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        2021年度 衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站钢管深加工产业园区管委会部门决算

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        2021年度

        衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站钢管深加工产业园区管委会部门决算













        目录

        第一部分衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站钢管深加工产业园区管委会概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分2021年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

        七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

        政府性基金预算收入支出决算情况

        机关运行经费支出说明

        十、一般性支出情况说明

        十一、政府采购支出说明

        十二、国有资产占用情况说明

        十三、2021年度预算绩效情况说明

        第四部分名词解释

        第五部分附件






        第一部分


        衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站钢管深加工产业园区管委会概况









        部门职责

        (一)贯彻执行国、省、市有关产业发展和创新创业的法律法规和方针政策,执行上级党委、政府的决策、决议和规定。

        (二)牵头编制钢管深加工产业园区、呆鹰岭工业聚集区、高新技术包装产业园和区委、区政府决定的其他发展区域内的产业发展总体规划和开发建设规划,牵头研拟产业发展区域内准入负面清单、指导目录、准入标准和管理办法,经区政府批准报市相关职能部门核准后组织实施。

        (三)承担产业发展区域内的产业经济发展、招商引资和建设管理的事务性工作。

        (四)配合产业发展区域内集体土地征收征用事务性工作。

        (五)负责做好产业发展区域内的对外宣传、企业指导、协调和各项服务工作协助、督促产业发展区域内企业的各项统计数据的收集、上报。

        (六)牵头组织产业发展区域内基础设施建设和维护事务性工作牵头组织区域内重要基础设施、重点公共服务平台等配套建设和规模大、带动作用强的重大项目实施指导协调区域内上述设施、项目的建设实施。

        (七)开展对产业发展区域内企业安全生产和节能环保的指导、服务,协调、协助相关执法部门实施行政执法,督促企业有序健康运转。

        (八)协调落实产业发展区域内优化营商环境和企业赋码保护,加快中小微企业、孵化基地、双创基地建设,加强对中小微企业的服务。

        (九)承办区委、区政府交办的其它事项。

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)内设机构设置。衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站钢管深加工产业园区管委会单位内设机构包括:办公室综合业务股安全环保股、创业招商服务股。

        (二)决算单位构成。衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站钢管深加工产业园区管委会单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站钢管深加工产业园区管委会单位本级以及下设股室。



















        第二部分


        部门决算表

        (相关表格见附件)














        第三部分


        2021年度部门决算情况说明



        一、收入支出决算总体情况说明

        2021年度收、支总计188.92万元。与上年相比,增加10.68万元,增长5.99%,主要是因为公用经费增加。

        二、收入决算情况说明

        2021年度收入合计138.36万元,其中:财政拨款收入110.98万元,占80.21%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入27.38万元,占19.79%。

        三、支出决算情况说明

        2021年度支出合计188.92万元,其中:基本支出118.15万元,占62.54%;项目支出70.77万元,占37.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

           2021年度财政拨款收、支总计161.54万元,与上年相比,增加12.81元,增加8.61%,主要是因为各项经费支出增加。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2021年度财政拨款支出161.54万元,占本年支出合计的85.51%,与上年相比,财政拨款支出增加12.81万元,增长8.61%,主要是因为办公经费增加。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2021年度财政拨款支出161.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出159.03万元,占98.45%;科学技术支出2.33万元,占1.44%;卫生健康支出0.19万元,占0.12%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2021年度财政拨款支出年初预算数为98.63万元,支出决算数为161.54万元,完成年初预算的163.78%,其中:

        1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

        年初预算为0万元,支出决算为79.32万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整,支出人员经费

        2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

        年初预算为0万元,支出决算为27.05万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整,支出办公经费。

        3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

        年初预算为78.63万元,支出决算为29.91万元,完成年初预算的38.04%,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出办公经费减少。

        4、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。

        年初预算为20万元,支出决算为19.95万元,完成年初预算的99.75%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年支出办公经费。

        5、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)  一般行政管理事务(项)。

        年初预算为0万元,支出决算为2.8万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整,支出办公经费。

        6、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。

        年初预算为0万元,支出决算为2.33万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整,本年发生科技服务支出。

        7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

        年初预算为0万元,支出决算为0.19万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算调整,本年发生防疫开支。


        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2021年度财政拨款基本支出111.75万元,其中:人员经费94.93万元,占基本支出的84.95%,主要包括基本工资25.54万元、津贴补贴22.65万元、奖金10.4万元绩效工资10.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.25万元、职工基本医疗保险缴费11.10万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金7.60万元、其他工资福利支出0.19万元;公用经费16.82万元,占基本支出的15.05%,主要包括办公费2.89万元、劳务费8.93万元、工会经费5.00万元

        七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

        (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是

        公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是

        公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的XX%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是0

        公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是

        (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占XX%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

        1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无开支。

        2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是没有发生接待支出。

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级二级机构更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,主要是支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

            2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:本单位无政府性基金收支

        九、机关运行经费支出说明

        本部门2021年度机关运行经费支出16.82万元,比上年决算数增加0.11万元,增长0.66%。主要原因是:办公经费增加

        十、一般性支出情况说明

        2021年本部门开支会议费0万元,没有召开会议,人数0人,内容为;开支培训费0万元,没有开展培训,人数0人,内容为;举办,开支0万元,主要是无支出

        十一、政府采购支出说明

        本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

        十二、国有资产占用情况说明

        截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        十三、2021年度预算绩效情况说明

        (1)绩效管理评价工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

        组织对2021年度等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度00个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%

        组织对等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,

        组织对等0个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0 万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,无。

        (2)部门决算中项目绩效自评结果。

        项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是暂无;二是暂无。发现的主要问题及原因:一是暂无;二是暂无。下一步改进措施:一是暂无;二是暂无

        项目绩效自评综述。

        3)部门评价项目绩效评价结果。

        暂无绩效评价结果。






        第四部分


        名词解释



        一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

        八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

        九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

        十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十二、"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。










        第五部分


        附件



        暂无2021年度部门整体支出绩效评价报告

        衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站钢管深加工产业园区管委会2021年度部门决算公开表.XLS