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        2021年度365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站信访局部门决算

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民政府门户网站  www.mllhpc.com                    发布时间:2022-08-19                   





        2021年度

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站信访局部门决算













        目录

        第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站信访局概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分2021年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        九、机关运行经费支出说明

        十、一般性支出情况说明

        十一、政府采购支出说明

        十二、国有资产占用情况说明

        十三、2021年度预算绩效情况说明

        第四部分名词解释

        第五部分附件






        第一部分


        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站信访局概况









        部门职责

        (一)负责中央、省颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行,并根据我区实际,制定具体实话意见。

        (二)负责人民群众来信来访的接待处理工作;做好领导同志接待上访群众的组织服务工作;负责处理中央、省、市转来的信访事项。

        (三)对区委、区人民政府和上级交办的信访事项,负责立案交办、督办和审核结案。参与调查处理和协调、仲裁重要信访事项。

        (四)负责审核群众不服乡、镇、街道和区直单位作出的信访处理事项,并依据国务院《信访条例》和《湖南省信访条例》的规定,指令原办理单位复查。

        (五)综合反映来信来访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态,为区委、区人民政府指导工作服务,并根据领导批示,组织有关单位查办落实。

        (六)保障信访人的合法权益。对违反国务院《信访条例》和《湖南省信访条例》有关规定,不依法履行职责或滥用职权造成不良影响的单位和个人,予以批评教育,提请执法执纪机关予以追查。

        (七)维护信访工作正常秩序。对违反国务院《信访条例》和《湖南省信访条例》的规定而滥用权利的信访人,予以批评教育直至提请有关部门、单位依法依纪处理。

        (八)总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见;开展对信访工作的宣传和理论研讨;对本辖区内各单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核,组织对基层信访工作人员进行培训。

        (九)负责社会矛盾纠纷调处工作。

        (十)承办区委、区人民政府以及区委办公室、区政府办公室交办的其他事项。

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)内设机构设置。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站信访局单位内设机构包括:办公室、人民来访接待中心

        (二)决算单位构成。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站信访局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站信访局单位本级以及内设机构



















        第二部分


        部门决算表

        (相关表格见附件)















        第三部分


        2021年度部门决算情况说明





        一、收入支出决算总体情况说明

        2021年度收、支总计171.44万元。与上年相比,减少14.75万元,减少7.9%,主要是因为压缩经费开支,财政预算安排减少。

        二、收入决算情况说明

        2021年度收入合计151.57万元,其中:财政拨款收入134.37万元,占88.65%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入17.2万元,占11.35%。

        三、支出决算情况说明

        2021年度支出合计171.44万元,其中:基本支出123.08万元,占71.79%;项目支出48.36万元,占28.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

           2021年度财政拨款收、支总计149.46万元,与上年相比,减少18.18万元,减少10.8%,主要是因为压缩经费开支,财政预算安排减少。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2021年度财政拨款支出149.46万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少18.18万元,减少10.84%,主要是因为压缩经费开支,财政预算安排减少。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2021年度财政拨款支出149.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)149.28万元,占99.88%;卫生健康支出(类)0.18万元,占0.02%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2021年度财政拨款支出年初预算数为132.24万元,支出决算数为149.46万元,完成年初预算的113.02%,其中:

        1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

        年初预算为72.27万元,支出决算为71.52万元,完成年初预算的98.96%,决算数小于年初预算数的主要原因是:压缩经费开支。

        2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

        年初预算为60万元,支出决算为54.04万元,完成年初预算的90.07%,决算数小于年初预算数的主要原因是:压缩经费开支。

        3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

        年初预算为0万元,支出决算为18.93万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算,主要是上年结转经费及追加信访业务费支出。

        4、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

        年初预算为0万元,支出决算为4.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算,主要是追加信访接访、国、省、市大型会议维稳、接访工作差旅费等支出。

        5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

        年初预算为0万元,支出决算为0.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算,主要是防疫类支出。


        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2021年度财政拨款基本支出119.73万元,其中:人员经费101.42万元,占基本支出的84.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费等;公用经费18.31万元,占基本支出的15.29%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费等。

        七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

        (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无预算安排,且无相关支出,与上年相比增加0万元,增长0%,未增长的主要原因是未安排预算,且无相关支出。

        公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无预算安排,且无相关支出,与上年相比增加0万元,增长0%,未增长的主要原因是未安排预算,且无相关支出。

        公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无预算安排,且无相关支出,与上年相比增加0万元,增长0%,无增长的主要原因是无预算安排,且无相关支出。

        公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是公车改革后,无公车,无预算安排,与上年相比增加0万元,增长0%,未增长的主要原因是公车改革后,无公车,无预算安排。

        (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

        1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,没有开支。

        2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是0发生的接待支出。

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级及二级机构更新公务用车0辆公务用车运行维护费0万元,主要是0支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

            2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:本单位无政府性基金收支。

        九、机关运行经费支出说明

        本部门2021年度机关运行经费支出18.31万元,比上年决算数减少5.13 万元,降低21.89%。主要原因是:压缩经费开支。

        十、一般性支出情况说明

        2021年本部门开支会议费0万元,没有召开会议,人数0人,内容为0;开支培训费0万元,没有开展活动,人数0人,内容为0;没有举办活动,开支0万元,主要是无支出。

        十一、政府采购支出说明

        本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

        十二、国有资产占用情况说明

        截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        十三、2021年度预算绩效情况说明

        (1)绩效管理评价工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

        组织对0等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,暂无。

        组织对等0个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,暂无。


        (2)部门决算中项目绩效自评结果。

        暂无项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0 分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是暂无;二是暂无。发现的主要问题及原因:一是暂无;二是暂无。下一步改进措施:一是暂无;二是暂无。

        暂无项目绩效自评综述。

        (3)部门评价项目绩效评价结果。

        本部门无绩效评价报告。



        第四部分


        名词解释





           (一)收入科目 

            1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

            2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

             3.其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。 

            4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

           (二)支出科目 

            1.基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。 

             2.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

            3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。 

            4.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

             5.项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

             (三)"三公"经费科目 

            1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

            2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

            3.公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

            4.公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。




        第五部分


        附件



        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站信访局2021年度部门决算公开表.XLS


        暂无2021年度部门整体支出绩效评价报告