目录
第一部分 红湘街道概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 红湘街道2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 红湘街道2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第一部分 红湘街道概况
一、部门职责
街道办事处是区人民政府的派出机构,其在区人民政府及街道党工委领导下,受区政府委托,行使基层政权的部分权力,管理辖区的行政工作。
1、以经济建设为中心,负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导,做好培植税源工作,努力为区域经济发展营造良好的社会环境,促进区域经济发展;
2、承担辖区内市容环境卫生、道路日常养护等城市建设和管理职能,协助做好环境保护工作;
3、负责辖区社会治安综合治理工作,维护辖区稳定;
4、负责辖区精神文明建设工作;
5、对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能。
二、机构设置及决算单位构成
(一) 内设机构设置。红湘街道内设机构包括:党政办、财政所、卫计办、社保站、综治办、城建城管办等办所
(二)决算单位构成。红湘街道2018年部门决算汇总公开单位构成包括:红湘街道本级以及各站办所财务统一归口由财政所管理,统一核算。
第二部分 红湘街道2018年度部门决算表(公开表附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 红湘街道2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入决算883.83万元,与上年增加18.11万元,增长2.1%。增加的原因主要是人员工资按政策调增。
2018年度支出决算883.83万元,与上年增加18.11万元,增长2.1%。增加的原因是人员工资按政策调增。
二、收入决算情况说明
2018年度收入决算合计883.83万元。其中财政拨款收入883.83万元,占比100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出决算合计883.83万元。其中基本支出883.83万元,占比100%;无项目支出。
2018年年底决算数883.83万元,其中,工资福利支出667.24万元,商品和服务支出164.55万,对个人和家庭补助49.52万元,对企业的补助2.52万。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入决算883.83万元,其中:一般公共预算拨款收入决算883.83万元,政府性基金预算财政拨款收入决算0万元。与上年对比增加18.11万元,增长2.1%。增加的主要原因是人员工资按政策调增。
2018年度财政拨款支出决算883.83万元,其中:一般公共预算拨款支出决算883.83万元,政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年对比增加18.11万元,增长 2.1%。增加的主要原因是人员工资按政策调增。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出决算883.83万元,占本年支出100%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出决算883.83万元。其中基本支出883.83万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算883.83万元,其中:基本支出883.83万元(一般公共服务支出359.23万元,社会保障和就业支出388.94万元,医疗卫生与计划生育支出43.46万元,城乡社区支出88万元,其他支出4.2万元)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算883.83万元,其中:人员经费支出716.76万元,占比81.1%(工资福利支出667.24万元,对个人和家庭的补助支出49.52万元),公用经费支出167.07万元,占比18.9%(商品和服务支出164.55万元、对企业的补助2.52万元)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费实际支出5.99万元(公务接待费1.9万元,公务用车运行费4.09万元)。2018年度“三公”经费实际支出比上年减少1.61万元,减少21.18%(公务接待费减少0.1万元,公务用车运行费减少1.51万元)。“三公”经费减少的原因主要是严格按照“三公”经费管理规定执行,认真贯彻落实“三公”经费的文件精神,公务用车的减少。公务用车运行维护费4.09万元,公务用车保有量2辆(一辆为一般公务用车,一辆为城管执法用车)。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
我街道根据预算绩效管理暂行办法,认真开展了预算绩效评价。编制好预算绩效计划,明确绩效目标;对预算资金的产出和结果进行绩效评价,并向有关部门提交绩效评价报告。根据预算绩效评价情况,对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究,进一步完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平,规范支出行为,降低行政成本。
十、其他重要事项
(一)2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共决算为883.83万元,比2017年决算增加18.11万元,上升2.1%。
主要原因是:人员工资的增加。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:
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