365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站发展改革和科学技术局2018年预算编制说明
一、 基本情况
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站发展改革和科学技术局实有人数17人,其中在职全额人员13人,差额人员1人,退休4人。
二、2018年收支预算安排
全年收入预算为172.9万元,其中经费拨款172.9万元,纳入预算管理的非税收入收入拨款0万元。
全年支出预算合计172.9万元,其中基本支出155.9万元(工资福利支出139.53万元、商品和服务支出11.5万元、对个人和家庭补助支出4.87万元),项目支出17万元。
全年预算收支平衡
2018年收支预算表 | ||||
预算单位:区发改与科技局 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 本年预算数 | 项 目 | 本年申报数 | 本年预算数 |
一、一般预算拨款 | 172.90 | 一、基本支出 | 155.90 | |
经费拨款 | 172.90 | 工资福利支出 | 139.53 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 商品和服务支出 | 11.50 | ||
转移支付拨款 | 对个人和家庭补助 | 4.87 | ||
二、基金预算拨款 | 二、项目支出 | 17.00 | ||
.00三、财政专户管理的非税收入拨款 | 专项商品和服务支出 | 17.00 | ||
四、经营收入 | 对企事业单位的补贴 | |||
五、上级补助收入 | 赠与 | |||
六、附属单位缴款 | 债务利息支出 | |||
七、其他收入 | 其他资本性支出 | |||
基本建设支出 | ||||
其他支出 | ||||
三、经营支出 | ||||
四、对附属单位补助支出 | ||||
五、上缴上级支出 | ||||
本年收入合计 | 172.90 | 本年支出合计 | 172.90 | |
八、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | |||
九、上年结余 | 七、年末结余 | |||
收入合计 | 172.90 | 支出合计 | 172.90 |
经费拨款支出预算表
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预算单位:区发展改革和科学技术局
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单位:万元
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功能科目
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单位名称 (功能科目)
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总计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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工资福利支出
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商品和服务支出
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对个人和家庭补助
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合计
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专项商品和服务支出
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对企事业单位的补贴
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赠与
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债务利息支出
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其他资本性支出
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基本建设支出
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其他支出
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*
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*
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*
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**
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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合计
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172.90
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155.90
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139.53
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11.50 |
4.87
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17 |
17 |
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区发改科技局
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172.90 |
155.90
|
139.53
|
11.50
|
4.87
|
17 |
17 |
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201
|
4
|
1
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行政运行
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155.90
|
155.90 |
139.53
|
11.50
|
4.87
|
0
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0
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02
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一般行政管理事务
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12 |
0
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12 |
12 |
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99
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其他发展与改革事务支出
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0 |
0 |
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0
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0
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214
|
1
|
2
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一般行政管理事务
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5
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0
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5
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5
|
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