目录
第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站统计局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站统计局单位概况
部门职责
(一)贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规,完成国家和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为;负责实施省、市各项重点工作考核的指标数据评估认定。
(二)制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,组织实施全区投入产出调查,核算全区国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料。
(三)会同有关部门拟订重大区情区力普查计划与方案,组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力调查,汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业居民服务修理和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和运输代理业、仓储业、软件和信息技术服务业、科技推广和应用服务业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。
(五)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。
(六)组织经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。
(七)组织实施城乡住户调查、劳动力调查、畜禽监测、小微企业调查、规模以下工业调查、服务业调查、价格调查、成本费用调查等国家和地方抽样调查工作;承担各类民意调查工作。
(八)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(九)依法审批或者备案地方统计调查项目和区直各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。
(十)建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统;指导各镇街、各部门加强统计基础建设和统计信息化系统建设。
(十一)协助镇街管理镇街综合统计员,指导全区统计专业技术队伍建设,协助承办统计专业技术资格考试、职务评聘和从业资格认定工作;管理中央和省、市、区财政安排的统计专项经费以及中央、省财政安排的基本建设投资。指导全区统计教育、统计宣传工作。
(十二)按照党和国家有关"一岗双责"的要求,承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。
(十三)承办区委、区人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站统计局单位内设机构包括: 区统计局下设办公室、政策法规和行政审批服务股、业务股、统计调查股和一个二级全额事业单位365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站经济社会调查中心。
(二)决算单位构成。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站统计局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站统计局单位本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||
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| 公开01表 | |||||
部门: |
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| 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 |
| 一、一般公共服务支出 | 14 |
| |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
| |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 16 |
| |||||
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
| |||||
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
| |||||
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 19 |
| |||||
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| …… | 20 |
| |||||
八、其他收入 | 8 |
|
| 21 |
| |||||
| 9 |
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| 22 |
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本年收入合计 | 10 |
| 本年支出合计 | 23 |
| |||||
使用非财政拨款结余 | 11 |
| 结余分配 | 24 |
| |||||
年初结转和结余 | 12 |
| 年末结转和结余 | 25 |
| |||||
总计 | 13 |
| 总计 | 26 |
| |||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||
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| 公开02表 |
部门: |
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| 单位:万元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
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| 公开03表 |
部门: |
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| 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
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| 公开04表 | ||
部门: |
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| 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 |
| 一、一般公共服务支出 | 15 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 17 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
|
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 |
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| 7 |
| …… | 21 |
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| 8 |
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| 22 |
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本年收入合计 | 9 |
| 本年支出合计 | 23 |
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年初财政拨款结转和结余 | 10 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 24 |
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一般公共预算财政拨款 | 11 |
|
| 25 |
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政府性基金预算财政拨款 | 12 |
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| 26 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 13 |
|
| 27 |
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总计 | 14 |
| 总计 | 28 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:公开05表
单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门:公开06表 单位:万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 |
| 302 | 商品和服务支出 |
| 307 | 债务利息及费用支出 |
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30101 | 基本工资 |
| 30201 | 办公费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
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30102 | 津贴补贴 |
| 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30112 | 其他社会保障缴费 |
| 30211 | 差旅费 |
| 31008 | 物资储备 |
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30113 | 住房公积金 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
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30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 399 | 其他支出 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 39906 | 赠与 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 39999 | 其他支出 |
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30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 |
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人员经费合计 |
| 公用经费合计 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
部门:公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:公开08表
单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
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| 公开09表 | |||
部门: |
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| 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计477.79万元。与上年相比,增加224.44万元,增长88.59%,主要是因为全国第七次人口普查专项普查三年经费财政一次性拨付。
二、收入决算情况说明
本年收入合计477.79万元,其中:财政拨款收入468.8万元,占98.12%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入8.99万元,占1.88%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计329.35万元,其中:基本支出159.09万元,占48.3%;项目支出170.26万元,占51.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计468.8万元,与上年相比,增加234.2万元,增长99.83%,主要是因为一方面是专项普查经费增加,另一方面是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出313.92万元,占本年支出合计的95.32%,与上年相比,财政拨款支出增加53.59万元,增长20.58%,主要是因为全国第七次人口普查专项普查经费三年一次性拨付。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出313.92万元,主要用于以下方面:政府办公厅(室)及相关机构事务(类)支出113.96万元,占36.3%;统计信息事务(类)支出195.96万元,占62.42%;党委办公厅(室)及相关机构事务(类)支出4万元,占1.28%.
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为468.8万元,支出决算数为329.35万元,完成年初预算的70.25%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为131.78万元,支出决算为113.96万元,完成年初预算的86.4%,决算数小于年初预算数的主要原因是:跨年度项目下年支出。
2、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。
年初预算为143.66万元,支出决算为143.66万元,完成年初预算的100%。
3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为14万元,支出决算为23.03万元,完成年初预算的164.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是:跨年度项目本年支出。
4、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。
年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。
5、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。
年初预算为167.36万元,支出决算为26.27万元,完成年初预算的15.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是:跨年度项目下年支出。
6、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出159.09万元,其中:人员经费143.1万元,占基本支出的89.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费15.99万元,占基本支出的10.05%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是……。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是……。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)XX%,减少(增长)的主要原因是……。
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出139.95万元,比上年决算数增加22.25万元,增长18.9%。主要原因是:人员经费增加,工资福利及奖金增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费2.31万元,用于召开统计年报工作会会议、人口普查调度会等,人数750人,内容为统计年报、第七次人口普查工作会;开支培训费0.64万元,用于开展统计年报培训培训、第七次人口普查培训等,人数350人,内容为统计年报培训培训、第七次人口普查培训等.
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额56.17万元,其中:政府采购货物支出6.17 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)
第四部分
名词解释
一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购金额的计算口径为包括政府采购货物支出、政府采购服务支出等。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
单位基本情况
我局设4个内设机构,下辖1个经济社会调查中心。核定机关编制13人,其中行政编制3名,全额拨款事业编制10名。年末实有在职人数13人,离休、退休人员无。
二、主要职能:
贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规,完成国家和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全区统计工作,确保数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为;负责省、市各项重点工作考核的指标数据评估认定。对国民经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关统计数据及各项大型国情国力调查及临时调查、抽样调查等工作。
三、收入决算情况说明
本年收入合计477.79万元,其中:财政拨款收入468.8万元,占98.12%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入8.99万元,占1.88%。
四、支出决算情况说明
本年支出合计329.35万元,其中:基本支出159.09万元,占48.3%;项目支出170.26万元,占51.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
五、取得的工作成效
1.做好全区主要经济指标监测。一是抓好重要经济指标监测。强化月度经济运行监测预警,对GDP、固定资产投资、服务业等主要指标进行严密跟踪和监测,对结构调整、经营风险等进行常规性监测,分析问题,提出对策,当好参谋。确保统计数据真实科学,应统尽统。
2.精准分析,发挥决策参考作用。围绕政府、领导、社会关注的热点、焦点,下大力气搞好专题研究,练好统计分析。全局各专业每季度开展经济形势调研,结合大走访大服务大抓落实调研活动以及"企业服务月"活动,由局领导带队,对重点街道和企业开展了调研,以全面反映全区经济总体形势和各大领域发展状况,准确预测发展趋势。
3.实事求是,做好专业定、季、年报工作。切实把定、季、年报工作当成统计系统工作的核心业务来抓,按照国家、省、市统计部门的部署,严格执行国家统计标准,贯彻全国统一的基本统计报表制度,召开培训会,组织精干力量克服工作任务重、时间紧的困难,开展好综合核算、工业、商贸业、建筑业、房地产业、固定资产投资、重点服务业、农村、能源、劳动工资、人口、科技等专业的定、季、年报工作,切实做到数出有据,应统尽统,如实反映各专业经济发展情况。通过监测数据,更加科学的研判、评估、分析专业经济发展趋势,分析评估统计报表数据的合理性及其变化幅度,使得监测数据与报表数据互为重要的支撑和补充,为各级领导分析形势、制定政策提供准确依据。
4、科学统筹,人口普查开展有成效。一是充分利用传统媒介、新兴媒介、及户外广告牌、板报、标语等多种渠道,千方百计做到网络有消息、社区有提示、户外有标语,不断强化社会公众对人口普查的认识,及对人口普查重大意义、人口普查各项政策、人口普查法规制度、参与人口普查的荣誉感、人口普查与改善百姓生活等重点内容的宣传,让每一位普查对象明白人口普查利国利民利自己。二是坚持依法普查。为保质保量如期完成第七次全国人口普查工作,做到区不漏房、房不漏户、户不漏人、人不漏项。
六、存在的主要问题
今年工作虽然取得了一些成绩,但统计监测分析水平仍需进一步提高,对新常态经济形势的调研力度还不足,数据质量的监控手段缺乏创新,统计分析的广度和深度仍待提升,整体质量仍有提高空间,精品分析和专题分析相对较少;统计基层基础仍待进一步夯实。人手紧与任务重的矛盾较为突出,各级统计力量仍欠充足,统计人员压力较大,统计队伍稳定性、积极性仍欠缺。统计人员素质有待提高,跟上统计现代化信息化要求的差距愈发凸显。统计基层基础规范化水平仍待提升,对基层的调研指导力度有待加强。
七、2021年工作思路
2021年,全区统计工作的总体要求是:将深入贯彻党的十九大精神,认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持围绕区委、区政府中心工作,优服务,重基础,提质量,强队伍,依法统计,科学统计,为区委、区政府科学决策和管理以及社会各界参与经济社会活动提供丰富翔实的统计信息,为全区经济转型升级作出新贡献。
365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站统计局
2021年9月17日