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        2019年度365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站审计局部门决算

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民政府门户网站  www.mllhpc.com                    发布时间:2020-07-27                   


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        第一部分  365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站审计局概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分  365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站审计局2019年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分 365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站审计局2019年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

        八、政府性基金预算收入和支出决算情况

        九、预算绩效情况说明

        十、其他重要事项的情况说明

        第四部分  名称解释

        第五部分   附件

         

         

        第一部分  365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站审计局概况

        一、部门职责
        (一)负责全区审计工作。负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护全区财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
        (二)贯彻执行国家关于审计工作的方针、政策和法律法规,研究拟订我区审计工作方针、政策,参与起草审计、财政经济及有关地方性法规、规章草案,制定审计业务制度,并监督执行。制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划以及年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
        (三)负责对国、省宏观经济政策及市政府经济措施等落实情况,以及公共资金、国有资产、国有资源进行审计,实现审计监督全覆盖。向区人民政府报告和向区人民政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施以及管理体制、机制建设的建议。
        (四)向区人民政府提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区人民政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。依法向社会公布审计结果。
        (五)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
          1.区本级财政预算执行情况和其他财政收支。
          2. 乡镇、街道预算执行情况、决算和其他财政收支。
          3.区直各部门、事业单位及其下属单位预算执行情况、决算和其他财政收支。
          4.区属国有企业和融资平台、区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况。
          5.区人民政府部门管理的和其他单位受区人民政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。
          6.区人民政府投资和以区人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和工程竣工决算。
          7.区人民政府接收的国际组织和外国政府援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支。
          8.法律、法规规定应由区审计局审计的其他事项。
        (六)负责区领导干部经济责任审计的日常工作,按规定对区管党政领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计,协调各成员单位运用经济责任审计成果。
        (七)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
        (八)负责上级审计部门授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。
        (九)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
        (十)指导和监督内部审计和社会审计机构工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
        (十一)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)内设机构设置。

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站审计局内设机构包括::办公室(加挂区委审计委员会办公室秘书股牌子)、政策法规股、审计业务综合股、固定资产投资审计股和审计技术股。

        二)决算单位构成。

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站审计局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:审计局本级。

         

        第二部分  365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站审计局2019年度部门决算表

        (见附件:2019年度365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站审计局部门决算公开表)

         

         

         

        第三部分  365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站审计局209年度部门决算情况说明

         

        一、 收入支出决算总体情况说明

        2019年收入262.17万元,比上年248.17万元,增加14万元,主要是人员经费、上级专项经费的增加。

        2019年支出270.81万元,比上年236.16万元,增加34.65万元,主要是人员经费、上级专项经费的增加。

        二、收入决算情况说明

        2019年收入262.17万元,其中财政拨款收入261.67万元,占总收入99.81%;其他收入0.5万元,占总收入0.19%

        三、支出决算情况说明

        2019年支出270.81万元,其中基本支出270.81万元,占支出100%

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        一般公共预算财政拨款收入261.67万元,比上年228.29万元增加33.38万元,主要是人员经费和上级专项经费的增加。

        一般公共预算财政拨款支出270.31万元,比上年216.27万元增加54.04万元,主要是人员经费和上级专项经费的增加。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况。

        一般公共预算财政拨款支出270.31万元,占本年总支出270.81万元的99.81%。比上年216.27万元增加54.04万元,主要是人员经费和上级专项经费的增加。

        (二)财政拨款支出决算结构情况。

        一般公共预算财政拨款支出270.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出270.21万元,占支出99.96%;社会保障和就业支出0.1万元,占支出0.04%

        (三)财政拨款支出决算具体情况。

        2019年度财政拨款支出年初预算数为195.72万元,支出决算数为270.31万元,完成年初预算的138.11%,具体如下表:

        功能代码

        功能名称

        决算数

        预算数

        增加 

        变动原因

        2010499

        其他发展与改革事务支出

        0.44

        0.44



        2010601

        行政运行

        1.52

        1.52



        2010801

        行政运行

        186.43

        111.93

        74.50

        人员和专项经费增加 

        2010802

        一般行政管理事务

        25.00

        25.00



        2010804

        审计业务

        20.00

        20.00



        2010899

        其他审计事务支出

        9.77

        9.77



        2013102

        一般行政管理事务

        2.30

        2.30



        2019999

        其他一般公共服务支出

        24.76

        24.76



        2080599

        其他行政事业单位离退休支出

        0.10


        0.10

        退休费用增加 



        270.31

        195.72

        74.59


         

        一般公共预算财政拨款支出270.31万元。其中基本支出270.31万元。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        一般公共预算财政拨款基本支出270.31万元,其中人员经费235.14万元,占支出86.99%;公用经费35.18万元,占支出13.01%

        人员经费支出明细表:

        科目编码

        科目名称

        决算数

        301

        工资福利支出

        222.38

        30101

          基本工资

        46.27

        30102

          津贴补贴

        57.82

        30103

          奖金

        61.46

        30106

          伙食补助费

        1.44

        30107

          绩效工资

        3.83

        30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

        13.41

        30110

          职工基本医疗保险缴费

        7.71

        30112

          其他社会保障缴费

        11.51

        30113

          住房公积金

        18.92

        303

        对个人和家庭的补助

        12.76

        30302

          退休费

        7.26

        30305

          生活补助

        4.00

        30399

          其他对个人和家庭的补助

        1.50

        人员经费合计

        235.14

         

         

         

         

         

         

         

        公用经费明细表:

        科目编码

        科目名称

        决算数

        302

        商品和服务支出

        35.18

        30201

          办公费

        13.41

        30205

          水费

        0.34

        30207

          邮电费

        0.16

        30211

          差旅费

        0.66

        30213

          维修(护)费

        0.28

        30217

          公务接待费

        0.70

        30226

          劳务费

        3.08

        30228

          工会经费

        9.52

        30229

          福利费

        0.66

        30299

          其他商品和服务支出

        6.37


           合计

        35.18

         

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

        三公经费支出预算0.7万元,支出决算为0.7万元,完成预算的100%.比上年0.8万元减少0.1万元。其中,

        公务接待费支出预算0.7万元,支出决算为0.7万元,完成预算的100%.比上年0.8万元减少0.1万元。减少原因是接待减少。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.7万元,占100%%。其中:

        1、公务接待费支出决算为0.7万元,全年共接待来访团组10个、来宾40人次,主要是上级主管部门的指导。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        九、关于2019年度预算绩效情况说明

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站审计局2019年的支出保证了人员的正常经费,保障了机关的正常运行。

        十、其他重要事项

        (一)机关运行经费支出情况

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站审计局2019 年度机关运行经费支出35.18万元,与年初预算数26万元增加15.18万元,增长58.38%。主要原因是:日常公用经费的增加。

        (二)一般性支出情况

        2019年本部门开支会议费0万元。培训费0万元。

        (三)政府采购支出情况

        (四)国有资产占用情况

        第四部分  名词解释

         

         

        第五部分  附件

        2019年度部门整体支出绩效评价报告

         无


        2019年度365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站审计局部门决算公开表