<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 365官方地址 > 部门、镇街信息公开目录 > 区财政局 > 财政信息

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站财政局2020年度部门决算公开

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民政府门户网站  www.mllhpc.com                    发布时间:2021-09-17                   

        标  题



        2020年度365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站财政局部门决算




        目    录


        第一部分 365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站财政局概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分2020年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        九、关于机关运行经费支出说明

        十、一般性支出情况

        十一、关于政府采购支出说明

        十二、关于国有资产占用情况说明

        十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

        第四部分 名词解释

        第五部分 附件






















        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站财政局概况










        一、部门职责

        (一)组织贯彻执行国家财税方针政策,拟订和执行全区财政措施、改革方案,指导全区财政工作。拟订和执行区与镇街、政府与企业的分配措施,落实鼓励公益事业发展的财税政策。

        (二)负责管理全区各项财政收支。编制年度区本级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)年度预决算。受区政府委托,向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责区本级预决算公开。

        (三)按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。依法查处非法彩票,维护彩票市场秩序,按规定管理彩票资金。

        (四)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督区本级国库业务,开展国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制办法。监督管理政府采购制度。负责政府采购市场开放谈判工作。

        (五)贯彻执行政府国内债务管理制度和政策。编制申报国债和地方政府债务余额限额计划。统一管理政府外债。

        (六)牵头编制国有资产管理情况报告。代表区人民政府对所出资企业履行出资人职责,行使资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。拟订全区行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施,制定全区统一规定的开支标准和支出措施。

        (七)负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算制度和办法,收取区本级企业国有资本收益。负责制定并组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

        (八)负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。

        (九)负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区本级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订区本级基建投资有关措施,监督执行基本建设财务管理制度。

        (十)负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

        (十一)按照党和国家有关"一岗双责"的要求,承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

        (十二)完成区委、区政府、区委财经委员会交办的其他任务。

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)内设机构设置。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站财政局内设机构包括:

        1、办公室

        2、综合股(区津补贴工作办公室)

        3、预算股

        4、国库股(金融与债务股、政府和社会资本合作办公室)

        5、行政政法(教科文股)

        6、农业股

        7、社会保障股

        8、绩效管理股(公车管理股、资产管理股)

        9、经济建设股(对外经济贸易股、企业股)

        10、政府采购股

        11、会计股(重点工程财务管理股)

        12、乡镇财政管理股(农村综合改革办公室)

        13、财政监督检查股(税政法规股)

        (二)决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站财政局本级以及内设机构。







        第二部分

        部门决算表

        (公开表见附件)










        第三部分

        2020年度部门决算情况说明






        一、收入支出决算总体情况说明

        总收支:2020年度年初结转和结余246.37万元,本年收入771.25万元,与19年相比减少收入158.32万元,同比减少17.03%,主要为财政拨款减少。本年支出862.63万元,与19年相比减少184.34万元,同比减少17.61%,主要为项目支出减少。用事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配 0万元,年末结转和结余154.99万元。

        二、收入决算情况说明

        2020年度本年收入为771.25万元,其中:财政拨款收入769.62万元,占99.79%;其他收入1.62万元,占0.21%。

        三、支出决算情况说明

        2020年度本年支出为862.63万元,其中:基本支出789.35万元,占91.51%;项目支出73.28万元,占8.49%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2020年度财政拨款收入为769.62万元,与上年相比,减少153.95万元,减少16.67%;2020年度财政拨款支出816万元,与上年相比,减少224.97万元,减少21.61%。主要为项目支出减少。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2020年度财政拨款支出861万元,占本年支出的94.59%,与上年相比,减少224.97万元,减少21.61%。主要为项目支出减少。

        财政拨款支出决算结构情况

        2020年度财政拨款支出861万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出846万元,占98.26%;科学技术(类)支出10万元,占1.16%;商业服务业等(类)支出5万元,占0.58%。

        财政拨款支出决算具体情况

        2020年度财政拨款支出年初预算数为861万元,支出决算数为861万元,完成年初预算的100%。其中:

        1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

        年初预算为4.48万元,支出决算为4.48万元,完成年初预算的100%。

        一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

        年初预算为47.3万元,支出决算为47.3万元,完成年初预算的100%。

        3、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

        年初预算为520.06万元,支出决算为520.06万元,完成年初预算的100%。

        4、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

        年初预算为12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%。

        5、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。

        年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

        6、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)

        年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

        7、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

        年初预算为101.46万元,支出决算为101.46万元,完成年初预算的100%。

        8、一般公共服务(类)税收事务(款)协税护税(项)

        年初预算为115万元,支出决算为115万元,完成年初预算的100%。

        9、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)

        年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

        10、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(类)一般行政管理事务(项)。

        年初预算为6.7万元,支出决算为6.7万元,完成年初预算的100%。

        11、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

        年初预算为11万元,支出决算为11万元,完成年初预算的100%。

        12、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)。

        年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

        13、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。

        年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年度一般公共预算财政拨款基本支出为787.73万元,其中:人员经费支出:707.68万元,占基本支出的89.84%,主要包含基本工资、津补贴、伙食补助、养老保险、职业年金、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对个人和家庭的补助;公用经费支出:80.05万元,占基本支出的10.16%,包含办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品服务支出等。

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

        "三公"经费财政拨款支出预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成预算的100%,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%.决算数大于(小于)预算数的主要原因是0,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是0。

        公务接待费支出预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成预算的100%,与上年相比减少0.1万元,减少50%,减少的主要原因是贯彻执行中央"八项规定"及省、市关于厉行节约的相关规定。

        公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是0,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是0。

        (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.1万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

        1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

        2、公务接待费支出决算为0.1万元,全年共接待来访团组3个、来宾30人次,主要是上级工作检查等发生的接待支出。

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级及机构更新公务用车0辆,公务用车运行维护费0万元。

        截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

         2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位2020年度无政府性基金收支。

        关于机关运行经费支出说明

        本部门2020 年度机关运行经费支出80.05万元,比上年决算数减少48.79万元,减少37.87%,主要原因是厉行节约开支。

        一般性支出情况

        2020年本部门开支会议费0.16万元,用于召开财政业务会议,人数40人,内容为财政业务会议;没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

        十一、关于政府采购支出说明

        本部门2020年度政府采购支出总额20万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

        十二、关于国有资产占用情况说明

        截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        关于2020年度预算绩效情况的说明

        本单位认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作,不断地完善预算绩效管理制度,明确预算绩效管理目标,重点任务.工作责任.保障措,进一步推动财政支出绩效评价工作制度规范化各项指标较为理想。











        第四部分  名词解释






        (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

        (二)其他收入:指除"财政拨款收入"等以外的收入。主要是上级主管部门的拨款、存款利息收入等。

        (三)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

        (四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (六)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (七)"三公"经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

        (八)机关运行经费:是指为保证机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




        第五部分  附件



        2020年度部门整体支出绩效评价报告_942232020年度部门整体支出绩效评价报告

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站财政局2020年度部门决算公开表.XLS