目 录
第一部分:部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算收支情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)部门预算政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)绩效目标设置情况
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格(附表)
一、部门收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出明细表(按部门预算经济分类)
七、一般公共预算基本支出明细表(按政府预算经济分类)
八、专户预算支出表
九、三公经费预算表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、经费拨款预算表(部门预算经济分类)
十二、经费拨款预算表(政府预算经济分类)
十三、整体支出绩效目标表
十四、项目支出绩效目标表
十五、政府采购预算表
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.坚持正确的政治方向,始终在党的领导下开展工作,团结、引领、教育全区各族各界妇女以及各类妇联组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2.紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作,团结、动员、带领全区广大妇女群众奋力建功新时代,积极促进经济发展和社会进步。
3.代表和维护妇女权益,促进男女平等。教育、引导妇女群众践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,传承中华民族家庭美德,推动形成家庭文明新风尚。弘扬"自尊、自信、自立、自强"的精神,积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。
4.代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出建议;宣传贯彻、监督执行有关妇女儿童权益的政策、法律、法规,切实维护妇女儿童合法权益。
5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
6.加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇联组织。指导各级妇联组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。
7.承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。
8.承办区委、区政府交办的有关事项。
(二)机构设置
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站妇联内设机构包括:综合办公室、妇女儿童工作委员会办公室。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、无
三、部门收支总体情况
2021 年部门预算即本单位本级预算。本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,没有财政专户。公开的附件《财政专户预算支出表》、《政府性基金预算支出表》 、《政府采购预算表》为空。 收入包括经费拨款;支出包括保障本单位基本运行的经费和妇儿工作项目经费。
(一)收入预算:2021年年初预算数74.27万元,为一般公共预算拨款经费拨款。收入较去年增加13.49万元,主要是人员经费增加 13.09万元(因人员增加,人员工资津贴及相关保险费用增加),公用经费增加0.4万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数74.27万元,其中,一般公共服务支出63.27万元,项目支出11万元。支出较去年增加13.49 万元,主要是人员经费增加 13.09万元(因人员增加,人员工资津贴及相关保险费用增加),公用经费增加0.4万元,专项经费增加0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入74.27万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为63.27万元,指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为11万元,指单位为完成妇女儿童事业发展目标而发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款(11.6)万元,较去年减少(1.6)万元,主要是因为在职人员减少了(1)人
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。与2020年部门预算三公经费安排持平。
3、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元,其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占有情况
截至2020年12月31日,本单位共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种转业技术用车0辆;单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)
2021年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)。
5、重点项目预算绩效目标说明.
本单位纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为74.27万元。实行绩效目标管理的项目有1个,涉及财政拨款预算11万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:
1.部门收支总表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出明细表(按部门预算经济分类)
7.一般公共预算基本支出明细表(按政府预算经济分类)
8.专户预算支出表
9.三公经费预算表
10.政府性基金预算支出情况表
11.经费拨款预算表(部门预算经济分类)
12.经费拨款预算表(政府预算经济分类)
13.整体支出绩效目标表
14.项目支出绩效目标表
15.政府采购预算表
附件下载:
2021年部门预算公开套表_690932021年部门预算公开套表