2020年度365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站团委部门决算
目录
第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站团委单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站团委概况
一、部门职责
(一)行使中共衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委赋予的领导全区共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全区性青年社团组织进行指导和管理。
(二)参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
(三)参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助中共衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委、区人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。
(四)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年工作理论和青少年思想教育问题,提出相应的对策;开展各种有益的活动,提高青少年政治思想、科学文化素质;研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育和未成年人保护工作。
(五)协助政府相关部门做好学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
(六)在全区经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
(七)会同有关部门做好青少年外事工作和区内青少年组织、团体的交流工作;做好青年统战对象的团结教育工作。
(八)承办中共衡阳365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
区团委下设办公室、希望工程办公室。
(二)决算单位构成。中国共产主义青年团衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委员会单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:中国共产主义青年团衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委员会单位本级。
第二部分
部门决算表
(相关表格附后:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站团委2020决算公开表)
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计126.23万元。与上年相比,增加20.21万元,增长19.06%,主要是因为2020年度人员增加导致人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计64.31万元,其中:财政拨款收入64.31万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计61.92万元,其中:基本支出49.63万元,占80.15%;项目支出12.29万元,占19.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计126.23万元,与上年相比,增加26.53万元,增长26.61%,主要是因为2020年度人员增加导致人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出61.80万元,占本年支出合计的99.81%,与上年相比,财政拨款支出增加14.88万元,增长31.71%,主要是因为2020年度人员增加导致人员经费增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出61.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出59.82万元,占96.80%%;文化旅游体育与传媒(类)支出1.59万元,占2.59%;卫生健康(类)支出0.38万元,占0.61%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为57.82万元,支出决算数为59.82万元,完成年初预算的103.46%,其中:
1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。
年初预算为31.40万元,支出决算为33.40万元,完成年初预算的106.37%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年度人员增加导致人员经费增加。
2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为11.11万元,支出决算为11.11万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:无。
3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为6.84万元,支出决算为6.84万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:无。
3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。
年初预算为0.06万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:无。
4、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0.42万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:无。
5、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为8.00万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:无。
6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。
年初预算为1.59万元,支出决算为1.59万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:无。
7、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0.38万元,支出决算为0.38万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出49.63万元,其中:人员经费35.22万元,占基本支出的70.97%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费14.41万元,占基本支出的29.03%,主要包括:办公费、印刷费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无,与上年相比减少(增加)0.00万元,减少(增长)0.00%,减少(增长)的主要原因是无。
公务接待费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%,与上年相比增加0.00万元,增长0.00%,增长(减少)的主要原因是无。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无,与上年相比减少(增加)0.00万元,减少(增长)0.00%,减少(增长)的主要原因是无。
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次(精确到个位数),开支内容包括:无。
2、公务接待费支出决算为0.00万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。(本单位无政府性基金收支)
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出14.41万元,比年初预算数增加(减少)0.00 万元,增长(降低)0.00%。与年初预算数一致。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.00万元,未发生会议费、培训费相关开支。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
1.概述项目绩效目标完成情况。
坚持志愿服务,强力推进中心工作
一是多措并举,助力脱贫攻坚工作。五年来,我委深入推进脱贫攻坚工作,每年开展"希望工程‘一元捐’"活动,其中2018年捐款额达20139.9元,创历史新高。近年来,我委共开展"春节慰问""三五学雷锋""五四慰问""六一慰问"等贫困学子慰问活动五十余次,走访慰问了贫困户200人次,累计发放慰问物资10万余元。同时加强"南雁学子""茅台学子"等品牌助学活动,邀请南华、师范等高校志愿者与100余名留守儿童、农民工子女结对帮扶,精准扶贫。二是以"主人翁"姿态撑起创文创卫半边天。以创建全国文明城市和国家卫生城市为统揽,以"衡阳群众"品牌创建工作为抓手,2018年以来我委每年均制定出台《365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站区直机关及镇(街)开展交通文明劝导活动实施方案》,制定《365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站交通文明劝导志愿服务活动责任分解表》,常态化开展交通文明劝导及"新时代文明实践在蒸湘"志愿服务活动;严格落实经费保障制度,为所有注册"衡阳群众"购买志愿服务公益保险,按照每月600元/人的标准(市、区财政各300元)为300名社区专职"衡阳群众"保障工作补贴。目前,我区以"衡阳群众在行动"为主题的"三联三创"活动,取得不俗成绩。在全市5个创建全国文明城市测评样板点中,我区占据了3个(雨母山、温家台社区、马步桥)。三是持续做好疫情防控工作。自新冠肺炎疫情爆发以来,团区委积极响应团中央、团省委关于"防控疫情,共青团要做生力军突击队"的号召。极筹建8支防疫志愿服务青年突击队,其中洪家湾社区防疫心理疏导青年突击队,通过线上方式开展情绪疏导、在线答疑、生活分享等服务1947人次,人均咨询时长达60分钟,获市委群策书记高度肯定;通过持续开展"蒸湘青年实力派"系列活动,积极为全区受疫情影响导致运营低迷的餐饮门店、旅游景点、招工困难企业进行宣传。
聚焦主责主业,提升服务青少年水平。
一是广泛开展思想引导行动。认真学习宣传贯彻落实党的十九大、十九届一中、二中、三中、四中、五中全会精神及团的十八大和习近平总书记系列重要讲话精神。分类指导各基层团队组织开展"学习总书记讲话,做合格共青团员""学党史、知党情、跟党走""奋斗的青春最美丽""与信仰对话"等主题教育活动。近年来培养了"湖南省优秀少先队员、少先队辅导员"共计12人、湖南省"雷锋式中(小)队""湖南省"两型中(小)队"等一批有理想、高素质的少年领袖队伍。二是积极扩大团组织覆盖面。通过党建引领,积极发动区内符合条件的两新组织成立团组织,做到应建尽建,通过"四建联动"平台搭建更多服务青年的载体。区城建投、爱尔眼科等十余家单位相继成立团支部;三是努力发挥团属阵地效能。一方面在全区48家"青年之家",通过读书会、交流会、志愿服务主题活动等形式提升团员凝聚力。另一方面我们积极建立志愿服务站,目前全区已建成52家,真正做到志愿服务全覆盖;四是不断创新服务青年形式。一方面通过"手拉手"、"七彩课堂"、"四点半课堂"、"爱心公益班"等专属活动,关爱保护农村留守儿童、进城务工人员随迁子女、残疾青少年等群体。另一方面,积极举办青年交友活动,近年来通过线上线下方式共举办8场形式新颖的婚恋交友活动。疫情期间,团区委创新工作方式,举办"蒸湘青年实力派"系列活动,通过邀请各级团干"青"力代言美食的方式,积极为全区受疫情影响导致运营低迷的餐饮门店进行宣传,促成商铺同银行合作,争取3000元的现金消费券,真正让利于民,切实促进市场消费。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况(如有)。(无)
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告_686192020年度部门整体支出绩效评价报告
中国共产主义青年团365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委员会2020年度部门决算公开表.XLS