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        2021年度365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站融媒体中心部门决算

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民政府门户网站  www.mllhpc.com                    发布时间:2022-08-19                   





        2021年度

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        部门决算













        目录

        第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站融媒体中心概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分2021年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

        七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

        政府性基金预算收入支出决算情况

        机关运行经费支出说明

        十、一般性支出情况说明

        十一、政府采购支出说明

        十二、国有资产占用情况说明

        十三、2021年度预算绩效情况说明

        第四部分名词解释

        第五部分附件






        第一部分


        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站融媒体中心

        概况









        部门职责

        (1)负责落实全区新闻报道计划,开展新闻宣传工作。

        (2)负责全区新闻采编和对外通联工作,负责全区新闻宣传阵地和人才队伍建设。

        (3)协助配合区外媒体和新闻采访及其他工作。

        (4)参与全区各单位宣传片、微视频等宣传产品的策划、制作、审定。

        (5)负责全区网络舆情的收集、派发、上报、反馈工作,维护区内网络舆情安全。

        (6)负责区中心机房及全区网络日常管理与设备维护。

        (7)负责机关大院智能化系统的日常管理与维护。

        (8)完成区委、区政府交办的其他任务。

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)内设机构设置。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站融媒中心单位内设机构包括:办公室、新闻采访股、编辑制作技术股、舆情股

        (二)决算单位构成。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站融媒体中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站融媒体中心单位本级以及下设股室。



















        第二部分


        部门决算表

        (相关表格见附件)














        第三部分


        2021年度部门决算情况说明



        一、收入支出决算总体情况说明

        2021年度收、支总计542.32万元。与上年相比,增加11.21万元,增长2.11%,主要是因为人员增资及融媒体中心建设

        二、收入决算情况说明

        2021年度收入合计357.13万元,其中:财政拨款收入357.13万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

        三、支出决算情况说明

        2021年度支出合计542.32万元,其中:基本支出542.32万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占XX%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

           2021年度财政拨款收、支总计541.14万元,与上年相比,增加10.03万元,增长1.88%,主要是因为人员增资及融媒体中心建设。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2021年度财政拨款支出541.14万元,占本年支出合计的99.78%,与上年相比,财政拨款支出增加225.26万元,增长71.31%,主要是因为人员增资及融媒体中心建设。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2021年度财政拨款支出541.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出535.68万元,占98.99%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出5.2万元,占0.97%卫生健康支出(类)支出0.26万元,占0.04%

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2021年度财政拨款支出年初预算数为117.27万元,支出决算数为541.14万元,完成年初预算的461.45%,其中:

        1、一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)。

        年初预算为77.27万元,支出决算为87.41万元,完成年初预算的113.122%,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关费用增加

        2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

        年初预算为40万元,支出决算为40.09万元,完成年初预算的100.22%,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关费用增加。

        3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

        年初预算为0万元,支出决算为33.01万元,年初预算数为0万元,无法计算完成比率决算数大于预算数的主要原因是:相关费用增加。

        4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

        年初预算为0万元,支出决算为217.49万元,年初预算数为0万元,无法计算完成比率决算数大于预算数的主要原因是:相关费用增加。

        5、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

        年初预算为0万元,支出决算为15.10万元,年初预算数为0万元,无法计算完成比率决算数大于预算数的主要原因是:相关费用增加。

        6、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项)。

        年初预算为0万元,支出决算为15.92万元,年初预算数为0万元,无法计算完成比率决算数大于预算数的主要原因是:相关费用增加。

        7、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

        年初预算为0万元,支出决算为126.66万元,年初预算数为0万元,无法计算完成比率决算数大于预算数的主要原因是:相关费用增加。

        8文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

        年初预算为0万元,支出决算为5.2万元,年初预算数为0万元,无法计算完成比率决算数大于预算数的主要原因是:相关费用增加。

        9、卫生健康支出(类)公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)。

        年初预算为0万元,支出决算为0.26万元,年初预算数为0万元,无法计算完成比率决算数大于预算数的主要原因是:相关费用增加。


        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2021年度财政拨款基本支出541.14万元,其中:人员经费101.57万元,占基本支出的18.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费439.57万元,占基本支出的81.23%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

        七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

        (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0X万元,完成预算的0%,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无支出

        公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无支出

        公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无支出

        公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无支出

        (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

        因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,没有支出

        2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是没有发生接待支出。

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级二级机构更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,主要是没有支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

            2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:2021年度本单位无政府性基金收支

        九、机关运行经费支出说明

        本部门2021年度机关运行经费支出61.91万元,比上年决算数减少172.68 万元,降低73.60%。主要原因是:本年度机关运行经费的开支进一步从严重从紧,响应市里厉行节约的号召,较上年度有所压减

        十、一般性支出情况说明

        2021年本部门开支会议费0万元,没有用于召开会议,人数0人,内容为;开支培训费0万元,没有用于开展活动,人数0人,内容为没有举办活动,开支0万元,主要是没有支出

        十一、政府采购支出说明

        本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

        十二、国有资产占用情况说明

        截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是没有车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        十三、2021年度预算绩效情况说明

        (1)绩效管理评价工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0 个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%

        组织对等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0 万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看,2021年单位收入357.13万元,,支出542.32万元。完成情况:基本工资和津补贴、奖金等工资福利、对个人和家庭补助、社会保障缴费(医疗保险、职业年金、养老保险等)支出发放都到位;商品和服务等支出,维持单位基本开支,三公经费无。2021年区融媒体中心在收支预算内,完成了整体目标。

        组织对等0个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0 万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,暂无。

        (2)部门决算中项目绩效自评结果。

        项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0 分。项目全年预算数为0 万元,执行数为0 万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是暂无;二是暂无。发现的主要问题及原因:一是暂无;二是暂无。下一步改进措施:一是暂无;二是暂无

        暂无项目绩效自评综述。

        3)部门评价项目绩效评价结果。

        暂无绩效评价结果。










        第四部分


        名词解释



        、财政拨款收入:

        指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

        二、上级补助收入:

        指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        三、事业收入:

        指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        六、其他收入:指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

        、基本支出:

        指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

        、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

        、"三公"经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

        十、机关运行经费:

        指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

        、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

        一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

        、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

        、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

        、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):

        反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

        十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

        十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。



















        第五部分


        附件

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站融媒体中心2021年度部门决算公开表.XLS


        暂无2021年度部门整体支出绩效评价报告