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        2021年度365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站科学技术协会部门决算

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民政府门户网站  www.mllhpc.com                    发布时间:2022-08-19                   


        2021年度

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站科学技术协会部门决算













        目录

        第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站科学技术协会概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分2021年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

        七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

        政府性基金预算收入支出决算情况

        机关运行经费支出说明

        十、一般性支出情况说明

        十一、政府采购支出说明

        十二、国有资产占用情况说明

        十三、2021年度预算绩效情况说明

        第四部分名词解释

        第五部分附件






        第一部分


        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站科学技术协会概况









        部门职责

        (一)主要职责

        1.主要职能。

        (1)开展学术交流,活跃学术思想,评选优秀学术论文,推广学术成果,促进学科发展。

        (2)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和方法,扞卫科学尊严,推广先进技术,开展科普信息化建设,组织青少年科学技术教育活动,提高全民族科学文化素质。

        (3)反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家和地方科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

        (4)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才,招才引智。

        (5)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化。

        (6)开展民间科学技术交流活动,发展同各界科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

        (7)编辑出版科学、技术书刊、报刊和科普读物。

        (8)加强科协组织自身建设,健全科协组织体系,建设科协工作者队伍,提升服务能力和服务水平。

        (9)兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。

        (10)完成区委、区政府交办的其他事项。

        (二)基本情况

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站科学技术协会实有人数5人,其中在职全额人员5人。

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)内设机构设置。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站科学技术协会单位内设机构包括:我会内部共设有2个股室,分别为办公室、科学普及工作部。

        (二)决算单位构成。

        单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站科学技术协会

        单位本级以及内部共设有2个股室,分别为办公室、科学普及工作部



















        第二部分


        部门决算表

        (相关表格见附件)














        第三部分


        2021年度部门决算情况说明



        一、收入支出决算总体情况说明

        2021年度收、支总计103.41万元。与上年相比,增加40.68万元,增加64.87%,主要是因为人员增加1人,人员经费增加及科普宣传等项目经费增加。

        二、收入决算情况说明

        2021年度收入合计80.24万元,其中:财政拨款收入80.24万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

        三、支出决算情况说明

        2021年度支出合计103.41万元,其中:基本支出85.21万元,占82.4%;项目支出18.2万元,占17.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

           2021年度财政拨款收、支总计103.41万元,与上年相比,增加40.68万元,增加64.87%,主要是因为人员增加1人,人员经费增加及科普宣传等项目经费增加。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2021年度财政拨款支出103.41万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加40.68万元,增加64.87%,主要是因为人员增加1人,人员经费增加及科普宣传等项目经费增加。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2021年度财政拨款支出103.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出14.77万元,占14.28%;科学技术支出(类)83.44万元,占80.69%卫生健康(类)支出0.2万元,占0.19%,农林水支出(类)5万元,占4.84%

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2021年度财政拨款支出年初预算数为74.39万元,支出决算数为103.41万元,完成年初预算的139.01%,其中:

        1、一般公共服务支出(类)商贸事物(款)招商引资(项)。

        年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%决算数等于年初预算数的主要原因是:支出执行到位。

        2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事物(款)一般行政管理费(项)。

        年初预算为4.23万元,支出决算为4.23万元,完成年初预算的100%决算数等于年初预算数的主要原因是:支出执行到位。

        3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

        年初预算为0万元,支出决算为2.54万元,超过年初预算的100%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:年初没有预算,追加预算。

        4、科学技术支出(类)科学技术管理事物(款)行政运行(项)

        年初预算为60.39万元,支出决算为60.39万元,完成年初预算的100%决算数等于年初预算数的主要原因是:支出执行到位。

        5、科学技术支出(类)科学技术管理事物(款)一般行政管理费(项)

        年初预算为12万元,支出决算为12.63万元,完成年初预算的105.25%,决算数大于年初预算数的主要原因是:业务工作较往年有所增加

        6、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)

        年初预算为1.42万元,支出决算为1.42万元,完成年初预算的100%决算数等于年初预算数的主要原因是:支出执行到位。

        7、科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)

        年初预算为2万元,支出决算为4万元,完成年初预算的200%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转结余

        8、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)

        年初预算为0万元,支出决算为5万元,超过年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有预算,追加预算。

        9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.20万元,超过年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有预算,追加预算。

        10、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

        年初预算为0万元,支出决算为5万元,超过年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有预算,追加预算。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2021年度财政拨款基本支出85.21万元,其中:人员经费73.18万元,占基本支出的85.88%,主要包括基本工资18.59万元、津贴补贴11.86万元、奖金15.85万元、伙食补助费1.23万元、养老保险5.13万元、医疗保险8.6万元、住房公积金5.77万元、其他工资及福利支出5.64万元、退休费等。;公用经费12.03万元,占基本支出的14.12%,主要包括办公费3.24万元、咨询费0.10万元、水费0.41万元、邮电费0.05万元、劳务费0.92万元、工会经费1.6万元、其他交通费(车补)3.59万元、其他商品服务支出0.59万元、办公设备购置1.04万元等。

        七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

        (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是未安排出国,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是未安排出国。

        公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是本年未安排接待支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是本年未安排接待支出。

        公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是本年未安排购置公车支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是都未安排公车支出。

        公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是本单位没有公车,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是本单位没有公车。

        (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

        1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

        支出0万元,没有安排人员出国

        2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是本年没有发生的接待支出。

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级及二级机构更新公务用车0辆公务用车运行维护费0万元,主要是本年没有支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:本单位无政府性基金收支

        九、机关运行经费支出说明

        本部门2021年度机关运行经费支出12.62万元,比上年决算数增加4.63万元,增加62.63%。主要原因是:增加1人车补增加及办公设备购置增加等。

        十、一般性支出情况说明

        2021年本部门开支会议费0万元,用于召开0会议,人数0人,内容为本年度未举办会议;开支培训费0万元,用于开展0,人数0人,内容为未参加培训;举办本单位未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是没有开展。

        十一、政府采购支出说明

        本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

        十二、国有资产占用情况说明

        截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是没有车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        十三、2021年度预算绩效情况说明

        (1)绩效管理评价工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0 个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%

        组织对等0 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0 万元,政府性基金预算支出0 万元,国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看,无支出组织对等0 个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0 万元,政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看,暂无。

        (2)部门决算中项目绩效自评结果。

        暂无项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0 分。项目全年预算数为0 万元,执行数为0 万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是无支出;二是无支出。发现的主要问题及原因:一是无支出;二是无支出。下一步改进措施:一是无支出;二是无支出

        项目绩效自评综述:无支出

        3)部门评价项目绩效评价结果。

        暂无











        第四部分


        名词解释



        财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

        上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

        用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

        年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

        "三公"经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        无支出

        (名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对"财政事务"科目的解释)


        第五部分


        附件


        2021年区科协整体支出绩效目标

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站科学技术协会2021年度部门决算公开表.XLS

        暂无2021年度部门整体支出绩效评价报告