365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站司法局2017年预算编制说明
一、主要职能
1. 贯彻国家和省市司法行政工作方针、政策,为区委、区人大、区政府、区政协、区委政法委起草本区有关司法行政工作的文件草案,制定部门规范性文件,制定司法行政工作的发展规划和年度计划并组织实施。
2. 拟定全民普及法律常识规划并组织实施,指导各地方、各行业法制宣传、依法治理工作和对外法制宣传;参与社会治安综合治理工作。
3. 按规定权限对本区内的律师事务所和律师的执业活动实施日常监督管理,查处无执业证书的人员以律师、基层法律工作者名义从事法律服务业务的行为。
4. 监督管理全区的法律援助工作。
5. 负责基层司法所人员编制管理、工资关系、业务指导和建设;指导、监督人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。
6. 负责司法行政装备和国有资产管理工作,指导、监督司法行政系统计划财务工作。
7. 指导、监督司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。
8. 承办区政府交办的其他事项。
二、基本情况
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站司法局实有人数25人,其中在职全额人员17人,退休8人。
三、2017年收支预算安排
全年收入预算为260.11万元,其中经费拨款260.11万元。
全年支出预算合计260.11万元,其中基本支出217.61万元(工资福利支出145.24万元、商品和服务支出8.5万元、对个人和家庭补助支出63.87万元),项目支出42.5万元。
全年预算收支平衡。
2017年收支预算表 | ||||
预算单位:区司法局 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 本年预算数 | 项 目 | 本年申报数 | 本年预算数 |
一、一般预算拨款 | 260.11 | 一、基本支出 | 217.61 | |
经费拨款 | 260.11 | 工资福利支出 | 145.24 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 商品和服务支出 | 8.50 | ||
转移支付拨款 | 对个人和家庭补助 | 63.87 | ||
二、基金预算拨款 | 二、项目支出 | 42.50 | ||
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 专项商品和服务支出 | 42.50 | ||
四、经营收入 | 对企事业单位的补贴 | |||
五、上级补助收入 | 赠与 | |||
六、附属单位缴款 | 债务利息支出 | |||
七、其他收入 | 其他资本性支出 | |||
基本建设支出 | ||||
其他支出 | ||||
三、经营支出 | ||||
四、对附属单位补助支出 | ||||
五、上缴上级支出 | ||||
本年收入合计 | 260.11 | 本年支出合计 | 260.11 | |
八、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | |||
九、上年结余 | 七、年末结余 | |||
收入合计 | 260.11 | 支出合计 | 260.11 |
经费拨款支出预算表 | ||||||||||||||||
预算单位:区司法局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
功能科目 | 单位名称 (功能科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 赠与 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 基本建设支出 | 其他支出 | ||
* | * | * | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 260.11 | 217.61 | 145.23 | 8.50 | 63.87 | 42.5 | 42.5 | |||||||||
区司法局 | 260.11 | 217.61 | 145.23 | 8.50 | 63.87 | 42.5 | 42.5 | |||||||||
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 217.61 | 217.61 | 145.23 | 8.50 | 63.87 | 0 | |||||||
06 | 04 | 基层司法业务 | 20.5 | 0 | 20.5 | 20.5 | ||||||||||
06 | 05 | 普法宣传 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
06 | 07 | 法律援助 | 16 | 0 | 16 | 16 |
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站2017年一般公共预算基本支出表 | ||
单位:万元 | ||
经济分类 | 金额 | |
总 计 | 217.61 | |
工资福利支出 | 小计 | 145.24 |
基本工资 | 62.42 | |
津贴补贴 | 55.73 | |
奖金 | ||
绩效工资 | ||
社会保障缴费 | 27.09 | |
其他工资福利支出 | ||
商品和服务支出 | 小计 | 8.5 |
办公费 | 8.5 | |
印刷费 | ||
水费 | ||
电费 | ||
邮电费 | ||
物业管理费 | ||
公务用车运行维护费 | ||
其他交通费用 | ||
差旅费 | ||
维修费 | ||
租赁费 | ||
会议费 | ||
培训费 | ||
公务接待费 | ||
专用材料费 | ||
工会经费 | ||
福利费 | ||
因公出国(境)费用 | ||
劳务费 | ||
委托业务费 | ||
税金及附加费用 | ||
其他商品服务支出 | ||
对个人和家庭补助 | 小计 | 63.87 |
离休费 | ||
退休费 | 43.55 | |
退职(役)费 | ||
抚恤金 | ||
生活补助 | ||
救济费 | ||
医疗费 | 8.42 | |
助学金 | ||
奖励金 | ||
住房公积金 | 11.61 | |
其他对个人和家庭补助 | 0.29 |