2020年度365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站重点建设项目事务中心部门决算
目录
第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站重点建设项目事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站重点建设项目事务中心概况
一、部门职责
(一)贯彻落实中央、省、市、区关于重点建设项目工作的法律法规和方针政策,协助拟订相关服务措施,并组织实施。
(二)参与评估、论证重点建设项目可行性研究报告和审查初步设计方案,参与项目的建设规划、选址,为区政府下达重点建设项目计划及其责任目标提出建议性意见。
(三)承办重点建设项目的申报受理、调研、核实,协助区政府筛选重点建设项目并对接区发展和改革局编制纳入全区国民经济和社会发展规划计划,承办全区重点工程建设项目库的事务性工作,提出区重点项目名单建议,向市发改委、市重点项目建设事务中心申报国家和省市重点工程项目。根据项目建设需要,及时向区委、区政府提出单项重点工程项目组织领导机构或者项目法人的建议。
(四)承担重点项目建设项目衔接、进度调度、综合协调等有关事务性工作,牵头建立重点建设项目联席会议制度,分析和研究解决重点建设项目遇到的困难和问题,推动省重点建设项目顺利实施。
(五)协助各项目业主制定项目建设工作实施方案、征地拆迁补偿方 案、安置实施方案,会同区住房保障服务中心、各工程项目指挥部等单位与 市对口部门衔接。
(六)会同镇(街道)、自然资源部门对重点工程项目实施调查测算、分类汇总,衔接征地拆迁评审等工作 。
(七)对重点工程项目资金进行分类,提出资金使用初审意见,报区政府审定。
(八)协助业主申报项目用地;协助税务部门依法征收税收工作;指导、协助重点工程项目业主向市级主管部门申报各项优惠和扶持政策。
(九)承担重点项目建设成效及作用评价工作;负责重点项目建设数据统计和信息采集工作;牵头组织并协同有关部门对重点工程项目的建设工期、招标投标、工程质量、工程进度、安全文明生产和资金使用情况进行监督检查;对重点项目完成情况提出奖惩建议;对参建单位实行业绩记录;指导督促项目建设单位加强建设项目档案全过程监管,建立健全重点建设项目档案,保证档案的完整性和真实性。
(十)牵头各镇(街道)和有关部门处理重点工程项目的遗留问题。
(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站重点工程项目管理领导小组办公室内设机构包括:
综合股
征拆事务股
业务股
财务股
(二)决算单位构成。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站重点建设项目事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成:区重点建设项目事务中心。
第二部分
部门决算表
(公开表见附件)
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计935.45万元。与上年相比,增加706.3万元,增长308.23%,主要是因为本年单位收入与支出增加,人员增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计900.68万元,其中:财政拨款收入799.84万元,占88.80%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收100.84万元,占11.20%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计206.95万元,其中:基本支出206.95万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计800.68万元,与上年相比,增加702.6万元,增长716.35%,主要是因为人员增加,经费收入、支出增加.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出103.68万元,占本年支出合计的50.10%,与上年相比,财政拨款支出增加5.6万元,增长5.7%,主要是因为2020年增加了项目支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出103.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出103.68万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为97.61万元,支出决算数为103.68万元,完成年初预算的106.22%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
年初预算为87.61万元,支出决算为92.68万元,完成年初预算的105.79%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据具体情况,本年日常开支有所增加。
2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。
3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数无法与年初预算数对比。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出103.68万元,其中:人员经费89.88万元,占基本支出的86.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费;公用经费13.8万元,占基本支出的13.31%,主要包括办公费、印刷费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数无法与年初预算数对比。上年因公出国(境)费支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数无法与年初预算数对比。上年公务接待费支出决算为0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数无法与年初预算数对比。上年公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出13.8万元,比上年决算数增加2.41万元,增长21.16%。主要原因是:2020年单位人数增加,机关运行经费支出增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.5万元,用于召开日常工作会议,人数5人,内容为日常工作会议开展;开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站重点建设项目事务中心2020年的支出保证了人员的正常经费,保障了机关的正常运行
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站重点建设项目事务中心2020年度部门决算公开表.XLS
2020年度部门整体支出绩效评价报告_663172020年度部门整体支出绩效评价报告