2021年度
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站科技和工业信息化局部门决算
目录
第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站科技和工业信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站科技和工业信息化局单位概况
部门职责
(一)科学技术管理职责。
1.拟订全区创新驱动发展、科技发展规划和措施并组织实施。
2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构 改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询制度建设。
3.牵头对接国家科技管理平台和科研项目资金协调、监管机制。会同有关部门优化配置科技资源,推动多元化科技投入体系建设,协调管理财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。
4.协调基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织实验室建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5.编制重大科技项目规划并监督实施,牵头组织重大技术攻关和成果应用不范。
6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析, 提出重大任务并监督实施。
7.牵头全区技术转移体系建设,监督实施科技成果转移转化和促进产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组 织发展。
8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。
9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导科技保密工作。
10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和措施,组织开展对外科技合作与科技人才交流工作。
11.负责本区引进国外智力工作,拟订出国(境)培训总体规划和年度计划并监督实施。
12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和措施,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划。拟订科学普及和科学传播规划、措施。
13.协助做好国家、省科技奖相关工作,监管社会力量设立科学技术奖相关工作。
14. 衔接国家自然科学基金有关工作。
15. 科技职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国 战略、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,对接国家科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置"碎片化"的现象。政府部门不直接管理具 体科研项目,委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对一般性出国(境)培训项目和其 他培训项目不再进行审批审核,由各部门结合本行业本领域实际 安排。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创 新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹区内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
(二)工业管理职责。
1.推进全区新型工业化发展,协调解决全区新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进军民结合生产体系建设。
2.制定并组织实施工业的行业规划、计划,落实国家产业 政策,优化产业布局、结构,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。
3.监测分析工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题,负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
4.负责提出工业固定资产投资规模和方向(含利用外资和 境外投资)、财政性建设资金安排的意见。
5.衔接高新技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、措施和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关国家科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
6.组织协调装备制造业振兴,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、措施,依托国家、省市重点工程建设协调有关重大专项的实施。
7.组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8.推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。
9.负责中小企业的综合协调、指导和服务工作,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关措施,协调解决有关重大问题。
10.负责对工业行业和产业的工程建设。
(三)信息化管理职责。
推进信息化和工业化融合,发展信息产业,对接协调区内电信网、互联网、专用通信网的建设,对全区计算机网络与信息安全管理中心基础设施建设、技术创新提供保障,衔接通信管理有关工作,联系通信行业技术创新和技术进步。
(四) 按照党和国家有关"一岗双责"的要求,承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。
(五)对口衔接国家、省、市科学技术行政主管部门、工业和信息化行政主管部门、市委军民融合发展委员会办公室的职责业务。
(六) 承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。2021年本单位设有办公室、科技股、工业和信息化股、财务股4个职能机构。2021年本单位年未实有人数8人。
(二)决算单位构成。2021年部门决算汇总公开单位构成包括:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站科技和工业信息化局单位本级。没有其他二级预算单位。
第二部分
部门决算表
相关报表见附件
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2178.26万元。与上年相比,增加1694.19万元,增长78%,主要是因为符合单位实际情况,本年总收入增加,项目收入增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1904.74万元,其中:财政拨款收入1823.67万元,占96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入81.07万元,占4%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2178.26万元,其中:基本支出160.84万元,占7%;项目支出2017.42万元,占93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2095.96万元,与上年相比,增加1656.36万元,增长79%,主要是因为本年总收入增加,项目收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2074.58万元,占本年支出合计的95%,与上年相比,财政拨款支出增加1830.16万元,增长(减少)88%,主要是因为本年总收入增加,项目收入增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2095.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出42.56万元,占2%;科学技术支出(类)支出1885.67万元,占90%;文化旅游体育与传媒支出30万元,占1%;卫生健康支出0.32万元;占0%;资源勘探工业信息支出116.03万元,占6%;国有资本经营预算支出21.39万元,占1%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为131.51万元,支出决算数为2095.96万元,完成年初预算的159%,
其中: 1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:符合单位实际情况,年中预算调整。
2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为10万元,支出决算为7.96万元,完成年初预算的79.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是:项目支出调减。
3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为7.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:符合单位实际情况,年中预算调整。。
4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:符合单位实际情况,年中预算调整。
5、科学技术支出(类)技术研究与开发(款) 科技成果转化与扩散(项)。
年初预算为7万元,支出决算为10.19万元,完成年初预算的146%,决决算数大于年初预算数的主要原因是:项目支出调增。
6、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。
年初预算为3万元,支出决算为70万元,完成年初预算的233%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目支出调增。
7、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为15.76万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:符合单位实际情况,年中预算调整。
8、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1789.72万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:符合单位实际情况,年中预算调整。
9、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文化和旅游管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:符合单位实际情况,年中预算调整。
10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.32万元,无法计算完成比率,决算数大于年初预算数的主要原因是:符合单位实际情况,年中预算调整。
11、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。
年初预算为101.51万元,支出决算为102.09万元,完成年初预算的101%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目支出调增。
12、资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 一般行政管理事务(项)。
年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。
13、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款) 其他工业和信息产业监管支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:符合单位实际情况,年中预算调整。
14、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款) 其他支持中小企业发展和管理支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.24万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:符合单位实际情况,年中预算调整。
15、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款) 国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为21.39万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:符合单位实际情况,年中预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出159.61万元,其中:人员经费133.64万元,占基本支出的83.73%,主要包括基本工资36.51万元、津贴补贴21.03万元、奖金11.55万元、伙食补助费3.37万元、绩效工资23万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.06万元、职工基本医疗保险缴费14.56万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金11.75万元、医疗费0.47万元及其他工资福利支出1.98万元、其他对个人和家庭的补助0.4万元;公用经费25.97万元,占基本支出的16.27%,主要包括办公费3.65万元、印刷费0.4万元、咨询费1.98万元、水费0.44万䨌 、电费1.06万元、差旅费0.24万元、维修费0.12万元、培训费1.17万元、劳务费10万元、工会经费2.7万元、福利费0.11万元、其他交通费用0.14万元、其他商品和服务支出3.14万元。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数均为0,本年度无因公出国(境)费支出。与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大与预算数均为0,本年度无公务接待费支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0元,完成预算的0%,决算数与预算数均为0,本年度无公务用车购置费支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数均为0,本年度无公务用车运行维护费支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无发生因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,无发生公务接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站科技和工业信息局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出25.97万元,比上年决算数增加8.7万元,增长33.5%。主要原因是:2021年日常公用开支增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费1.17万元,用于开展工业企业培训及学习培训,人数2人,内容为工业企业专业培训,湘谭大学学习培训。)
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目0个,共涉及资金2017.42万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度解决历史遗留问题及改革成本支出1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金21.39万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
组织对365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站企业2021年省外人员留湘人员补助、工业经济运行培训活动、2019年第6批创新型省份建设、中小企业宣传活动及会议、企业发明专利奖补资金、2021年度衡阳市高新技术企业认定奖励、"四上"企业奖金及统计联网直报业务指导补贴、国有企业退休人员社会化管理经费、创客大赛奖金9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2017.43万元,其中:1. 365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站企业2021年省外人员留湘人员补助16.6万元、2.工业经济运行培训活动7.96万元、3.2019年第6批创新型省份建设7.25万元、4.中小企业宣传活动及会议81.2万元、5.企业发明专利奖补资金1789.72万元、6.2021年度衡阳市高新技术企业认定奖励10万元、7."四上"企业奖金及统计联网直报业务指导补贴2.24万元、8.创客大赛奖金81.07万元;9.国有资本经营预算支出21.39万元。从评价情况来看,2021年,在区委、区政府的正确领导下,本单位根据这9块项目经费,点对点进行落实,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,以"管理上层次、服务上水平、工作创一流"为指导思想,狠抓作风转变,切实履行管理保障服务职能,年度各项任务圆满完成,为区党政机关高效有序运转提供了有力保障。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
整体项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30万元,执行数为2017.43万元,完成预算的673%。
项目绩效目标完成情况:
一是、推进工业经济增长点。我局加强对全区工业企业摸底调查工作,收集区内各家工业企业信息,深入挖掘企业潜力,先后指导泰盛、鸿辉两家公司申报规模以上工业企业,待审核通过后,明年可正式纳入我区规上企业统计口径。
二是、发挥服务保障作用。清欠工作是今年服务企业发展,解决企业债务工作。通过前期莫地平排查,我区在此次"清欠"工作开展过程中,共发现政府部门及国有企业拖欠款帐情况一起,拖欠时间为一个月,拖欠原因是双方就款项支付条件未达成共识,在了解到情况后,我局立即上报了市减负办与区"清欠"领导工作小组,并与拖欠方取得联系,制定相关清偿计划,该欠款已于今年9月份完成清偿,目前我区"清欠"工作完成进度为100%。工业企业建档立卡工作是加快企业信息化建设的一项重要内容。我区规上工业企业共有26家,我局目前已完成全部企业的信息采集工作,并按照求每月进行数据收集上报,截止到10月份,我局数据上报率均在100%以上。
三是、着力优化工业发展环境,淘汰落后产能、打击地条钢。我区钢铁制造业主要集中在钢管深加工产业园内,其中又以华菱衡钢为主要的生产企业。为防止"地条钢"死灰复燃,按照是市局要求,我局针对辖区内企业中频炉使用情况展开了摸底调查,经了解,发现衡钢园区内功整钢纤维有限公司有使用中频炉的现象,但是只用于小规模的钢纤维加工,并未违反相关规定,其他企业中频炉皆用于加热,未发现有私自生产的情况。
下一步改进措施:一是及时根据单位工业和信息化、企业、科技工作重点项目跟进资金保障力度;二是严格按照中央、省、市专项资金拨付使用规定使用专项资金,发挥专项资金应有的作用。
整体项目绩效自评综述:良好。
(3)部门评价项目绩效评价结果。
本单位暂无。
第四部分
名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
(三)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)"三公"经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告_556632021年度部门整体支出绩效评价报告
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站科技和工业信息化局2021年度部门决算公开表.XLS
2021年度部门整体支出绩效评价报告见附件