目录
第一部分:部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算收支情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)部门预算政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)绩效目标设置情况
六、名词解释
第二部分:部门预算公开表格(附表)
一、部门收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出明细表(按部门预算经济分类)
七、一般公共预算基本支出明细表(按政府预算经济分类)
八、专户预算支出表
九、三公经费预算表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、经费拨款预算表(部门预算经济分类)
十二、经费拨款预算表(政府预算经济分类)
十三、整体支出绩效目标表
十四、项目支出绩效目标表
十五、政府采购预算表
一、部门基本概况
1、职能职责
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站行政审批服务局是区政府工作部门,为正科级。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站行政审批服务局贯彻落实党中央关于行政审批、政务公开、政务服务、电子政务、数字城市、数据资源工作的方针政策和决策部署,全面落实市委、区委关于行政审批、政务公开、政务服务、电子政务、数字城市、数据资源工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批、政务公开、政务服务、电子政务、数字城市、数据资源工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)拟订全区行政审批、政务公开(政府信息公开、办事公开)、政务服务、电子政务、智慧城市、数据资源相关政策并组织实施。
(二)指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。组织集中开展行政审批和统筹推进全区审批服务便民化相关工作,负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设,协调和优化跨地域、跨部门、跨层级事项审批服务工作。
(三)统筹协调、规划指导、监督评估全市电子政务工作。统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作。统筹规划、运营维护并考核全区政府网站。
(四)牵头负责全区“放管服”改革工作。维护改善营商政务、法制等环境。协调、推进全市行政效能工作。
(五)推进、指导、协调、监督全区政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。统筹推进全区政务服务大厅、便民服务中心(站点)标准化建设。受理、转办、督办市“12345”政府服务热线交办事项。
(六)负责拟订电子政务、数字城市发展战略,编制电子政务、数字城市中长期规划和年度计划并组织实施。提出电子政务、数字城市建设投资总规模及年度投资计划的建议。负责组织全区使用财政性资金建设的电子政务工程和政务信息安全工程项目审查论证工作。会同有关部门组织实施和管理政府投资的电子政务、数字城市项目。
(七)负责组织、协调、指导数据资源的开发利用和共享工作。组织协调跨部门、跨行业、跨领域数字化应用工作。
(八)负责组织、推进全区电子政务、数字城市基础网络的规划、建设和应用,协调推进政务网络平台互联互通。统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作,负责全区政务信息化平台安全技术和运营体系建设,监督管理区级信息系统和数据库安全工作,协调处理电子政务信息安全的重大事件。负责组织、指导、协调、推进数字认证工作。
(九)按照党和国家有关“一岗双责”的要求,承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。
(十)完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站行政审批服务局是正科级政府组成部门,内设办公室、行政审批制度改革股、政务公开和政务服务股等3个股室和一个下属事业单位。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、无
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入等,本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及党建经费、政务大厅工作经费、行政审批事项改革工作经费及政府信息公开工作经费、区“12345”热线办公经费等专项经费。
(一)收入预算:2021年年初预算数134.3万元,其中,一般公共预算拨款134.3万元,上级补助收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 14.21万元,主要是人员经费增加14.21万元(因人员工资、相关保险增加)。
(二)支出预算:2021年年初预算数134.3万元,其中,一般公共服务支出134.3万元,上级补助收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。支出较去年增加 14.21万元,主要是人员经费增加14.21万元(因人员工资、相关保险增加)。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入134.3万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为114.3万元,其中,人员经费112.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为20万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于贯彻落实上级有关行政审批事项改革工作及政府信息公开工作经费支出;保障区“12345”热线平台运行、热线工单处理;保障区政务大厅运行,业务培训、人员考评等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年局机关、政务服务中心等2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款2万元,较去年持平。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。
3、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元,其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占有情况
截至2020年12月31日,本单位共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种转业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
5、重点项目预算绩效目标说明.
本单位纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为134.3万元。实行绩效目标管理的项目有1个,涉及财政拨款预算20万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:
1.部门收支总表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出明细表(按部门预算经济分类)
7.一般公共预算基本支出明细表(按政府预算经济分类)
8.专户预算支出表
9.三公经费预算表
10.政府性基金预算支出情况表
11.经费拨款预算表(部门预算经济分类)
12.经费拨款预算表(政府预算经济分类)
13.整体支出绩效目标表
14.项目支出绩效目标表
15.政府采购预算表
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