2021年度
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站政府研究中心部门决算
目录
第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站政府研究中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站政府研究中心概况
部门职责
1、办公室:负责单位日常运转,承担信息、档案、会务、信访、出纳、人事劳资、单位采购、接待、收发、保密、机要、后勤、资产管理、考勤、意识形态、安全生产、禁毒、扫黑除恶等工作。负责单位党组理论学习中心组学习及信息报送工作。参与区政府重大报告、重要综合性文件(含《政府工作报告》、重要汇报材料、重要文件、政策建议等)起草工作。完成领导临时交办的其他工作。
2、综合股:负责区政府以及区政府办公室公文的核稿把关和区政府党组会议记录纪要、党组理论学习中心组学习记录及工会等工作。联系指导区直各部门单位、各镇街的公文拟制和信息报送工作。衔接市管部门单位的公文收发和信息报送工作。参与区政府重大报告、重要综合性文件(含《政府工作报告》、重要汇报材料、重要文件、政策建议等)起草工作。完成领导临时交办的其他工作。
3、调研股:牵头组织区政府重大报告、重要综合性文件(含《政府工作报告》、重要汇报材料、重要文件、政策建议等)的起草和区政府常务会议、区政府专题会会议记录纪要及信息报送工作。负责区委、区政府交办的重大课题调研组织实施工作。联系有关研究机构和专家学者就重要问题进行研究和咨询,承办区政府决策智库建设和成果应用的事务性工作。完成领导临时交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。单位内设机构包括:(一)办公室;(二)综合股;(三)调研股。
(二)决算单位构成。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站政府研究中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站政府研究中心单位本级以及下设股室。
第二部分
部门决算表
(相关表格见附件)
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计155.25万元。与上年相比,减少0.76万元,减少0.5%,主要是因为人员减少,经费也减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计155.25万元,其中:财政拨款收入134.66万元,占86.74%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计155.25万元,其中:基本支出128.62万元,占82.85%;项目支出26.63万元,占17.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
财政拨款收入支出决算总体情况说明(与公开04表 155.25不一致)
2021年度财政拨款收、支总计155.25万元,与上年相比,减少0.76万元,减少0.5%,主要是因为人员减少,经费也减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出155.25万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少10.77万元,减少6.5%,主要是因为人员减少,经费也减少
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出155.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出117.97万元,占76%;党委办公厅(室)及相关机构事务支出7.91万元,占5.1%;其他一般公共服务支出(类)支出28.98万元,占18.6%:卫生健康支出(类)支出0.39万元,占0.3%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为155.25万元,支出决算数为155.25万元,完成年初预算的100%,其中:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为97.64万元,支出决算为97.64万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:收支平衡
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理 事务(项)。
年初预算为20.33万元,支出决算为20.33万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:收支平衡
一般公共服务支出(类)党委公厅(室)及相关机构事务(款)
一般行政管理事务(项)
年初预算为7.91万元,支出决算为7.91万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:收支平衡.
4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出 (项)
年初预算为28.98万元,支出决算为28.98万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:收支平衡
5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务 (项)。
年初预算为0.39万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:收支平衡
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出128.62万元,其中:人员经费118.92万元,占基本支出的92.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、……;公用经费9.7万元,占基本支出的7.5%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费邮电费、物业管理费、维修费、专用村料费、水费、电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、 办公设备购置、信息网络及软件购置更新等费用。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡,与上年相比持平0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是持平。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是持平。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是没有购置公车,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是没有购置公车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是收支平衡。
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,没有开支。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是无公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级及二级机构更新公务用车1辆。公务用车运行维护费0万元,主要是无支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:本单位无政府性基金预算收入支出
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出9.7万元,比上年决算数(减少)8.2 万元,(降低)46%。主要原因是:压缩开支、厉行节约的原则。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元,没有会议,人数0人,内容为无;开支培训费0万元,没有用于开展其他活动,人数0人,内容为无;没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是无活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0无辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0 万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0 等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0、0 等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0等0 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看,暂无。
组织对等0 个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看,暂无。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
暂无项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0 万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是暂无;二是暂无。发现的主要问题及原因:一是暂无;二是暂无。下一步改进措施:一是暂无;二是暂无。
暂无项目绩效自评综述。
(3)部门评价项目绩效评价结果。
暂无
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出::指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、"三公"经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站政府研究中心2021年度部门决算公开表.XLS
暂无2021年度部门整体支出绩效评价报告