第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算收支情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购支出情况
(四)国有资产占用情况
(五)绩效目标设置情况
第二部分 部门预算公开表格(附表)
一、部门收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出明细表(按部门预算经济分类)
七、一般公共预算基本支出明细表(按政府预算经济分类)
八、专户预算支出表
九、三公经费预算表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、经费拨款预算表(部门预算经济分类)
十二、经费拨款预算表(政府预算经济分类)
十三、整体支出绩效目标表
十四、项目支出绩效目标表
十五、政府采购预算表
第一部分部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1. 承办区委重要事项的文字综合工作,区委主要领导的工作报告、汇报、讲话、文章,以及重大政策性、指导性文件的起草工作;组织撰写宣传党的方针、政策和推介蒸湘各方面工作的文章。
2. 围绕区委总体工作部署,开展涉及全区政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等各方面重点课题调查研究工作,为区委提供决策依据和参谋意见,并进行决策后的跟踪调查;对全区各镇(街道)和区直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导,发挥调研中心的作用。
3. 负责收集、分析、整理和报送区内外重要信息、最新动态,为区委决策提供信息参考;联系有关研究机构和专家学者就重要问题进行研究和咨询,承办区委决策智库建设和成果应用的事务性工作。
4. 承担与市委政研室联络协调工作。
5. 完成区委交办的其他工作任务。
(二)机构设置
1. 办公室。负责日常文电处理、机要、档案、会务、财务、后勤保障接待和其他工作;负责本单位机构编制和人事劳资工作;负责单位党建、文明创建、工会、扶贫等工作,配合派驻纪检组开展监督执纪工作;承担与市委政研室及各部门的联络协调工作。
2. 综合股。负责区委重要事项的文字综合工作,区委主要领导的工作报告、汇报、讲话、文章,以及重大政策性、指导性文件的起草工作;组织撰写宣传党的方针、政策和推介蒸湘各方面工作的文章。
3. 调研股。负责收集、整理区内外重大经济政治信息资料,围绕党的路线方针政策和中央、省委、市委、区委重大决策部署的贯彻执行,聚焦经济社会发展的大事要事,人民群众关注的民生实事,组织开展调查研究,为区委科学决策服务;联系有关研究机构和专家学者就重要问题进行研究和咨询,承办区委决策智库建设和成果应用的事务性工作。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、无
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费,也包括归口管理使用的专项经费。
本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税拨款安排的支出,所以公开的附件表为空。
(一)收入预算。
本年收入来源是一般公共预算财政拨款。
全年收入预算为77.88万元,其中经费拨款77.88万元。收入较上年减少24.67万元,是由于人员经费减少。
(二)支出预算。
全年支出预算合计77.88万元,其中基本支出57.88万元(工资福利支出55.48万元、商品和服务支出2.4万元),项目支出20万元。支出较上年减少24.67万元,是由于人员经费减少。
四、一般公共预算收支情况
2021年一般公共预算拨款收入77.88万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为57.88万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为20万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款(2.4)万元,较去年减少(0.8)万元,主要是因为在职人员减少了(2)人。
(二)“三公”经费预算。无“三公”经费预算。
(三)政府采购支出情况。2021年本单位政府采购预算一般包含在项目支出内,无单独的政府采购支出,主要为购买货物类。
(四)国有资产占用情况。截止2020年12月31日,我单位共有车辆0辆。其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)重点项目预算绩效目标说明:本单位纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为(77.88)万元。实行绩效目标管理的项目有1个,涉及财政拨款预算20万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:
1.部门收支总表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出明细表(按部门预算经济分类)
7.一般公共预算基本支出明细表(按政府预算经济分类)
8.专户预算支出表
9.三公经费预算表
10.政府性基金预算支出情况表
11.经费拨款预算表(部门预算经济分类)
12.经费拨款预算表(政府预算经济分类)
13.整体支出绩效目标表
14.项目支出绩效目标表
15.政府采购预算表
附件下载:
附件3-1:中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委研究中心2021预算表