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        中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委宣传部2020年度部门决算公开

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民政府门户网站  www.mllhpc.com                    发布时间:2021-09-17                   





        2020年度中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委宣传部部门决算










        目录

        第一部分中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委宣传部单位概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分2020年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        政府性基金预算收入支出决算情况

        关于机关运行经费支出说明

        十、一般性支出情况

        十一、关于政府采购支出说明

        十二、关于国有资产占用情况说明

        十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

        第四部分名词解释

        第五部分附件






        第一部分


        中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委宣传部

        单位概况







        部门职责

        (一)根据中央、省、市委宣传部和区委的安排部署,制订全区宣传思想工作的规划和措施,协调、指导全区各级党委宣传思想工作。  

        (二)负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。  

        (三)负责引导社会舆论,加强全区对上、对外新闻宣传、报道。  

        (四)负责从宏观上指导,协调全区文化艺术特别是精神产品的生产;负责规划、部署全区性的思想政治工作任务和全区群众性精神文明建设活动。 

        (五)完成区委交办的其他任务。

        机构设置及决算单位构成

        (一)内设机构设置

           中共 365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委宣传部内设机构包括:

        (1)办公室

        (2)理教组

        (3)新闻组

        (4)文艺组

        (5)宣传组

        (6)文明办

        (二)决算单位构成

          中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委宣传部,2020年部门决算汇总公开单位构成包括包括:中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委宣传部本级















        第二部分


        部门决算表


        (公开表见附件)













        第三部分


        2020年度部门决算情况说明


        一、收入支出决算总体情况说明

        2020年度收、支总计373.74万元。与上年相比,增89.89加万元,增长75.95%,主要是因为人员增资及日常公用经费增加。

        二、收入决算情况说明

        本年收入合计324.09元,其中:财政拨款收入274.03万元,占84.55%;其他收入50.05万元,占15.45%。

        三、支出决算情况说明

        本年支出合计328.24万元,其中:基本支出247.24万元,占75.32%;项目支出81.01万元,占24.68%

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2020年度财政拨款收、支总计323.06万元,与上年相比,增加39.21万元,增长87.86%,主要是因为人员增资及日常公用经费增加。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2020年度财政拨款支出277.99万元,占本年支出合计的84.69%,与上年相比,财政拨款支出减少5.08万元,减少1.02%,主要是因为基本支出减少。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2020年度财政拨款支出277.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出266.99万元,占96.04%;文化旅游体育与传媒(类)支出6万元,占2.16%;卫生健康(类)支出5万元,1.80%

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2020年度财政拨款支出年初预算数为196.66万元,支出决算数为277.99万元,完成年初预算的141.36%,其中:

        1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

        年初预算为0万元,支出决算为69.05万元决算数大于年初预算数的主要原因是:新时代文明实践中心办公、宣传等相关费用增加。

        2、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。

        年初预算为144.66万元,支出决算为147.19万元,完成年初预算的1.02%,决算数大于年初预算数的主要原因是:宣传费用增加。

        3、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。

        年初预算为52万元,支出决算为50.75万元,完成年初预算的97.60%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约。

        4文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)。

        年初预算为万元,支出决算为6万元宣传费用增加。

        5卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

        年初预算为0万元,支出决算为5万元决算数大于年初预算数的主要原因是:职工医保缴纳。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年度财政拨款基本支出196.99万元,其中:人员经费158.19万元,占基本支出的80.30%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费38.80万元,占基本支出的19.70%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

        "三公"经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%

        公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0X%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。

        公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%

        (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

        1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

        2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        2020年度年度本单位无政府性基金收支。

        九、关于机关运行经费支出说明

        本部门2020年度机关运行经费支出38.8万元,比上年决算数减少107.08万元,降低73.40%。主要原因是:按照中央的八项规定,严格控制各项办公经费的支出。

        十、一般性支出情况

        2020年本部门开支会议费2.37万元,用于召开中心组集中学习文明创建工作推进会议,人数30人,内容为召开中心组集中学习文明创建工作推进会;开支培训费1.86万元,用于开展全区通讯员和网评员培训,人数70人,内容为全区通讯员和网评员培训一般性支出中无节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费支出。

        关于政府采购支出说明

        本部门2020年度政府采购支出总额28万元,其中:政府采购货物支出28 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。



        关于国有资产占用情况说明

        截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

        2020年单位收入324.09万元,支出328.24万元。完成情况:基本工资和津补贴、奖金等工资福利、对个人和家庭补助、社会保障缴费(医疗保险、职业年金、养老保险等)支出发放都到位;商品和服务等支出,维持单位基本开支,三公经费无。2020年区委宣传部在收支预算内,完成了整体目标。














        第四部分


        名词解释



        (一)财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)"三公"经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。











        第五部分


        附件

        2020年度部门整体支出绩效评价报告_720932020年度部门整体支出绩效评价报告

        中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委宣传部2020年度部门决算公开表.XLS