2021年度
中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委巡察工作领导小组部门决算
目录
第一部分中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委巡察工作领导小组概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委巡察工作领导小组概况
部门职责
(一)主要职责
1.主要职能。
巡察办是区委工作机关,为区委巡察工作领导小组的日常办事机构,统筹、协调、指导区委巡察工作,督查被巡察单位整改工作,向区委的领导小组负责并报告工作。
1.负责向巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻巡察工作领导小组决策部署。
2.负责拟定巡察工作规划、年度计划和工作总结,并向市委巡视工作办公室报送有关资料和信息。
3.负责协调指导巡察组开展工作,统筹推进巡察工作全覆盖。
4.承担巡察工作政策研究、探索创新、制度建设和信息宣传等工作。
5.负责督办巡察工作领导小组决定和巡视巡察反馈的事项。
6.配合有关部门对巡察干部进行培训、考核、监督和管理。7.落实本部门全面从严治党的主体责任。
8.办理巡察工作领导小组交办的其他事项。
(二)基本情况
中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委巡察工作领导小组实有人数9人,其中在职全额人员9人。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委巡察工作领导小组单位内设机构包括:未下设内设机构
(二)决算单位构成。
单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委巡察工作领导小组
单位本级以及中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委巡察工作领导小组
第二部分
部门决算表
(相关表格见附件)
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计219.73万元。与上年相比,增加71.13万元,增加47.87%,主要是因为人员增加2人和根据上级主管部门要求配置办公设备经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计205.86万元,其中:财政拨款收入202.62万元,占98.42%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.25万元,占1.58%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计219.73万元,其中:基本支出219.73万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计216.48万元,与上年相比,增加67.89万元,增加45.68%,主要是因为人员增加2人和根据上级主管部门要求配置办公设备经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出216.48万元,占本年支出合计的98.52%,与上年相比,财政拨款支出增加67.89万元,增加45.68%,主要是因为人员增加2人和根据上级主管部门要求配置办公设备经费增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出216.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出216.12万元,占99.83%;卫生健康(类)支出0.36万元,占0.17%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为171.57万元,支出决算数为216.48万元,完成年初预算的126.17%,其中:
1、一般公共服务支出(类)纪检监察事物(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为15.6万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算,追加预算无可比性
2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事物(款)行政运行(项)。
年初预算为121.57万元,支出决算为124.22万元,完成年初预算的102.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加2人人员经费增加
3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事物(款)一般行政管理费(项)
年初预算为50万元,支出决算为68.99万元,完成年初预算的137.98%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加2人和根据上级主管部门要求配置办公设备经费增加。
4、一般公共服务支出(类)市场监督管理事物(款)质量安全监督(项)
年初预算为0万元,支出决算为7.32万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。
5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出216.48万元,其中:人员经费181.27万元,占基本支出的83.74%,主要包括基本工资45.97万元、津贴补贴29.07万元、奖金46.55万元、伙食补助费0.11万元、养老保险12.18万元、医疗保险21.73万元、住房公积金16.82万元、其他工资及福利支出7.33万元等。;公用经费35.21万元,占基本支出的16.26%,主要包括办公费3.66万元、印刷费3.88万元、咨询费0.34万元、水费0.53万元、邮电费0.21万元、差旅费0.1万元、会议费0.21万元、培训费0.58万元、工会经费5.82万元、其他交通费(车补)8.7万元、其他商品服务支出4.34万元、办公设备购置3.5万元等。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是未安排出国,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是未安排出国。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是本年未安排接待支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是本年未安排接待支出……。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是本年未安排购置公车支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是都未安排公车支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是本单位没有公车,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是本单位没有公车。
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:支出0万元,主要用于没有安排人员出国
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是本年没有发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是本年没有支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出35.21万元,比上年决算数增加6.72万元,增加23.62%。主要原因是:增加2人车补增加及办公设备购置增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.21万元,用于召开10次会议,人数100人,内容为巡察工作部署会议;开支培训费0.58万元,用于开展3次培训,人数8人,内容为参加上级主管部门业务培训;本单位未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是没有开展。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是没有车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0 个,共涉及资金0 万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对等0 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0 万元,政府性基金预算支出0 万元,国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看,2021年本单位未组织绩效自评。
组织对等0 个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0 万元,政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看,2021年本单位未组织绩效自评。
(2)部门决算中项目绩效自评结果(没有)。
本单位未设置绩效项目,也没有组织 项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0 万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是无;二是无。发现的主要问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。
项目绩效自评综述:暂无。
(3)部门评价项目绩效评价结果。
暂未绩效评价结果。
第四部分
名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除"财政拨款收入"等以外的收入。主要是上级主管部门的拨款、存款利息收入等。
(三)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)"三公"经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(八)机关运行经费:是指为保证机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委巡察工作领导小组办公室2021年度部门决算公开表.XLS
暂无2021年度部门整体支出绩效评价报告