2020年度365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站科协部门决算公开
目录
第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站科协概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 蒸湘区科协概况
(一)部门职责
(1)开展学术交流,活跃学术思想,评选优秀学术论文,推广学术成果,促进学科发展。
(2)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和方法,扞卫科学尊严,推广先进技术,开展科普信息化建设,组织青少年科学技术教育活动,提高全民族科学文化素质。
(3)反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家和地方科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
(4)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才,招才引智。
(5)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化。
(6)开展民间科学技术交流活动,发展同各界科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。
(7)编辑出版科学、技术书刊、报刊和科普读物。
(8)加强科协组织自身建设,健全科协组织体系,建设科协工作者队伍,提升服务能力和服务水平。
(9)兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。
(10)完成区委、区政府交办的其他事项。
(二)部门构成
1、内设机构设置。我会内部共设有2个股室,分别为办公室、科学普及工作部。
截止2020年底,365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站科学技术协会共有人员编制4名,其中行政编制1名,机关事业编制3名。
我单位现有在职人员4人。
2、决算单位构成。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站科协2020年部门决算汇总公开单位构成包括:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站科协本级。
第二部分
部门决算表详细表格见决算公开套表
(见附表)
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计63.12万元。与上年相比,增加15.79万元,增长25%,主要是因为人员经费增加。
本年支出总计62.72万元,与上年相比增加14.47万元,增长23.07%,主要是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计63.12万元,其中:财政拨款收入63.12万元,占100%;。
三、支出决算情况说明
本年支出合计62.72万元,其中:基本支出51.54万元,占82.17%;项目支出11.17万元,占17.83%;。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收63.12万元、与上年相比增加15.79万元,增长25%,主要是人员经费增加。
支出总计56.55万元,与上年相比,增加11.13万元,增长19.68%,主要是因为人员经费增加
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出56.55万元,占本年支出合计的90.16%,与上年相比,财政拨款支出增加11.13万元,增19.68%,主要是因为人员经费增加
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出56.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出12.07万元,占21.34%;科学技术服务(类)支出44.48万元,占70.91%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为33.51万元,支出决算数为56.55万元,完成年初预算的168.75%,其中:
一般公共服务(类)201纪检监察事务(款)一般行政管理费(项)年初预算为0万元,支出决算为0.02万元,主要是追加办公费支出。
一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算数为0万元,支出决算数为0.38万元,主要是追加业务费支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理费(项)年初预算数为0万元,支出决算数为3万元,主要是追加老科协项目支出业务费。
一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算数为0万元,支出决算是为8.67万元,主要是追加科协业务费及弥补人员经费不足。
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算数19.51万元,支出决算数27.84万元,完成年初预142.69%,主要是上年结转和追加人员经费。
6、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理费(项)年初预算数14万元,支出决算为15.18万元,完成预算的108.4%,主要是上年结转和追加科技活动项目支出。
7、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)年初预算数0万元,支出决算数为0.26万元,主要是追加科技活动经费支出。
8、科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)年初预算数0万元,支出决算为1.2万元,主要是追加青少年科技活动支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出45.37万元,其中:人员经费37.98万元,占基本支出的83.71%,主要包括基本工资12.32万元、津贴补贴7.92万元、奖金1.58万元、伙食补助费0.19万元、社保支出8.08万元、住房公积金4.14万元、其他工资及福利支出3.75万元。公用经费7.03万元,占基本支出15.49%,主要包括办公费0.69万元、印刷费0.2万元、咨询费0.1万元、邮电费0.05万元、培训费0.1万元、公务接待费0.07万元、水费0.15万元、劳务费0.79万元、工会经费1,66万元、其他交通费2.37万元、其他商品服务支出0.85万元。其他资本支出0.36万元,占基本支出的0.007%,主要是办公设备购置支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0.12万元,支出决算为0.068万元,完成预算的56.6%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是0;,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是0。
公务接待费支出预算为0.12万元,支出决算为0.068万元,完成预算的56.6%,决算数小于预算数的主要原因是节省开支,与上年相比增加0.068万元,增长100%,增长的主要原因是正常接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是0;,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是0。
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.068万元,占0.0019%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%、公务用车购置费及运行维护费支出决算0元,占0%,其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.068万元,全年共接待来访团组2个、来宾10人次,主要是科技活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度无政府性基金收支业务。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出7.39万元,比上年决算数增加0.51 万元,增长7.2%。主要原因是:人员增加车补增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元,培训费0.1万元,部门工作人员参加上级主管部门业务培训,本部门无节庆、晚会、论坛、赛事等活动,开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门无预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等
第四部分
名词解释
(一)收入科目
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(二)支出科目
1.基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
2.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
4.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
5.项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)"三公"经费科目
1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分
附件
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站科学技术协会2020年度部门决算公开表.XLS