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        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站商务局2020年度部门决算公开

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民政府门户网站  www.mllhpc.com                    发布时间:2021-09-17                   


        2020年度365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站商务局部门决算




        目录

        第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站商务局单位概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分2020年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        政府性基金预算收入支出决算情况

        关于机关运行经费支出说明

        十、一般性支出情况

        十一、关于政府采购支出说明

        十二、关于国有资产占用情况说明

        十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

        第四部分名词解释

        第五部分附件


        第一部分

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站商务局单位概况


        一、部门职责

        (一)贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作宏观调控的发展战略、政策,拟订全区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作和商贸流通业的中长期规划、政策措施和实施办法,研究提出经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议。

        (二)推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业、社区商业发展,研究提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

        (三) 拟订全区国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

        (四) 牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作,协调全区消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作,规范商贸企业交易行为;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

        (五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;协助市局按有关规定对成品油流通进行监督管理。

        (六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品管理的技术目录。拟订促进外贸增长方式转变的政策措施;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划;指导、协调全区各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业务,指导对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设。

        (七) 贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;负责协调管理内外贸易科技发展和技术进出口,协调全区高新技术产品出口、出口市场的开拓和技术出口的管理工作;依法监督管理全区技术进出口工作。

        (八) 牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

        (九) 牵头承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作;参加组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作;协助对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。

        (十) 指导全区招商引资和承接产业转移工作,拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策;依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及全区外商投资企业备案登记工作,规范招商引资活动;指导园区的有关工作。

        (十一) 负责组织参与商务部、省政府和市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动;负责组织、指导、协调以365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。

        (十二) 负责全区对外经济合作工作,拟订并组织实施全区对外经济合作的措施和管理办法;指导对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务;负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;协调管理全区承担的对外援助项目等。

         (十三) 贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动,协调港、澳、台商投资管理工作。

        (十四)承担全区商务系统统计及其信息发布工作,提供信息咨询服务,指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

        (十五)负责对全区商贸流通行业的安全生产工作实施监督管理。

        (十六)承办区人民政府交办的其他事项。

        二、机构设置及决算单位构成

        一)内设机构设置。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站商务局下设两个二级公益性事业单位,分别为365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站中小企业服务中心、365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站投资促进事物服务中心,内设6个机构:办公室、市场运行股、商贸流通股(加挂电子商务股牌子)、投资管理股、对外贸易和经济合作股、综合法规与行政审批服务股,本年无变动。

        (二)决算单位构成。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站商务局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站商务局本级(二级机构未进行财务独立核算)



        第二部分

        部门决算表

        相关表格附后365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站商务局2020决算公开表)




        第三部分

        2020年度部门决算情况说明


        一、收入支出决算总体情况说明

        2020年度收、支总计792.64万元。与上年相比,减少2205.73万元,减少73.56%,主要是因为本年无农贸市场项目专项资金支。

        二、收入决算情况说明

        本年收入合计368.38万元,其中:财政拨款收入365.07万元,占99.10%;其他收入3.31万元,占0.90%。

        三、支出决算情况说明

        本年支出合计424.26万元,其中:基本支出325.82万元,占76.80%;项目支出98.44万元,占23.20%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

           2020年度财政拨款收、支总计712.68万元,与上年相比,减少-2264.25万元,减少76.06%,主要是因为本年无农贸市场项目专项资金支。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2020年度财政拨款支出416.83万元,占本年支出合计的99.10%,与上年相比,财政拨款支出减少-1043.92万元,减少71.46%,主要是因为本年无农贸市场项目专项资金支。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2020年度财政拨款支出416.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出347.61万元,占83.40%;文化旅游体育与传媒(类)支出10万元,占2.40%;卫生健康(类)支出4.97万元,占1.19%;城乡社区(类)支出10万元,占2.40%;农林水支出(类)支出4万元,占0.96%;商业服务业(类)支出40.24万元,占9.65%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2020年度财政拨款支出年初预算数为406.83万元,支出决算数为416.83万元,完成年初预算的102.46%,其中:

        1、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

        年初预算为229.82万元,支出决算为239.82万元,完成年初预算的104.35%,决算数大于年初预算数的主要原因是:改制人员本年经费略有上升。

        2、一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。

        年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:

        3、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

        年初预算为77.18万元,支出决算为77.18万元,完成年初预算的100%决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:

        4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)

        年初预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:

        5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  一般行政管理事务(项)

        年初预算为10.11万元,支出决算为10.11万元,完成年初预算的100%决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:

        6、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

        年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:

        7、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)  一般行政管理事务(项)

        年初预算为3.50万元,支出决算为3.50万元,完成年初预算的100%决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:

        8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

        年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:

        9、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

        年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:

        10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

        年初预算为4.97万元,支出决算为4.97万元,完成年初预算的100%决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:

        11、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)

        年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:

        12、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展

        年初预算为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的100%决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:

        13、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出

        年初预算为5.50万元,支出决算为5.50万元,完成年初预算的100%决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:

        14、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)  其他涉外发展服务支出

        年初预算为34.74万元,支出决算为34.74万元,完成年初预算的100%决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年度财政拨款基本支出322.04万元,其中:人员经费284.26万元,占基本支出的88.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费37.78万元,占基本支出的11.73%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

        "三公"经费财政拨款支出预算为7.00万元,支出决算为6.53万元,完成预算的93.29%,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是,与上年相比减少(增加)0.00万元,减少(增长)0.00%,减少(增长)的主要原因是

        公务接待费支出预算为7.00万元,支出决算为6.53万元,完成预算的93.29%决算数小于预算数的主要原因是接待客商人次减少,与上年相比增加0.27万元,增长4.13%,增长的主要原因是相关支出略有增加

        公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是,与上年相比减少(增加)0.00万元,减少(增长)0.00%,减少(增长)的主要原因是

        (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.53万元,占100.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中:

        1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次(精确到个位数),开支内容包括:无。

        2、公务接待费支出决算为6.53万元,全年共接待来访团组151个、来宾1,324人次,主要是客商洽谈项目用地及未来我区项目规划相关事宜发生的接待支出。

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。(本单位无政府性基金收支)

        九、关于机关运行经费支出说明

        本部门2020年度机关运行经费支出37.78万元,比年初预算数增加(减少)0.00 万元,增长(降低)0.00%。年初预算数一致

        十、一般性支出情况

        2020年本部门开支会议费0.00万元,未发生会议费、培训费相关开支。

        十一、关于政府采购支出说明

        本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

        十二、关于国有资产占用情况说明

        截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

        1概述项目绩效目标完成情况。

        积极开展电商扶贫工作。本年度我局继续开展网销一县一品、深化与电商大平台合作、巩固"电商扶贫特产专区"、完善县级电商服务中心及村级电商服务站体系、帮扶困难贫困户电商企业等工作,基本完成本年度电商扶贫绩效目标任务。

        2概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

        本年度电商扶贫共支出40000元,电商扶贫专项经费使用率达100%。


        第四部分

        名词解释


        一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

        八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

        九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

        十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十二、"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


        第五部分

        附件


        2020年度部门整体支出绩效评价报告_4992020年度部门整体支出绩效评价报告

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站商务局2020年度部门决算公开表.XLS