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        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站审计局2020年度部门决算公开

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民政府门户网站  www.mllhpc.com                    发布时间:2021-09-17                   





        2020年度365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站审计局部门决算













        目录

        第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站审计局概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分2020年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        政府性基金预算收入支出决算情况

        关于机关运行经费支出说明

        十、一般性支出情况

        十一、关于政府采购支出说明

        十二、关于国有资产占用情况说明

        十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

        第四部分名词解释

        第五部分附件






        第一部分


        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站审计局概况









        一、部门职责

        (一)负责全区审计工作。负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护全区财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

        (二)贯彻执行国家关于审计工作的方针、政策和法律法规,研究拟订我区审计工作方针、政策,参与起草审计、财政经济及有关地方性法规、规章草案,制定审计业务制度,并监督执行。制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划以及年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

        (三)负责对国、省宏观经济政策及市政府经济措施等落实情况,以及公共资金、国有资产、国有资源进行审计,实现审计监督全覆盖。向区人民政府报告和向区人民政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施以及管理体制、机制建设的建议。

        (四)向区人民政府提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区人民政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。依法向社会公布审计结果。

        (五)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

         1.区本级财政预算执行情况和其他财政收支。

         2. 乡镇、街道预算执行情况、决算和其他财政收支。

         3.区直各部门、事业单位及其下属单位预算执行情况、决算和其他财政收支。

         4.区属国有企业和融资平台、区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况。

         5.区人民政府部门管理的和其他单位受区人民政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

         6.区人民政府投资和以区人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和工程竣工决算。

         7.区人民政府接收的国际组织和外国政府援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支。

         8.法律、法规规定应由区审计局审计的其他事项。

        (六)负责区领导干部经济责任审计的日常工作,按规定对区管党政领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计,协调各成员单位运用经济责任审计成果。

        (七)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

        (八)负责上级审计部门授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。

        (九)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

        (十)指导和监督内部审计和社会审计机构工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

        (十一)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)内设机构设置。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站审计局内设机构包括:办公室(加挂区委审计委员会办公室秘书股牌子)、政策法规股、审计业务综合股、固定资产投资审计股和审计技术股。

        (二)决算单位构成。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站审计局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站审计局本级。






















        第二部分


        部门决算表

        (公开表见附件)














        第三部分


        2020年度部门决算情况说明



        一、收入支出决算总体情况说明

        2020年度收、支总计564.32万元。与上年相比,增加31.34万元,增长5.88%,主要是因为其他收入、人员经费支出和公用经费支出增加。

        二、收入决算情况说明

        本年收入合计282.07万元,其中:财政拨款收入272.07万元,占96.45%;其他收入10万元,占3.55%。

        三、支出决算情况说明

        本年支出合计282.25万元,其中:基本支出282.25万元,占100%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2020年度财政拨款收、支总计544.32万元,与上年相比,增加12.34万元,增长2.32%,主要是因为其他收入增加。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2020年度财政拨款支出272.25万元,占本年支出合计的96.46%,与上年相比,财政拨款支出增加1.94万元,增长0.72%,主要是因为公用经费支出增加。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2020年度财政拨款支出272.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出272.25万元,占100%

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2020年度财政拨款支出年初预算数为202.12万元,支出决算数为272.25万元,完成年初预算的139.64%,其中:

        一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

           年初预算为0万元,支出决算为10.86万元,超出年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:进行了审计视频会商系统高清改造。

        一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)

           年初预算为0万元,支出决算为6万元,超出年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未安排该项预算。

        一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)

        年初预算为177.12万元,支出决算为182.52万元,完成年初预算的103.05%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年新进两名人员工作经费未纳入年初预算。

        一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)

        年初预算为5万元,支出决算为8万元,完成年初预算的160%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加导致超预算支出

        一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)

        年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算

        一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)

        年初预算为0万元,支出决算为2.56万元,超出年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员调出的职业年金记实经费未纳入年初预算。

        一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

        年初预算为0万元,支出决算为1.3万元,超出年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未安排该项预算

        一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

        年初预算为0万元,支出决算为41万元,超出年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未安排该项预算

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年度财政拨款基本支出272.24万元,其中:人员经费232.23万元,占基本支出的85.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费40.01万元,占基本支出的14.7%,主要包括办公费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

          "三公"经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:

          因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年基本持平。

          公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年基本持平。 

          公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年基本持平。

        (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

          2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.00万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0%。其中:

           1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

           2、公务接待费支出决算为0.00万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2020年度无公务接待费支出。

           3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

           我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        本单位无政府性基金收支。

        九、关于机关运行经费支出说明

        本部门2020年度机关运行经费支出40.01万元,比年初预算数增加10.61万元,增长36.09%。主要原因是:日常公用经费增加。

        十、一般性支出情况

        2020年本部门开支会议费0万元,我单位2020年度无会议费支出;开支培训费0万元,我单位2020年度无培训费支出没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元

        十一、关于政府采购支出说明

        本部门2020年度政府采购支出总额10.86万元,其中:政府采购货物支出10.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.86万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10.86万元,占政府采购支出总额的100%。

        十二、关于国有资产占用情况说明

        截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站审计局2020年的支出保证了人员的正常经费,保障了机关的正常运行。










        第四部分


        名词解释









        一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

        二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        六、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

        七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        九、结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

        十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

        十四、"三公"经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。








        第五部分


        附件

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站审计局2020年度部门决算公开表.XLS

        2020年度部门整体支出绩效评价报告_83902020年度部门整体支出绩效评价报告