<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 专题专栏 > 信息公开专栏 > 财政资金信息 > 财政预决算 > 部门预决算 > 中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委机构编制委员会办公室

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站编办2021年部门预算公开说明

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民政府门户网站  www.mllhpc.com                    发布时间:2021-04-10                   

         365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站编办2021年部门预算公开说明


              

          第一部分:部门预算公开说明

          一、部门基本概况

          (一)职能职责

          (二)机构设置

          二、部门预算单位构成

          三、部门收支总体情况

          (一)收入预算

          (二)支出预算

          四、一般公共预算收支情况

          (一)基本支出

          (二)项目支出

          五、其他重要事项的情况说明

          (一)机关运行经费

          (二)三公经费预算

          (三)部门预算政府采购情况

          (四)国有资产占有使用情况

          (五)绩效目标设置情况

          六、名词解释

          第二部分 部门预算公开表格(附表)

         一、部门收支总表

         二、部门收入总体情况表

           三、部门支出总体情况表

           四、财政拨款收支总体情况表

           五、一般公共预算支出情况表

        六、一般公共预算基本支出明细表(按部门预算经济分类)

         七、一般公共预算基本支出明细表(按政府预算经济分类)

         八、专户预算支出表

          九、三公经费预算表

         十、政府性基金预算支出情况表

        十一、经费拨款预算表(部门预算经济分类)

        十二、经费拨款预算表(政府预算经济分类)

        十三、整体支出绩效目标表

        十四、项目支出绩效目标表

        十五、政府采购预算表

         


         

         

         

        一、部门基本概况 

          1、职能职责 

        (一)、职能职责 

        1、统一管理全区党政机关(含党委、政府、纪委监委及其各部门,人大、政协机关,人民团体机关,以及其他行政机构,下同)和事业单位的机构编制工作。

        2、研究拟订全区行政管理体制改革、机构改革方案审核区直各部门和镇、街道机构改革方案。
          3、研究拟订全区事业单位管理体制与分类改革总体方案并组织实施;审核全区各事业单位分类改革方案。
          4、研究拟订全区党政机关职能配置、内设机构和人员编制规定,人大机关、政协机关、群团机关机构改革方案, 构编制方案;负责区级议事协调机构的设立、调整、与清理规范、监督检查エ作;协调区直部门之间以及各部门与镇、街道之间的职责分工。

        5、拟订全区行政、事业编制分配方案,按权限审批和呈全区行政、事业单位机构设置,负责党政机关副科级以上机构设置呈报;审批全区副科级以下事业单位机构设置。
           6、负责全区党政群机关、乡镇机关、财政全额拨款和差额补助事业单位进人用编事前申报、事后备案的双控管理,按规定办理编制异动;负责财政拨款人员的编制审核工作。
           7、负机构改革和机构编制管理信息采集与情况综合,
        负责机构编制统计工作。
           8、负责全区事业单位设立、变更、注销、登记工作,
        实施对事业单位的监督管理。
           9、负责全区党政机关群众团体社会信用代码赋码及机关群团、事业单位政务”“公益中文域名注册的组织、协调宣传和管理。

        10、承办区委、区政府和区编委交办的其他事项。

        (二)、机构设置 

         1、内设机构设置。中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委机构编制委员会办公室办公室办公室内设机构包括:综合股、事业单位登记股、机构编制股、监督检查股。人员7人。


        二、部门预算单位构成 

        中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委机构编制委员会办公室办公室办公室2020年部门预算公开单位构成包括:中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委机构编制委员会办公室办公室办公室本级

          纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 

          1、无


          三、部门收支总体情况 

          2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费,也包括归口管理使用的专项经费。 本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税拨款安排的支出,所以公开的附件表为空。

          (一)收入预算:2021年年初预算数(101.21)万元,其中,一般公共预算拨款(101.21)万元。收入较去年增加9.74万元,主要是人员经费增加9.74万元(因人员工资、相关保险增加)。

          (二)支出预算:2021年年初预算数(101.21)万元,其中,一般公共服务支出(101.21)万元。支出较去年增加9.74万元,主要是人员经费增加9.74万元(因人员工资、相关保险增加)。

          

          四、一般公共预算拨款支出预算 

          2021年一般公共预算拨款收入(101.21)万元,具体安排情况如下: 

          (一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为(91.21)万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

        (二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为(10)万元,是指单位为完成特定行政工作任务或发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。


          五、其他重要事项的情况说明 

              1、机关运行经费 

         2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款(2.8)万元,较去年持平。

         2三公经费预算 

           2021三公经费预算数为(0)万元,其中,公务接待费(0)万元,公务用车购置及运行费(0)万元(其中公务用车运行费(0)万元),因公出国(境)费(0)万元。与2020年部门预算三公经费安排持平。

          3、政府采购情况 

        2021年本单位政府采购预算总额(0)万元,其中政府采购货物预算(0)万元、政府采购服务预算(0)万元。

          4、国有资产占有情况 

        截至20201231日,本单位共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种转业技术用车0辆;单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)

          2021年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)。

        5、重点项目预算绩效目标说明。

        本单位纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为(101.28)万元。实行绩效目标管理的项目有1个,涉及财政拨款预算10万元。

         

          六、名词解释 

          1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

          2三公经费:纳财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

         

         

        附件:

        1.部门收支总表

        2.部门收入总体情况表

        3.部门支出总体情况表

        4.财政拨款收支总体情况表

        5.一般公共预算支出情况表

        6.一般公共预算基本支出明细表(按部门预算经济分类)

        7.一般公共预算基本支出明细表(按政府预算经济分类)

        8.专户预算支出表

        9.三公经费预算表

        10.政府性基金预算支出情况表

        11.经费拨款预算表(部门预算经济分类)

        12.经费拨款预算表(政府预算经济分类)

        13.整体支出绩效目标表

        14.项目支出绩效目标表

        15.政府采购预算表

         

        附件下载:

        2021年部门编委预算公开套表