股、区退役军人服务中心6个职能机构。指导全区两镇三街道一便民服务中心的6个退役军人服务站开展工作。

        3.人员情况。2019年本单位年末实有人数9人。

        (二)当年取得的主要事业成效。

        今年我局围绕新时代退役军人工作,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以习近平关于退役军人工作系列论述为遵循,坚持稳中求进的工作总基调,坚决贯彻落实区委区政府决策部署,坚持抓基层打基础谋初始定长远,积极稳妥推进工作,基本摸准建设底数,初步搭建“四梁八柱”,不断夯实建设基础,全面开启工作新格局。

        (一)积极稳妥推进政策法规落实。在《退役军人保障法》尚未施行,相关政治法规上级尚未完全梳理成形前,我局结合本区实际情况严格落实既行法规政策,落实排名打分阳关安置、退役军人社保接续、就业创业援助扶持、自主择业军转干部体检、随军家属未就业补助、各类优抚优待金一卡通发放等政策,对于政策不明朗个案情况,实施老人老办法、新人新办法,确保新政新规落实不走样,老政老规落实不断层。

        (二)初步搭建体系建设“四梁八柱”。我局自4月23日挂牌成立运行以来,积极加强与组织、编办、财政等部门协调,多次召开各级服务保障体系建设推进会,争取“三定”方案落地,依据编制方案,局机关行政编3个、服务中心事业编7个,落实建设经费40余万元,办公面积100平方米,截至5月30日,共组建1个局本级机关、1个区服务中心、2个镇服务站、4个街道服务站、 51 个村(社区)服务站,基本实现服务体系建设全覆盖。

        (三)全面开启社保接续工作。自2月参加省社保接续专班培训受领预先号令,我局筹备组先行学习理解政策,初步展开社保底数清查,初步研究社保接续方案,自市部署社保接续工作后,我局于7月结合机构组建研究制定社保接续方案,8月5日专题召开部署会,全面宣传发动组织社保接续工作,建立“一门受理、协同办理“机制,共发放张贴宣传册200余份,目前受理对象376人,预测资金约1.4亿元。

        (四)接续开展管理保障服务工作。我局克服机构改革人员调整的影响,及时搞好统筹协调,确保人员不断岗、工作不断线。扎实开展信息采集工作,目前,我区系统数据共录入8468条信息,系统审核通过信息8379条。认真落实拥军优抚政策我区现有各类重点优抚对象优抚对象1135人,其中伤残人员191人,三属人员31人,在乡复员军人人员56人,带病回乡退伍军人人员87人,参战涉核人员570人,60周岁以上农村籍退役人员197人,部分烈士(错杀被平反人员)子女3人。现有驻区部队六支,其中师级单位1个、团级单位3个、独立营级单位2个。今年共发放家属优待金200余万元、优抚对象医疗78余万元、拨付5万余元修缮6座烈士墓、用于“春节”、“八一”走访慰问及解困资金150余万。完成3个批次、27人次重点优抚对象短期疗养。积极配合市双拥办创建“全省双拥模范城”,预设5个点位,下拨创建经费11万余元,共发放悬挂10000多块光荣牌。

         (五)持续开展矛盾问题攻坚化解工作。按照“退役军人矛盾问题攻坚化解年”活动安排,我局始终把权益维护和维稳工作当做头等大事来抓,建立情报共享、联动处置机制,落实分工负责、层级管理制度,坚持对“重点人员”定期走访慰问,开展关爱活动,做好思想教育及转化工作,防止矛盾升级。目前共接待来电来信来访人员650余人次、来信16余件,处结率100%,反应的问题均得到妥善回应处理。

        (六)全面落实阳关安置政策。今年我区接受安置士官12人,我局着眼公平公正,阳光操作,不留后遗症,在量化打分基础上实施按打分高低先后顺序选岗,实行政策公开、办法公开、程序公开和结果公开,目前安置对象全部安置到全额事业编区直事业单位均已全部上岗,安置到全额事业编率达到100%

        (七)基本落实就业创业新举措。围绕《关于促进新时代退役军人就业创业工作意见》、《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》等新政新规,配合协同市局组织了“送政策、送岗位进军营就业创业活动”现场招聘会、完成年度2场500与人参与的现场招聘会,组织37人报名参加高职扩招、24人报名参加了职业技能培训。

        (八)探索开展新时代思想政治工作。为确保思想政治工作跟上时代、紧贴退役军人实际,我局7月份自上而下开展了退役军人系统向张富清同志学习活动,各中心服务站均悬挂张富清同志挂相事迹材料、视音频影相,对区援越抗美参与者李昌厚进行了宣传报道,结合主题教育学习其为局机关选送书籍《铁军雄风》,并在人民日报上宣传报道局干部职工学习情况,结合退役军人先进代表大会在退役军人群体中广为宣传,形成初步声势导向弘扬正能量。

         

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)内设机构设置。内设机构1个:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站退役军人服务中心。

        (二)决算单位构成。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站退役军人事务局2019年部门决算汇总公开单位数量1个,仅包括:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站退役军人事务局本级。

         

         

         

         

         

         

         

         

        第二部分

         

        部门决算表

         

         

         

         

         

         


         

        收入支出决算总表

        部门:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站退役军人事务局公开01

        单位:万元

        收入

        支出

        项目

        行次

        决算数

        项目

        行次

        决算数

        栏次


        1

        栏次


        2

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1

        1,701.30

        一、一般公共服务支出

        29

        0.00

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        2

        0.00

        二、外交支出

        30

        0.00

        三、上级补助收入

        3

        0.00

        三、国防支出

        31

        0.00

        四、事业收入

        4

        0.00

        四、公共安全支出

        32

        0.00

        五、经营收入

        5

        0.00

        五、教育支出

        33

        0.00

        六、附属单位上缴收入

        6

        0.00

        六、科学技术支出

        34

        0.00

        七、其他收入

        7

        450.02

        七、文化旅游体育与传媒支出

        35

        0.00


        8


        八、社会保障和就业支出

        36

        698.59


        9


        九、卫生健康支出

        37

        16.08


        22


        二十二、其他支出

        50

        30.67







        本年收入合计

        9

        2,151.32

        本年支出合计

        22

        745.34

        用事业基金弥补收支差额

        10

        0.00

        结余分配

        23

        0.00

        年初结转和结余

        11

        0.00

        年末结转和结余

        24

        1,405.98


        12



        25


        总计

        13

        2,151.32

        总计

        26

        2,151.32

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



         

        收入决算表

        部门: 365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站退役军人事务局                                                                                                     公开02

        单位:万元

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        2,151.32

        1,701.30

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        450.02

        201

        一般公共服务支出

        0.17

        0.17

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20104

        发展与改革事务

        0.17

        0.17

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010499

          其他发展与改革事务支出

        0.17

        0.17

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        1,729.03

        1,678.13

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        50.90

        20808

        抚恤

        604.27

        569.77

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        34.50

        2080804

          优抚事业单位支出

        23.17

        23.17

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080805

          义务兵优待

        110.00

        110.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080899

          其他优抚支出

        471.10

        436.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        34.50

        20809

        退役安置

        1,085.68

        1,069.28

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        16.40

        2080902

          军队移交政府的离退休人员安置

        763.53

        763.53

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080903

          军队移交政府离退休干部管理机构

        15.00

        15.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080905

          军队转业干部安置

        4.00

        4.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080999

          其他退役安置支出

        303.15

        286.75

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        16.40

        20828

        退役军人管理事务

        39.08

        39.08

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2082801

          行政运行

        21.08

        21.08

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2082802

          一般行政管理事务

        10.00

        10.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2082899

          其他退役军人事务管理支出

        8.00

        8.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        卫生健康支出

        23.00

        23.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21014

        优抚对象医疗

        23.00

        23.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101401

          优抚对象医疗补助

        23.00

        23.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        229

        其他支出

        399.12

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        399.12

        22999

        其他支出

        399.12

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        399.12

        2299901

          其他支出

        399.12

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        399.12

        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

        支出决算表

        部门:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站退役军人事务局                                                                                                          公开03

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        745.34

        44.29

        701.05

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        698.59

        44.29

        654.30

        0.00

        0.00

        0.00

        20808

        抚恤

        397.88

        8.14

        389.74

        0.00

        0.00

        0.00

        2080804

          优抚事业单位支出

        8.14

        8.14

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080805

          义务兵优待

        110.00

        0.00

        110.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080899

          其他优抚支出

        279.74

        0.00

        279.74

        0.00

        0.00

        0.00

        20809

        退役安置

        269.88

        5.33

        264.55

        0.00

        0.00

        0.00

        2080902

          军队移交政府的离退休人员安置

        264.29

        0.00

        264.29

        0.00

        0.00

        0.00

        2080903

          军队移交政府离退休干部管理机构

        5.33

        5.33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080999

          其他退役安置支出

        0.27

        0.00

        0.27

        0.00

        0.00

        0.00

        20828

        退役军人管理事务

        30.82

        30.82

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2082801

          行政运行

        21.08

        21.08

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2082802

          一般行政管理事务

        9.74

        9.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        卫生健康支出

        16.08

        0.00

        16.08

        0.00

        0.00

        0.00

        21014

        优抚对象医疗

        16.08

        0.00

        16.08

        0.00

        0.00

        0.00

        2101401

          优抚对象医疗补助

        16.08

        0.00

        16.08

        0.00

        0.00

        0.00

        229

        其他支出

        30.67

        0.00

        30.67

        0.00

        0.00

        0.00

        22999

        其他支出

        30.67

        0.00

        30.67

        0.00

        0.00

        0.00

        2299901

          其他支出

        30.67

        0.00

        30.67

        0.00

        0.00

        0.00

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。

        单位:万元

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        财政拨款收入支出决算总表

        公开04

        部门:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站退役军人事务局                                                                                                                                                                                      单位:万元

        收入

        支出

           

        行次

        金额

           

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

           


        1

           


        2

        3

        4

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        1,701.30

        一、一般公共服务支出

        15




        二、政府性基金预算财政拨款

        2


        二、外交支出

        16





        3


        三、国防支出

        17





        4


        四、公共安全支出

        18





        5


        五、教育支出

        19





        6


        六、科学技术支出

        20





        7


        七、文化旅游体育与传媒支出

        21





        8


        八、社会保障和就业支出

        22

        664.49

        664.49





        九、卫生健康支出


        16.08

        16.08










        本年收入合计

        9

        1,701.30

        本年支出合计

        23

        680.57

        680.57


        年初财政拨款结转和结余

        10


        年末财政拨款结转和结余

        24

        1,020.73

        1,020.73


        一、一般公共预算财政拨款

        11



        25




        二、政府性基金预算财政拨款

        12



        26





        13



        27




        总计

        14

        1,701.30

        总计

        28

        1,701.30 

        1,701.30 


        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


         

        一般公共预算财政拨款支出决算表

        部门:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站退役军人事务局                                  公开05

               单位:万元

        项目

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        680.57

        44.29

        636.28

        208

        社会保障和就业支出

        664.49

        44.29

        620.20

        20808

        抚恤

        363.78

        8.14

        355.64

        2080804

          优抚事业单位支出

        8.14

        8.14

        0.00

        2080805

          义务兵优待

        110.00

        0.00

        110.00

        2080899

          其他优抚支出

        245.64

        0.00

        245.64

        20809

        退役安置

        269.88

        5.33

        264.55

        2080902

          军队移交政府的离退休人员安置

        264.29

        0.00

        264.29

        2080903

          军队移交政府离退休干部管理机构

        5.33

        5.33

        0.00

        2080999

          其他退役安置支出

        0.27

        0.00

        0.27

        20828

        退役军人管理事务

        30.82

        30.82

        0.00

        2082801

          行政运行

        21.08

        21.08

        0.00

        2082802

          一般行政管理事务

        9.74

        9.74

        0.00

        210

        卫生健康支出

        16.08

        0.00

        16.08

        21014

        优抚对象医疗

        16.08

        0.00

        16.08

        2101401

          优抚对象医疗补助

        16.08

        0.00

        16.08

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

         

         


         

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        部门:                                                                                                                       公开06

        单位:万元

        经济分类科目编码

        科目名称

        决算数

        经济分类科目编码

        科目名称

        决算数

        经济分类科目编码

        科目名称

        决算数

        301

        工资福利支出

        26.41

        302

        商品和服务支出

        9.74

        307

        债务利息及费用支出


        30101

        基本工资

        4.84

        30201

        办公费

        7.07

        30701

        国内债务付息


        30102

        津贴补贴

        16.24

        30202

        印刷费

        0.00

        30702

        国外债务付息


        30103

        奖金

        0.00

        30203

        咨询费

        0.00

        310

        资本性支出


        30106

        伙食补助费

        0.00

        30204

        手续费

        0.00

        31001

        房屋建筑物购建


        30107

        绩效工资

        5.33

        30205

        水费

        0.00

        31002

        办公设备购置


        30108

        机关事业单位基本养老保险费

        0.00

        30206

        电费

        0.00

        31003

        专用设备购置


        30109

        职业年金缴费

        0.00

        30207

        邮电费

        0.00

        31005

        基础设施建设


        30110

        职工基本医疗保险缴费

        0.00

        30208

        取暖费

        0.00

        31006

        大型修缮


        30111

        公务员医疗补助缴费

        0.00

        30209

        物业管理费

        0.00

        31007

        信息网络及软件购置更新


        30112

        其他社会保障缴费

        0.00

        30211

        差旅费

        0.00

        31008

        物资储备


        30113

        住房公积金

        0.00

        30212

        因公出国(境)费用

        0.00

        31009

        土地补偿


        30114

        医疗费

        0.00

        30213

        维修(护)费

        0.00

        31010

        安置补助


        30199

        其他工资福利支出

        0.00

        30214

        租赁费

        0.00

        31011

        地上附着物和青苗补偿


        303

        对个人和家庭的补助

        8.14

        30215

        会议费

        0.00

        31012

        拆迁补偿


        30301

        离休费

        0.00

        30216

        培训费

        0.00

        31013

        公务用车购置


        30302

        退休费

        0.00

        30217

        公务接待费

        0.67

        31019

        其他交通工具购置


        30303

        退职(役)费

        0.00

        30218

        专用材料费

        0.00

        31021

        文物和陈列品购置


        30304

        抚恤金

        0.00

        30224

        被装购置费

        0.00

        31022

        无形资产购置


        30305

        生活补助

        0.00

        30225

        专用燃料费

        0.00

        31099

        其他资本性支出


        30306

        救济费

        0.00

        30226

        劳务费

        0.00

        399

        其他支出


        30307

        医疗费补助

        8.14

        30227

        委托业务费

        0.00

        39906

        赠与


        30308

        助学金

        0.00

        30228

        工会经费

        2.00

        39907

        国家赔偿费用支出


        30309

        奖励金

        0.00

        30229

          福利费

        0.00

        39908

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


        30310

        个人农业生产补贴

        0.00

        30231

          公务用车运行维护费

        0.00

        39999

          其他支出


        30399

        对其他个人和家庭的补助支出

        0.00

        30239

          其他交通费用

        0.00







        30240

          税金及附加费用

        0.00







        30299

          其他商品和服务支出

        0.00




        人员经费合计

        34.55

        公用经费合计

        9.74

        注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        部门:                                                                                                                      公开07

        单位:万元

        预算数

        决算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务

        接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务

        接待费

        小计

        公务用车
         
        购置费

        公务用车
         
        运行费

        小计

        公务用车
         
        购置费

        公务用车
         
        运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        0.67

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.67

        0.67

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.67

        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


         

         

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        部门:                                                                                                                       公开08

        单位:万元

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余


        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出 

        项目支出




        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6


        合计






























































        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

        (若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



         

         

         

         

         

         

        第三部分

         

        2019年度部门决算情况说明


         

         

        一、收入支出决算总体情况说明

        2019年度收、支总计2151.32万元。本单位为2019年新成立单位,无2018年数据。

        二、收入决算情况说明

        本年收入合计2151.32万元,其中:财政拨款收入1701.30万元,占79.08%;其他收入450.02万元,占20.92%。

        三、支出决算情况说明

        本年支出合计745.34万元,其中:基本支出44.29万元,占5.94%;项目支出701.05万元,占94.16%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

         2019年度财政拨款收、支总计1701.30万元,本单位为2019年新成立单位,无2018年数据。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2019年度财政拨款支出680.57万元,占本年支出合计的91.31%,本单位为2019年新成立单位,无2018年数据。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2019年度财政拨款支出680.57万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出664.49万元,占97.64;卫生健康支出16.08万元,占2.36%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2019年度财政拨款支出年初预算数为1701.30万元,支出决算数为680.57万元,完成年初预算的40.00%,其中:

         

        一、社会保障和就业支出664.49万元,其中:抚恤363.78万元(优抚事业单位支出8.14万元、义务兵优待110.00万元、其他优抚支出245.64万元);退役安置269.88万元(军队移交政府的离退休人员安置264.29万元、军队移交政府离退休干部管理机构5.33万元、其他退役安置支出0.27万元);退役军人管理事务30.82万元(行政运行21.08万元、一般行政管理事务9.74万元)。

        二、卫生健康支出16.08万元,其中优抚对象医疗16.08万元(优抚对象医疗补助 16.08万元)。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2019年度财政拨款基本支出44.29万元,其中:人员经费34.55万元,占基本支出的78.00%,主要包括基本工资4.84万元、津贴补贴16.24万元、绩效工资5.33万元、医疗费补助8.14万元;公用经费9.74万元,占基本支出的22%,主要包括办公费7.07万元、公务接待费0.67万元、工会经费2万元。

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        “三公”经费财政拨款支出预算为0.67万元,支出决算为0.67万元,完成预算的100%,其中:

        公务接待费支出预算为0.67万元,支出决算为0.67万元,完成预算的100%,主要用于日常公务接待。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.67万元,占100%。其中:

        1、公务接待费支出决算为0.67万元,全年共接待来访团组12个、来宾150人次,主要是日常公务发生的接待支出。

        2、截止2019年12月31日,我单位公务用车保有量为0辆。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        九、其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        本部门2019 年度机关运行经费支出9.74万元,与年初预算数一致。

        (二)政府采购支出情况

        本部门2019年度政府采购支出总额14.46万元,其中:政府采购货物支出14.46万元。授予中小企业合同金额3.45万元,占政府采购支出总额的23.86%,其中:授予小微企业合同金额3.45万元,占政府采购支出总额的23.86%。

        (三)一般性支出情况

        本部门2019年无相关支出。

        (四)国有资产占用情况

        截至2019年12月31日,本单位固定资产总计13.08万元,其中通用设备12.28万元,占比93.88%;家具、用具、装具及动植物0.8万元,占比6.12%,我单位公务车辆为0辆。


         

         

         

         

         

         

         

         

        第四部分

         

        名词解释


         

        一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

        三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

        四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

        六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

        八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         

        第五部分

        附件

        2019年度部门整体支出绩效评价报告

         

        一、部门概况

        (一)部门基本情况

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站退役军人事务局(以下简称本单位)属于机构改革后组建的新的政府工作部门,机构性质为正科级行政单位。本单位设有办公室、思想政治和权益维护股、移交安置和就业创业股、拥军优抚和军休服务股、规划财务股、区退役军人服务中心6个职能机构。指导全区两镇三街道一便民服务中心的6个退役军人服务站开展工作。本单位年末实有人数9人。

        本单位主要职能主要包括:1、贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚就业和创业工作政策法规,起草有关地方性法规、规章草案,拟订全区退役军人事务发展规划和政策,并组织实施;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。2、承担全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。3、组织指导全区退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。4、会同有关部门贯彻落实国家、省、市关于退役军人的相关保障政策。5、组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。6、组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。7、组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。8、承担全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。10、完成区委、区政府交办的其他任务。

        (二)部门整体支出规模和使用方向

        2019年,本单位支出总计745.34万元,其中基本支出44.29万元,项目支出701.05万元。

        二、部门整体支出管理及使用情况

        基本支出共计44.29万元,其中人员经费支出34.55万元,用于发放在职在编人员工资、支付伙食开支、社保缴费及住房公积金、其他工资福利支出等人员开支;公用经费支出9.74万元用于购置办公用品及设备采购、支付办公用水电费等办公日常开支。

        项目支出701.05万元,用于优抚支出、退役安置支出及优抚对象医疗支出。“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”都是按照现行公务员和事业单位定岗定级工资及津补贴标准执行

        三、 项目财务管理及项目实施情况

        为搞好财政专项项目资金的管理和使用,使有限的资金发挥最大的效益,资金做到专款专用,无任何违规使用、挪用、贪污、截留建设资金现象。做到实实在在的实践于文件规定的用途上,实现并维护好广大退役军人的切身利益。原始台账资料齐全,手续完备,做到有账可查,有实可依。

         

        四、资产管理情况

        本单位设置了资产管理岗位,设资产管理员一名,负责资产系统管理,资产配置、处置管理等。资产配置严格按区财政政府采购相关程序审批,资产处置按先报告审批后处置的原则,严格执行了资产处置相关制度。

        五、部门整体支出绩效情况

        2019本单位围绕新时代退役军人工作,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以习近平关于退役军人工作系列论述为遵循,坚持稳中求进的工作总基调,坚决贯彻落实区委区政府决策部署,坚持抓基层打基础谋初始定长远,积极稳妥推进工作,基本摸准建设底数,初步搭建“四梁八柱”,不断夯实建设基础,全面开启工作新格局。

        (一)积极稳妥推进政策法规落实。在《退役军人保障法》尚未施行,相关政治法规上级尚未完全梳理成形前,本单位结合本区实际情况严格落实既行法规政策,落实排名打分阳关安置、退役军人社保接续、就业创业援助扶持、自主择业军转干部体检、随军家属未就业补助、各类优抚优待金一卡通发放等政策,对于政策不明朗个案情况,实施老人老办法、新人新办法,确保新政新规落实不走样,老政老规落实不断层。

        (二)初步搭建体系建设“四梁八柱”。本单位自4月23日挂牌成立运行以来,积极加强与组织、编办、财政等部门协调,多次召开各级服务保障体系建设推进会,争取“三定”方案落地,依据编制方案,局机关行政编3个、服务中心事业编7个,落实建设经费40余万元,办公面积100平方米,截至5月30日,共组建1个局本级机关、1个区服务中心、2个镇服务站、4个街道服务站、 51 个村(社区)服务站,基本实现服务体系建设全覆盖。

        (三)全面开启社保接续工作。自2月参加省社保接续专班培训受领预先号令,本单位筹备组先行学习理解政策,初步展开社保底数清查,初步研究社保接续方案,自市部署社保接续工作后,本单位于7月结合机构组建研究制定社保接续方案,8月5日专题召开部署会,全面宣传发动组织社保接续工作,建立“一门受理、协同办理“机制,共发放张贴宣传册200余份,目前受理对象376人,预测资金约1.4亿元。

        (四)接续开展管理保障服务工作。本单位克服机构改革人员调整的影响,及时搞好统筹协调,确保人员不断岗、工作不断线。扎实开展信息采集工作,目前,我区系统数据共录入8468条信息,系统审核通过信息8379条。认真落实拥军优抚政策,我区现有各类重点优抚对象优抚对象1135人,其中伤残人员191人,三属人员31人,在乡复员军人人员56人,带病回乡退伍军人人员87人,参战涉核人员570人,60周岁以上农村籍退役人员197人,部分烈士(错杀被平反人员)子女3人。现有驻区部队六支,其中师级单位1个、团级单位3个、独立营级单位2个。今年共发放家属优待金200余万元、优抚对象医疗78余万元、拨付5万余元修缮6座烈士墓、用于“春节”、“八一”走访慰问及解困资金150余万。完成3个批次、27人次重点优抚对象短期疗养。积极配合市双拥办创建“全省双拥模范城”,预设5个点位,下拨创建经费11万余元,共发放悬挂10000多块光荣牌。

         (五)持续开展矛盾问题攻坚化解工作。按照“退役军人矛盾问题攻坚化解年”活动安排,本单位始终把权益维护和维稳工作当做头等大事来抓,建立情报共享、联动处置机制,落实分工负责、层级管理制度,坚持对“重点人员”定期走访慰问,开展关爱活动,做好思想教育及转化工作,防止矛盾升级。目前共接待来电来信来访人员650余人次、来信16余件,处结率100%,反应的问题均得到妥善回应处理。

        (六)全面落实阳关安置政策。今年我区接受安置士官12人,本单位着眼公平公正,阳光操作,不留后遗症,在量化打分基础上实施按打分高低先后顺序选岗,实行政策公开、办法公开、程序公开和结果公开,目前安置对象全部安置到全额事业编区直事业单位均已全部上岗,安置到全额事业编率达到100%。

        (七)基本落实就业创业新举措。围绕《关于促进新时代退役军人就业创业工作意见》、《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》等新政新规,配合协同市局组织了“送政策、送岗位进军营就业创业活动”现场招聘会、完成年度2场500与人参与的现场招聘会,组织37人报名参加高职扩招、24人报名参加了职业技能培训。

        (八)探索开展新时代思想政治工作。为确保思想政治工作跟上时代、紧贴退役军人实际,本单位7月份自上而下开展了退役军人系统向张富清同志学习活动,各中心服务站均悬挂张富清同志挂相事迹材料、视音频影相,对区援越抗美参与者李昌厚进行了宣传报道,结合主题教育学习其为局机关选送书籍《铁军雄风》,并在人民日报上宣传报道局干部职工学习情况,结合退役军人先进代表大会在退役军人群体中广为宣传,形成初步声势导向弘扬正能量。