365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站发展改革和科学技术局2017年预算编制说明
一、 基本情况
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站发展改革和科学技术局实有人数17人,其中在职全额人员12人,差额人员1人,退休4人。
二、2017年收支预算安排
全年收入预算为190.24万元,其中经费拨款182.24万元,纳入预算管理的非税收入收入拨款8万元。
全年支出预算合计190.24万元,其中基本支出153.24万元(工资福利支出104.35万元、商品和服务支出14万元、对个人和家庭补助支出34.89万元),项目支出37万元。
全年预算收支平衡
2017年收支预算表 | ||||
预算单位:XXXX | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 本年预算数 | 项 目 | 本年申报数 | 本年预算数 |
一、一般预算拨款 | 190.24 | 一、基本支出 | 153.24 | |
经费拨款 | 182.24 | 工资福利支出 | 104.35 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 8.00 | 商品和服务支出 | 14.00 | |
转移支付拨款 | 对个人和家庭补助 | 34.89 | ||
二、基金预算拨款 | 二、项目支出 | 37.00 | ||
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 专项商品和服务支出 | 37.00 | ||
四、经营收入 | 对企事业单位的补贴 | |||
五、上级补助收入 | 赠与 | |||
六、附属单位缴款 | 债务利息支出 | |||
七、其他收入 | 其他资本性支出 | |||
基本建设支出 | ||||
其他支出 | ||||
三、经营支出 | ||||
四、对附属单位补助支出 | ||||
五、上缴上级支出 | ||||
本年收入合计 | 190.24 | 本年支出合计 | 190.24 | |
八、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | |||
九、上年结余 | 七、年末结余 | |||
收入合计 | 190.24 | 支出合计 | 190.24 |
经费拨款支出预算表 | ||||||||||||||||
预算单位:区发展改革和科学技术局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
功能科目 | 单位名称 (功能科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 赠与 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 基本建设支出 | 其他支出 | ||
* | * | * | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 190.24 | 153.24 | 104.35 | 14.00 | 34.89 | 37 | 37 | |||||||||
区发改科技局 | 190.24 | 153.24 | 104.35 | 14.00 | 34.89 | 37 | 37 | |||||||||
201 | 4 | 1 | 行政运行 | 145.24 | 145.24 | 104.35 | 6.00 | 34.00 | 0 | 0 | ||||||
02 | 一般行政管理事务 | 22 | 0 | 22 | 22 | |||||||||||
99 | 其他发展与改革事务支出 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
206 | 4 | 4 | 科技成果转化与扩散 | 7 | 0 | 7 | 7 | |||||||||
99 | 其他技术研究与开发支出 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
214 | 1 | 2 | 一般行政管理事务 | 5 | 0 | 5 | 5 |