2020年度中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委研究中心部门决算
目录
第一部分中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委研究中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委研究中心
概 况
一、部门职责
(一)承办区委重要事项的文字综合工作,区委主要领导的工作报告、汇报、讲话、文章,以及重大政策性、指导性文件的起草工作;组织撰写宣传党的方针、政策和推介蒸湘各方面工作的文章。
(二)围绕区委总体工作部署,开展涉及全区政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等各方面重点课题调查研究工作,为区委提供决策依据和参谋意见,并进行决策后的跟踪调查;对全区各镇(街道)和区直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导,发挥调研中心的作用。
(三)负责收集、分析、整理和报送区内外重要信息、最新动态,为区委决策提供信息参考;联系有关研究机构和专家学者就重要问题进行研究和咨询,承办区委决策智库建设和成果应用的事务性工作。
(四)承担与市委政研室联络协调工作。
(五)完成区委交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。办公室、综合股、调研股。
(二)决算单位构成。中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委研究中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委研究中心本级。
第二部分
部门决算表
(公开表见附件)
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计214.88万元。与上年相比,增加142.56万元,增长(减少)190%,主要是因为我单位为2019年8月新成立单位,财务刚独立,2019年经费只统计8-12月份,且2019年人员未完全到位。2020年从其他单位借调2人,新招聘3人,全年经费支出大幅增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计111.88万元,其中:财政拨款收入111.88万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元%;其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计103万元,其中:基本支出103万元,占100%;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入111.88万元,支出总计103万元。与上年相比,收入增加72.77万元,增长186%,主要是因为人员经费拨款增加;支出增加69.79万元,增加210%,主要是因为因为我单位为2019年8月新成立单位,财务刚独立,2019年经费只统计8-12月份,且2019年人员未完全到位,2020年从其他单位借调2人,新招聘3人,全年经费支出大幅增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出103万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加69.79万元,210%,主要是因为我单位为2019年8月新成立单位,财务刚独立,2019年经费只统计8-12月份,且2019年人员未完全到位。2020年从其他单位借调2人,新招聘3人,全年经费支出大幅增长。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出103万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出93万元,占90.3%;公共安全支出10万元,占9.7%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为102.55万元,支出决算数为111.88万元,完成年初预算的109%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.4万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作量增加。
2、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:年中进行了一次课题研究。
3、一般公共服务(类)党委办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为87.55万元,支出决算为63.6万元,完成年初预算的72.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算经费用于其他事务。
4、一般公共服务(类)党委办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为15万元,支出决算为16万元,完成年初预算的106%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作量增加。
5、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作量增加。
6、公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:开展法制建设。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出103万元,其中:人员经费94.94万元,占基本支出的92.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保缴费等;公用经费8.06万元,占基本支出的7.83%,主要包括办公费、印刷费、咨询费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数大于(小于)预算数的主要原因是:无,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是:无。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是:无,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是:无。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是:无。
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费0万元,主要是0;支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出8.06万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加3.2万元。主要原因是:人员增加导致的办公费用增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元,没有用于召开会议,人数0人;开支培训费0万元,没有用于开展培训,人数0人;没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理工作开展情况。
为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神要求,我部门积极组织开展2020年度整体支出绩效自评工作,强化财政支出绩效理念和责任意识,以切实提高财政资金使用效益,依据相关政策规定、部门职能职责、年度工作计划、专项资金绩效目标及专项资金管理办法,对2020年度预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等指标完成情况、效益情况进行自评。
(二)部门决算中绩效自评结果。
根据年初工作规划和重点工作,围绕区委、区政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,严控三公经费,厉行节约压减一般性支出,部门整体支出管理得到了提升。通过绩效评价结果显示,2020年度绩效目标完成情况较好。
第四部分
名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除"财政拨款收入"等以外的收入。主要是非同级财政部门的拨款。
(三)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)"三公"经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(八)机关运行经费:是指为保证机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告_470042020年度部门整体支出绩效评价报告
中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委研究中心2020年度部门决算公开表.XLS