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        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站纪委2020年度部门决算公开

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民政府门户网站  www.mllhpc.com                    发布时间:2021-09-17                   





        2020年度365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站纪委部门决算













        目录

        第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站纪委概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分2020年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        政府性基金预算收入支出决算情况

        关于机关运行经费支出说明

        十、一般性支出情况

        十一、关于政府采购支出说明

        十二、关于国有资产占用情况说明

        十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

        第四部分名词解释

        第五部分附件






        第一部分


        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站纪委概况









        一、部门职责

        (一)区纪委主要任务是维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

        (二)区监委主要任务维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)内设机构设置

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站纪律检查委员会内设机构包括:办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、纪检监察干部监督室。

        (二)决算单位构成

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站纪律检查委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括:区纪委监委本级以及办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、纪检监察干部监督室和非独立核算二级机构财务监察所构成。




















        第二部分


        部门决算表

        (公开表见附件)










        第三部分


        2020年度部门决算情况说明



        一、收入支出决算总体情况说明

        2020年度收、支总计2687.54万元。与上年相比,增加1143.82万元,增长42.56%,主要是因为人员经费增加

        二、收入决算情况说明

        本年收入合计1599.94万元,其中:财政拨款收入1599.94万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

        三、支出决算情况说明

        本年支出合计1482.36万元,其中:基本支出1482.36万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2020年度财政拨款收、支总计2687.54万元。与上年相比,增加1143.82万元,增长42.56%,主要是因为人员经费增加

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2020年度财政拨款支出1482.36万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加288.4万元,增长19.46%,主要是因为人员经费增加

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2020年度财政拨款支出1482.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1481.84万元,占99.96%;教育(类)支出0万元,占0%;其他支出0.52万元,占0.04%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2020年度财政拨款支出年初预算数为1481.36万元,支出决算数为1482.36万元,完成年初预算的100%,其中:

        1、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

        年初预算为540.96万元,支出决算为541.96万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:部分人员经费未纳入年初预算。

        2、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。

        年初预算为382.87万元,支出决算为382.87万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

        3、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)。

        年初预算为542.18万元,支出决算为542.18万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

        4、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

        年初预算为14.83万元,支出决算为14.83万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

        5、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

        年初预算为0.52万元,支出决算为0.52万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年度财政拨款基本支出1482.36万元,其中:人员经费1103.79万元,占基本支出的74.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费378.57万元,占基本支出的25.54%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专业材料费、专业燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

        "三公"经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万,主要原因是本单位今年没有因公出国(境)情况。因公出国(境)费支出与上年持平。

        公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神,进一步规范管理,厉行节约,持续严控"三公"经费。公务接待费支出与上年持平。

        公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是公务用车由公车平台统一调度。公务用车购置费及运行维护费与上年持平。

        (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

        1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

        2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        本单位2020年度无政府性基金收支。

        九、关于机关运行经费支出说明

        本部门2020年度机关运行经费支出378.57万元,比上年决算数增加178.64万元,增长47.19%。主要原因是:日常公用经费支出增加。

        十、一般性支出情况

        2020年本部门开支会议费0万元,我单位2020年度无会议费支出;开支培训费0.52万元,用于开展纪检监察业务员培训,参训人员未全区纪检监察干部;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

        十一、关于政府采购支出说明

        本部门2020年度政府采购支出总额44.40万元,其中:政府采购货物支出38.53万元、政府采购工程支出5.87万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

        十二、关于国有资产占用情况说明

        截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是执纪执法用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

        本单位部门整体支出绩效目标和绩效自评报告或自评表公开在本网站相关位置。我单位无全区性重点建设项目,故无需公开重点项目绩效情况。



















        第四部分


        名词解释



        财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

        上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

        用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

        年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

        "三公"经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




















        第五部分


        附件


        中国共产党衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站纪律检查委员会2020年度部门决算公开表.XLS