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来源:区财政局 发布时间:2017-05-10 11:12:49
衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站2017年一般公共预算收入表
金额:万元
项 目 |
财政总收入 |
备 注 |
|||
上年完成数 |
2017年 预算数 |
较上年增加 |
增长% |
||
合 计 |
216322 |
227387 |
11065 |
5.1 |
|
一.市区共享收入 |
185337 |
195768 |
10431 |
5.6 |
|
增值税 |
110557 |
115753 |
5196 |
4.7 |
|
营业税 |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
完成数调整为增值税基数 |
企业所得税 |
28888 |
30910 |
2022 |
7.0 |
|
个人所得税 |
12147 |
12997 |
850 |
7.0 |
|
房产税 |
3932 |
4207 |
275 |
7.0 |
|
城市建设维护税 |
7213 |
7718 |
505 |
7.0 |
|
土地增值税 |
10544 |
11282 |
738 |
7.0 |
|
城镇土地使用税 |
7288 |
7798 |
510 |
7.0 |
|
印花税 |
1738 |
1860 |
122 |
7.0 |
|
车船使用和牌照税 |
2 |
2 |
0 |
7.0 |
|
资源税 |
9 |
10 |
1 |
7.0 |
|
教育费附加 |
3019 |
3230 |
211 |
7.0 |
|
二.区级固定收入 |
26750 |
27088 |
338 |
1.3 |
|
耕地占用税 |
5229 |
5595 |
366 |
7.0 |
|
行政收费收入 |
948 |
1005 |
57 |
6.0 |
|
罚没收入 |
3753 |
3978 |
225 |
6.0 |
|
其他收入 |
16820 |
16510 |
-310 |
-1.8 |
|
三.中央级消费税 |
85 |
91 |
6 |
7.0 |
|
四.契 税 |
4150 |
4441 |
291 |
7.0 |
|
五.上 划 |
83358 |
103959 |
20601 |
24.7 |
|
上划增值税 |
53812 |
72346 |
18534 |
34.4 |
|
上划所得税 |
29546 |
31613 |
2067 |
7.0 |
|
说明:按市考核口径2016年一般公共预算收入基数212500万元测算,2017年一般公共预算收入预算数同比增长7%。
衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站2017年一般公共预算支出安排表
金额:万元
序号 |
项目 |
2017年安排数 |
备 注 |
||
一 |
收入小计 |
87783 |
|
||
1 |
地方一般预算收入 |
54778 |
税收收入33285万元,非税收入21493万元 |
||
2 |
返还性收入 |
2509 |
含增值税返还1649万、所得税返还198万、其他税收返还662万 |
||
3 |
均衡性转移支付 |
5722 |
衡财预〔2016〕537号 |
||
4 |
县级基本财力保障机制奖补资金 |
2183 |
衡财预〔2016〕537号 |
||
5 |
固定补助收入 |
2207 |
调整工资转移支付补助1271万、农村税改转移支付补助456万、义务教育绩效工资转移支付434万、公共卫生绩效工资45.5万 |
||
6 |
体制调整结算补助 |
3121 |
环卫下放基数840.44万、城管执法局下放基数252万元、园林局下放基数128.65万、区划调整社会管理事务结算补助1900万 |
||
7 |
上年结转结余 |
2708 |
|
||
8 |
收回存量资金 |
93 |
|
||
9 |
预算调节基金 |
14462 |
上年超收14462万 |
||
二 |
上解小计 |
6100 |
|
||
1 |
上解支出 |
6100 |
|
||
三 |
可用财力 |
81683 |
|
||
四 |
支出安排 |
81683 |
|
||
其中 |
人员经费 |
小计 |
30194 |
|
|
工资福利支出 |
16534 |
|
|||
商品和服务支出 |
3661 |
|
|||
对个人和家庭补助 |
7800 |
|
|||
预备费 |
2200 |
占可支配财力2.89% |
|||
项目经费 |
小计 |
51489 |
|
||
部门专项支出 |
15842 |
|
|||
预算稳定调节基金支出 |
14462 |
上年超收 |
|||
重点项目支出 |
21185 |
|
|||
五 |
当年收支平衡 |
0 |
|
2017年365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站公共财政支出预算科目明细表
单位:万元
功能科目 |
科目名称 |
2017年预算数 |
||
类 |
款 |
项 |
||
|
|
|
合 计 |
81683 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
15659 |
|
1 |
|
人大事务 |
687 |
|
|
1 |
行政运行 |
567 |
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
72 |
|
|
4 |
人大会议 |
5 |
|
|
8 |
代表工作 |
43 |
|
2 |
|
政协事务 |
449 |
|
|
1 |
行政运行 |
353 |
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
63 |
|
|
4 |
政协会议 |
5 |
|
|
5 |
委员视察 |
28 |
|
3 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6111 |
|
|
1 |
行政运行 |
2946 |
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
1935 |
|
|
7 |
法制建设 |
200 |
|
|
8 |
信访事务 |
60 |
|
|
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
970 |
|
4 |
|
发展与改革事务 |
167 |
|
|
1 |
行政运行 |
145 |
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
22 |
|
5 |
|
统计信息事务 |
126 |
|
|
1 |
行政运行 |
84 |
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
9 |
|
|
5 |
专项统计业务 |
3 |
|
|
7 |
专项普查活动 |
30 |
|
6 |
|
财政事务 |
739 |
|
|
1 |
行政运行 |
677 |
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
14 |
|
|
7 |
信息化建设 |
28 |
|
|
8 |
财政委托业务支出 |
20 |
|
7 |
|
税收事务 |
1100 |
|
|
8 |
协税护税 |
1100 |
|
8 |
|
审计事务 |
163 |
|
|
1 |
行政运行 |
138 |
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
5 |
|
|
4 |
审计业务 |
20 |
|
10 |
|
人力资源事务 |
283 |
|
|
1 |
行政运行 |
275 |
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
8 |
|
11 |
|
纪检监察事务 |
272 |
|
|
1 |
行政运行 |
235 |
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
37 |
|
13 |
|
商贸事务 |
494 |
|
|
1 |
行政运行 |
234 |
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
30 |
|
|
8 |
招商引资 |
230 |
|
23 |
|
民族事务 |
3 |
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
3 |
|
24 |
|
宗教事务 |
3 |
|
|
1 |
行政运行 |
3 |
|
26 |
|
档案事务 |
36 |
|
|
1 |
行政运行 |
26 |
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
10 |
|
28 |
|
民主党派及工商联事务 |
15 |
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
15 |
|
29 |
|
群众团体事务 |
209 |
|
|
1 |
行政运行 |
182 |
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
27 |
|
31 |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2232 |
|
|
1 |
行政运行 |
884 |
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
1286 |
|
|
99 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
63 |
|
32 |
|
组织事务 |
289 |
|
|
1 |
行政运行 |
226 |
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
63 |
|
33 |
|
宣传事务 |
154 |
|
|
1 |
行政运行 |
112 |
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
42 |
|
34 |
|
统战事务 |
109 |
|
|
1 |
行政运行 |
83 |
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
26 |
|
99 |
|
其他一般公共服务支出 |
2018 |
|
|
99 |
其他一般公共服务支出 |
2018 |
203 |
|
|
国防支出 |
399 |
|
6 |
|
国防动员 |
95 |
|
|
1 |
兵役征集 |
24 |
|
|
3 |
人民防空 |
12 |
|
|
5 |
国防教育 |
10 |
|
|
7 |
民兵 |
49 |
|
99 |
|
其他国防支出 |
304 |
|
|
1 |
其他国防支出 |
304 |
204 |
|
|
公共安全支出 |
2087 |
|
1 |
|
武装警察 |
196 |
|
|
3 |
消防 |
196 |
|
4 |
|
检察 |
796 |
|
|
1 |
行政运行 |
796 |
|
5 |
|
法院 |
835 |
|
|
1 |
行政运行 |
835 |
|
6 |
|
司法 |
260 |
|
|
1 |
行政运行 |
218 |
|
|
4 |
基层司法业务 |
21 |
|
|
5 |
普法宣传 |
6 |
|
|
7 |
法律援助 |
16 |
205 |
|
|
教育支出 |
12590 |
|
1 |
|
教育管理事务 |
764 |
|
|
1 |
行政运行 |
615 |
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
149 |
|
2 |
|
普通教育 |
11396 |
|
|
2 |
小学教育 |
7847 |
|
|
3 |
初中教育 |
3547 |
|
|
99 |
其他普通教育支出 |
2 |
|
9 |
|
教育费附加安排的支出 |
430 |
|
|
99 |
其他教育费附加安排的支出 |
430 |
206 |
|
|
科学技术支出 |
46 |
|
1 |
|
科学技术管理事务 |
34 |
|
|
1 |
行政运行 |
22 |
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
12 |
|
4 |
|
技术研究与开发 |
10 |
|
|
4 |
科技成果转化与扩散 |
7 |
|
|
99 |
其他技术研究与开发支出 |
3 |
|
7 |
|
科学技术普及 |
2 |
|
|
3 |
青少年科技活动 |
2 |
207 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
10 |
|
1 |
|
文化 |
5 |
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
5 |
|
3 |
|
体育 |
5 |
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
5 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
2694 |
|
1 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
235 |
|
|
1 |
行政运行 |
228 |
|
|
4 |
综合业务管理 |
2 |
|
|
5 |
劳动保障监察 |
2 |
|
|
7 |
社会保险业务管理事务 |
3 |
|
2 |
|
民政管理事务 |
1267 |
|
|
1 |
行政运行 |
275 |
|
|
5 |
老龄事务 |
5 |
|
|
7 |
行政区划和地名管理 |
20 |
|
|
8 |
基层政权和社区建设 |
916 |
|
|
99 |
其他民政管理事务支出 |
51 |
|
7 |
|
就业补助 |
468 |
|
|
99 |
其他就业补助支出 |
468 |
|
8 |
|
怃恤 |
136 |
|
|
1 |
死亡怃恤 |
26 |
|
|
5 |
义务兵优待 |
110 |
|
9 |
|
退役安置 |
125 |
|
|
2 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
35 |
|
|
99 |
其他退役安置支出 |
90 |
|
11 |
|
残疾人事业 |
65 |
|
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
65 |
|
16 |
|
红十字事业 |
6 |
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
6 |
|
19 |
|
最低生活保障 |
129 |
|
|
1 |
城市最低生活保障金支出 |
129 |
|
20 |
|
临时救助 |
33 |
|
|
1 |
临时救助支出 |
33 |
|
26 |
|
财政对基本养老保险基金的补助 |
190 |
|
|
1 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
127 |
|
|
2 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
63 |
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
40 |
|
|
1 |
其他社会保障和就业支出 |
40 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
2489 |
|
1 |
|
医疗卫生与计划生育管理事务 |
618 |
|
|
1 |
行政运行 |
582 |
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
36 |
|
3 |
|
基层医疗卫生机构 |
99 |
|
|
3 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
99 |
|
4 |
|
公共卫生 |
1043 |
|
|
1 |
疾病预防控制机构 |
152 |
|
|
3 |
妇幼保健机构 |
144 |
|
|
8 |
基本公共卫生服务 |
742 |
|
|
9 |
重大公共卫生专项 |
4 |
|
7 |
|
计划生育事务 |
86 |
|
|
99 |
其他计划生育事务支出 |
86 |
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
252 |
|
|
3 |
公务员医疗补助 |
252 |
|
12 |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
353 |
|
|
4 |
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 |
353 |
|
99 |
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
1 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
212 |
|
|
城乡社区支出 |
5976 |
|
1 |
|
城乡社区管理事务 |
2396 |
|
|
1 |
行政运行 |
2246 |
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
60 |
|
|
4 |
城管执法 |
90 |
|
2 |
|
城乡社区规划与管理 |
1480 |
|
|
1 |
城乡社区规划与管理 |
1480 |
|
5 |
|
城乡社区环境卫生 |
100 |
|
|
1 |
城乡社区环境卫生 |
100 |
|
99 |
|
其他城乡社区支出 |
2000 |
|
|
99 |
其他城乡社区支出 |
2000 |
213 |
|
|
农林水支出 |
1509 |
|
1 |
|
农业 |
1046 |
|
|
1 |
行政运行 |
1005 |
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
31 |
|
|
9 |
农产品质量安全 |
10 |
|
2 |
|
林业 |
6 |
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
6 |
|
3 |
|
水利 |
231 |
|
|
1 |
行政运行 |
203 |
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
28 |
|
5 |
|
扶贫 |
220 |
|
|
5 |
生产发展 |
220 |
|
6 |
|
农业综合开发 |
6 |
|
|
1 |
机构运行 |
6 |
214 |
|
|
交通运输支出 |
5 |
|
1 |
|
公路水路运输 |
5 |
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
5 |
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
106 |
|
6 |
|
安全生产监管 |
106 |
|
|
1 |
行政运行 |
91 |
|
|
5 |
安全监管监察专项 |
15 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
12500 |
|
1 |
|
保障性安居工程支出 |
12500 |
|
|
99 |
其他保障性安居工程支出 |
12500 |
|
2 |
|
住房改革支出 |
0 |
|
|
1 |
住房公积金 |
|
|
|
3 |
购房补贴 |
|
227 |
|
|
预备费 |
2200 |
|
|
|
预备费 |
2200 |
|
|
|
预备费 |
2200 |
229 |
|
|
其他支出 |
23413 |
|
99 |
1 |
其他支出 |
23413 |
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站2017年政府性基金预算收支表
单位:万元
类型 |
项 目 |
本年预算数 |
预 算 收 入 |
一、非税收入 |
0 |
1、政府性基金收入 |
0 |
|
2、其他收入 |
0 |
|
二、转移性收入 |
0 |
|
1、政府性基金转移收入 |
0 |
|
2、上年结余收入 |
0 |
|
3、调入资金 |
0 |
|
收入合计 |
0 |
|
预 算 支 出 |
一、文化体育与传媒支出 |
0 |
1、文化事业建设费 |
0 |
|
2、… |
0 |
|
二、社会保障和就业支出 |
0 |
|
1、大中型水库移民后期扶持资金 |
0 |
|
2、… |
0 |
|
三、城乡社区支出 |
0 |
|
1、政府住房基金 |
0 |
|
2、国有土地收益基金 |
0 |
|
3、… |
0 |
|
四、其他支出 |
0 |
|
1、其他政府性基金支出 |
0 |
|
2、彩票公益金安排支出 |
0 |
|
3、… |
0 |
|
支出合计 |
0 |
|
预算结余 |
年终结余 |
0 |
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站2017年国有资本经营预算收支表
单位:万元
类型 |
项 目 |
本年预算数 |
预 算 收 入 |
一、非税收入 |
0 |
1、国有资本经营收入 |
0 |
|
收入合计 |
0 |
|
预 算 支 出 |
一、教育支出 |
0 |
国有资本经营预算支出 |
0 |
|
二、科学技术支出 |
0 |
|
国有资本经营预算支出 |
0 |
|
三、文化与传媒支出 |
0 |
|
国有资本经营预算支出 |
0 |
|
四、社会保障和就业支出 |
0 |
|
国有资本经营预算支出 |
0 |
|
五、城乡社区支出 |
0 |
|
国有资本经营预算支出 |
0 |
|
六、农林水支出 |
0 |
|
国有资本经营预算支出 |
0 |
|
七、其他支出 |
0 |
|
国有资本经营预算支出 |
0 |
|
… |
|
|
支出合计 |
0 |
|
预算结余 |
年终结余 |
0 |
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站2017年社会保险基金预算收支表
单位:万元
类
型 |
项 目 |
本年预算数 |
||||||
合计 |
机关事业单位基本养老保险基金 |
城乡居民基本养老保险基金 |
城镇职工基本医疗保险基金 |
居民基本医疗保险基金 |
失业 保险 基金 |
生育 保险 基金 |
||
预 算 收 入 |
上年结余 |
14689 |
|
2883 |
1540 |
9512 |
504 |
251 |
一、收入 |
16622 |
4889 |
1155 |
1984 |
8431 |
88 |
75 |
|
1、保险费收入 |
7693 |
3245 |
261 |
1975 |
2055 |
83 |
72 |
|
2、利息收入 |
172 |
62 |
22 |
9 |
72 |
4 |
3 |
|
3、财政补贴收入 |
8757 |
1581 |
871 |
|
6303 |
1 |
|
|
4、其他收入 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
5、转移收入 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
预 算 支 出 |
二、支出 |
13559 |
4889 |
1161 |
1925 |
5440 |
105 |
39 |
1、社会保险待遇支出 |
13543 |
4889 |
1161 |
1909 |
5440 |
105 |
39 |
|
2、其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3、转移支出 |
16 |
|
|
16 |
|
|
|
|
预算结余 |
三、本年收支结余 |
3063 |
0 |
-6 |
59 |
2991 |
-17 |
36 |
四、滚存结余 |
17752 |
0 |
2877 |
1599 |
12502 |
487 |
286 |
2017年365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站区本级 “三公”经费预算
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站区本级部门包括区直机关、参公事业单位(含学校及二级机构)、乡镇街道(含站所)。全区安排2017年“三公”经费预算为680万元,其中:公务接待费220万元,比上年预算减少30万元;公务用车运行维护费460万元(其中预算单位10万元,公车平台维护450万元);因公出国(境)费为零。