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        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站教育局2020年部门预算公开说明

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民政府门户网站  www.mllhpc.com                    发布时间:2020-12-18                   

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站教育局2020年部门预算公开说明

        目   录

          第一部分:部门预算公开说明

          一、部门基本概况

          (一)职能职责

        (二)机构设置

         二、部门预算单位构成

          三、部门收支总体情况

          (一)收入预算

          (二)支出预算

          四、一般公共预算收支情况

          (一)基本支出

          (二)项目支出

          五、其他重要事项的情况说明

          (一)机关运行经费

          (二)"三公"经费预算

          (三)部门预算政府采购情况

          (四)国有资产占有使用情况

          (五)绩效目标设置情况

          六、名词解释

          第二部分 部门预算公开表格(附表)

        一、部门收支总表

        二、部门收入总体情况表

           三、部门支出总体情况表

          四、财政拨款收支总体情况表

          五、一般公共预算支出情况表

        六、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

          七、一般公共预算基本支出明细表(按功能分类)

          八、政府性基金预算支出情况表

        九、三公经费预算表







        一、部门基本概况 

        1.贯彻落实党和国家关于教育工作和法律、法规、规章,落实省委、省政府、市委、市政府有关教育工作方针、政策和指示,结合本区制定具体实施办法和管理制度,并监督实施。


        2.研究拟定全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及发展的重点、结构、速度和步骤,指导并协调实施。


        管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育和扫除青壮年文盲及继续教育等工作;负责全区社会力量办小学、幼儿园的管理工作;

        4.组织指导全区教育的各项改革,拟定教育教学方法改革的实施办法,指导学校内部管理体制的改革,强化教育教学管理。


        5.负责全区教育系统行政干部、教师队伍的人事管理,制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划,并组织实施。


        6.组织和指导全区学校全面实施素质教育及教改教研工作;规划并指导全区学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。


        7.管理成人高校、成人中专的招生考试工作和高等教育自考试工作。


        8.协调指导师范类大中专毕业生就业工作。


        9.管理全区勤工俭学工作、教育技术装备、体育设施器材装备和图书建设工作。


        10.指导全区教育行政执法工作和全区教育系统的纪检、监察、内部审计等工作,负责全区直属学校和学区、中心校的纪检、监察、审计等各项工作。


        11.统筹管理本部门教育经费;会同有关部门,拟定教育经费筹措、拨款、基建投资的政策规定,完善经费的管理制度。


        12.负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。


        13.完成区委、区政府交办的其它事项。







          2、机构设置 

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站教育局内设机构有:区委教育工作领导小组秘书组秘书股、办公室(加挂政策法规股牌子)、组织人事师训股、基础教育股、职业教育与成人教育股、体育卫生与艺术教育股、计划财务股(加挂内部审计股牌子)、民办教育股、综合治理股(加挂校车管理股牌子)、教育督导股共10个股室;二级机构有:教育培训中心、教学研究中心、学生资助服务中心。

          二、部门预算单位构成 

          纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 

          1、无

          三、部门收支总体情况 

         2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费,也包括归口管理使用的专项经费。 

          (一)收入预算2020年年初预算数(13027.58   )万元,其中,一般公共预算拨款( 13027.58  )万元。收入较去年增加710.44万元,主要是人员经费增加 810.84万元(因人员工资、相关保险增加),公用经费减少105.4万元,专项经费增加5万元。

          (二)支出预算:2020年年初预算数(13027.58  )万元,其中,一般公共服务支出(13027.58)万元。支出较去年增加710.44万元,主要是人员经费增加810.84万元(因人员工资、相关保险增加),公用经费减少105.4万元,专项经费增加5 万元。

          

          四、一般公共预算拨款支出预算 

        2020年一般公共预算拨款收入( 13027.58  )万元,具体安排情况如下: 

          (一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为( 12702.58  )万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

        (二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为( 325  )万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。

          五、其他重要事项的情况说明 

         1、机关运行经费 

        2020年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款(16.6)万元。

         2、"三公"经费预算 

           2020年"三公"经费预算数为( 0 )万元,其中,公务接待费( 0)万元,公务用车购置及运行费( 0 )万元(其中公务用车运行费(0 )万元),因公出国(境)费( 0)万元。与2019年部门预算三公经费安排持平。

          3、政府采购情况 

        2020年本单位政府采购预算总额(6.49)万元,其中政府采购货物预算(6.49)万元、政府采购服务预算(0)万元。

          4、国有资产占有情况 

        截至2019年12月31日,本单位共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种转业技术用车0辆;单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)

         2020年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)。

        5、重点项目预算绩效目标说明.

        本单位纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为325万元。实行绩效目标管理的项目有4,涉及财政拨款预算325万元。 

          六、名词解释 

          1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

          2、"三公"经费:纳财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。