2020年度衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站钢管深加工产业园区管委会部门决算
目录
第一部分衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站钢管深加工产业园区管委会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站钢管深加工产业园区管委会概况
一、部门职责
1.贯彻执行党和国家有关产业园区的方针、政策;实施国家的法律、法规和规章,执行上级党委、政府的决案、决议和规定,依法拟定钢管深加工产业园区和呆鹰岭工业聚集区各项管理规定。
2.组织编制园区和聚集区专项规划和各项工作计划。
3.协助企业做好园区和聚集区内建设项目的立项、备案、施工管理、质量监督和工程验收等相关事务,对进园区和聚集区的项目实行行政审批全程代理制度,并按规定处理好各企业的涉外事务。
4.协助园区企业和聚集区企业做好技术改造项目的备案和新产品的审报工作。
5.协助产业园区和工业聚集区统一规划建设,协助管理园区和聚集区内的公用事业与基础设施。
6.协调园区和聚集区内社会治安保卫工作,牵头组织调解和处理周边矛盾和有关纠纷,营造良好的企业周边环境。
7.督促园区和聚集区企业的各项统计数据的收集,上报。
8.协助园区企业做好招商引资的宣传、介绍,编制招商项目,积级开展招商引资工作。
9.承办区委、区政府交办的园区和聚集区内其他项目的相关协调服务工作。
10.加强对园区企业的安全生产及节能环保等工作监督管理,使企业有序健康运转。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站钢管深加工产业园区管委会内设机构包括:设3个内设机构包括:根据上述职责:
(一)办公室
负责管委会机关综合协调工作,负责有关文件、材料的起草和重要会议的组织;负责文电、人事、信息综合、财务、档案、信访、公关接待、行政后勤等工作;负责保密、机要、印鉴管理、办公用品管理、车辆调度及管理工作;负责对外宣传与联络工作;负责督查督办及绩效考核工作;协助处理入园和聚集区企业的人力资源、安全生产、社会治安、矛盾调处;对园区和聚集区项目实行行政审批全程委托代理。
(二)经济发展股
负责编制钢管深加工产业园区和呆鹰岭工业聚集区总体发展规划和各项工作计划;协助钢管深加工产业园区的统一规划建设和协助管理园区内的公用事业与基础设施;按规定协助园区和聚集区的企业处理涉外事务;协助企业技术改造项目的备案和新产品的申报;协助园区和聚集区企业的各项统计数据的收集、上报;协助企业做好招商引资的宣传、介绍、编制招商项目、积极开展招商引资工作;负责园区和聚集区内企业的联系,做好项目登记、跟踪服务、项目调查、信息反馈,掌握项目建设及进展情况;协调有关职能部门对园区和聚集区企业的检查、收费事务。
(三)安全环保股
落实企业安全生产主体责任,指导企业完善三级(公司级、车间级、班组级)安全管理体系,层层落实安全生产责任制,督促企业经常开展安全生产监督检查、岗位定时定点巡检及员工值班制,强化设备管理和隐患排查治理,提升员工的安全意识及辨识有害因素的能力,确保安全生产持续稳定,健康发展;督促企业采取措施加强危险废弃物监管,确保园区产业危险废物处置得当;强化排污许可制度,督促企业按证排污,对发现涉及擅自停运污染防治设施,不正当或超标排放污染物等环境违法行为及时向相关执法部门报告并协助相关部门依法进行立案查处;对检查发现排污企业有环境违法行为的,及时请相关部门依法处理。
(二)决算单位构成。
单位构成包括:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站钢管深加工产业园区管委会本级。
人员情况。2020年本单位年未实有人数6人,比上年6人增加了0人。
第二部分
部门决算表
见附表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入178.24万元。与上年148.92万元相比,增加29.32万元,增长19.39%,主要是因为当年对企业的奖励增加。
2020年度支出148.73万元。与上年131万元相比,增加17.73万元,增长13.53%,主要是因为当年对企业的奖励增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计178.24万元,其中:财政拨款收入145.24万元,占81.49%;其他收入33万元,占18.51%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计148.73元,其中:基本支出125.21万元,占84.19%;项目支出23.52万元,占15.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入145.24万元,与上年136.94万元相比,增加8.3万元,增长6.06%,主要是因为人员经费的增加。
2020年度财政拨款支出115.73万元,与上年119.02万元相比,减少3.29万元,减少2.76%,主要是因为当年结转项目资金较多的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出115.73万元,占本年支出148.73万元的77.81%,与上年119.02万元相比,减少3.29万元,减少2.76%,主要是因为当年结转项目资金较多的增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出115.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出115.73万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为77.72万元,支出决算数为115.73万元,完成年初预算的148.91%,其中:
科目编码 | 科目名称 | 年初预算 | 决算 | 差异 | 原因 |
2010301 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 财政拨款增加 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 19.35 | 19.35 | 财政拨款增加 | |
2010507 | 专项普查活动 | 0.22 | 0.22 | 经济普查 | |
2011301 | 行政运行 | 67.72 | 58.85 | -8.87 | 结转下年 |
2011302 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
2011308 | 招商引资 | 17.31 | 17.31 | 企业奖励资金 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 财政拨款增加 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 财政拨款增加 | |
| 合计 | 77.72 | 115.73 | 38.01 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出92.21万元,其中:人员经费77.78万元,占基本支出的84.35%,主要包括基本工资25.8万元、津贴补贴9.15万元、奖金10.05万元、绩效工资12万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.45万元、职工基本医疗保险缴费8.89万元、其他社会保障缴费0.2万元、医疗费2.7万元、其他工资福利支出2.54万元;公用经费14.43万元,占基本支出的15.65%,主要包括办公费3.58万元、会议费0.36万元、工会经费3万元、办公设备购置7.48万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是0,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是0。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是0,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是0。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是0,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是0。
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出14.43万元,比年初预算数14.43万元一致。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.36万元,用于召开统计业务培训会议,人数40人,内容为统计业务培训会议;开支培训费0.36万元,,人数40人,内容为统计业务培训会议。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额7.48万元,其中:政府采购货物支出7.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站钢管深加工产业园区管委会2020年的支出保证了人员的正常经费,保障了机关的正常运行。
第四部分
名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
"三公"经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站钢管深加工产业园区管委会2020年的支出保证了人员的正常经费,保障了机关的正常运行。
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站钢管深加工产业园区管委会绩效报告说明
衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站钢管深加工产业园区管委会2020年度部门决算公开表.XLS