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        共青团365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委2021年部门预算公开说明

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民政府门户网站  www.mllhpc.com                    发布时间:2021-04-10                   


        共青团365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委2021年部门预算公开说明


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          第一部分:部门预算公开说明

          一、部门基本概况

          (一)职能职责

          (二)机构设置

          二、部门预算单位构成

          三、部门收支总体情况

          (一)收入预算

          (二)支出预算

          四、一般公共预算收支情况

          (一)基本支出

          (二)项目支出

          五、其他重要事项的情况说明

          (一)机关运行经费

          (二)“三公”经费预算

          (三)部门预算政府采购情况

          (四)国有资产占有使用情况

          (五)绩效目标设置情况

          六、名词解释

          第二部分 部门预算公开表格(附表)

        一、部门收支总表

        二、部门收入总体情况表

        三、部门支出总体情况表

        四、财政拨款收支总体情况表

        五、一般公共预算支出情况表

        六、一般公共预算基本支出明细表(按部门预算经济分类)

        七、一般公共预算基本支出明细表(按政府预算经济分类)

        八、专户预算支出表

        九、三公经费预算表

        十、政府性基金预算支出情况表

        十一、经费拨款预算表(部门预算经济分类)

        十二、经费拨款预算表(政府预算经济分类)

        十三、整体支出绩效目标表

        十四、项目支出绩效目标表

        十五、政府采购预算表

         

         


        一、部门基本概况 

          1、职能职责 

        (一)行使中共衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委赋予的领导全区共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全区性青年社团组织进行指导和管理。  

        (二)参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。  

        (三)参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助中共衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委、区人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。  

        (四)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年工作理论和青少年思想教育问题,提出相应的对策;开展各种有益的活动,提高青少年政治思想、科学文化素质;研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育和未成年人保护工作。  

        (五)协助政府相关部门做好学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。  

        (六)在全区经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。  

        (七)会同有关部门做好青少年外事工作和区内青少年组织、团体的交流工作;做好青年统战对象的团结教育工作。  

        (八)承办中共衡阳365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委、区人民政府交办的其他事项。   

        2、内设机构设置

         区团委下设办公室、希望工程办公室。


          二、部门预算单位构成 

          纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 

          1、无


          三、部门收支总体情况 

          2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费,也包括归口管理使用的专项经费。 

          (一)收入预算:2021年年初预算数(55.26)万元,其中,一般公共预算拨款(55.26)万元。收入较去年增加    5.82万元,主要是人员经费增加5.82万元(因人员工资、相关保险增加)。

          (二)支出预算:2021年年初预算数(55.26)万元,其中,一般公共服务支出(55.26)万元。支出较去年增加    5.82万元,主要是人员经费增加5.82万元(因人员工资、相关保险增加)。


          四、一般公共预算拨款支出预算 

          2021年一般公共预算拨款收入(55.26)万元,具体安排情况如下: 

          (一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为(47.26)万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

        (二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为(8)万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。


          五、其他重要事项的情况说明 

        1、机关运行经费 

         2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款(22.8)万元,较去年减少(1.6)万元,主要是因为在职人员减少了(1)人

        2、“三公”经费预算 

           2021年“三公”经费预算数为(0)万元,其中,公务接待费(0)万元,公务用车购置及运行费(0)万元(其中公务用车运行费(0)万元),因公出国(境)费(0)万元。与2020年部门预算三公经费安排持平。

          3、政府采购情况 

        2021年本单位政府采购预算总额(0)万元,其中政府采购货物预算(0)万元、政府采购服务预算(0)万元。

          4、国有资产占有情况 

        截止2020年12月31日,我单位共有车辆0辆。

          5、重点项目预算绩效目标说明:本单位纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为(55.26)万元。实行绩效目标管理的项目有1个,涉及财政拨款预算8万元。


          六、名词解释 

          1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

          2、“三公”经费:纳财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。



        附件:

        1.部门收支总表

        2.部门收入总体情况表

        3.部门支出总体情况表

        4.财政拨款收支总体情况表

        5.一般公共预算支出情况表

        6.一般公共预算基本支出明细表(按部门预算经济分类)

        7.一般公共预算基本支出明细表(按政府预算经济分类)

        8.专户预算支出表

        9.三公经费预算表

        10.政府性基金预算支出情况表

        11.经费拨款预算表(部门预算经济分类)

        12.经费拨款预算表(政府预算经济分类)

        13.整体支出绩效目标表

        14.项目支出绩效目标表

        15.政府采购预算表

         

        附件下载:

        2021年部门预算公开套表(团区委)