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        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站应急管理局(安监局)2018年决算公开

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民政府门户网站  www.mllhpc.com                    发布时间:2019-08-16                   

         

         

         

         

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站安全生产监督管理局

        2018年度部门决算 

         

         

        目录

         

        第一部分 蒸湘区安监局单位概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分 蒸湘区安监局2018年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分  蒸湘区安监局2018年度部门决算情况说明

        一、收支决算总体情况

        二、财政拨款收支决算情况

        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        五、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

        六、其他重要事项的情况说明

        第四部分  名称解释

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

           365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站安全生产监督管理局2018年决算公开情况说明

        (一)部门主要职责及机构设置情况

        一、主要职责

        1.贯彻执行国家、省市安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章,组织起草全区安全生产综合性的规范性文件草案,拟订全区安全生产工作的政策和规划,指导协调全区安全生产工作,分析和预测全区安全生产形势,发布全区安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

        2.承担全区安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和乡镇街道的安全生产工作,拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

        3.承担工矿商贸生产经营单位(煤矿除外,下同)安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

        4.依法组织并指导监督实施安全生产准入制度,依法承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任,负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作;依法组织实施上述安全生产行政许可并负责其监督管理工作。

        5.承担工矿商贸生产经营单位作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证(含使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可证)的核发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

        6.组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

        7.负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查;根据区人民政府授权,依法组织一般安全生产事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

        8.负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全区生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。

        9.负责监督检查职责范围内和上级委托的新建、改建、扩建工程项目的安全评价的评审、安全设施设计的审查和安全设施的竣工验收工作。

        10.组织、指导全区安全生产宣传教育工作;组织职责范围内工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格(煤矿矿长安全资格除外)的培训和考核工作;监督检查生产经营单位安全教育培训工作。

        11.指导、监督全区生产经营单位安全标准化、安全生产检测检验工作(煤矿除外);组织实施对工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备(煤矿设备和特种设备除外)进行检测检验;监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督注册安全工程师执业行为。

        12.组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

        13.组织拟订全区安全生产科技规划,组织、指导协调安全生产先进技术推广、示范工作。

        14.归口管理区级安全技术改造、安全技术措施、公共安全重大事故隐患治理等安全生产专项资金项目,并监督检查其资金的使用情况;监督检查生产经营单位安全生产经济政策的落实以及安全生产费用的提取和使用情况。

        15.组织开展全区安全生产方面的对外交流与合作。

        16.承担区安全生产委员会的具体工作。

        17.承办区人民政府、区安全生产委员会和市安全生产监督管理局交办的其他事项。

        二、机构设置情况

        根据上述职责,区安全生产监督管理局设3个内设机构:

        (一)综合法制股

        负责局机关的日常工作的组织协调、催办落实;负责机关文秘、机要、保密、档案、信访、财务、国有资产、人事工资、计划生育、综合治理、接待、会务、车辆管理、信息网络建设与管理和行政后勤工作;负责组织开展安全生产对外交流与协作工作;承担有关外事工作;负责拟订全区安全生产目标管理考核标准和控制指标体系,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况;检查安全生产责任制落实情况;分析和预测全区安全生产形势;发布全区安全生产信息;联系调度区政府有关部门和各乡镇街道的安全生产工作,协调安全生产中的重大问题;组织、协调全区安全生产大检查、专项督查和安全生产专项整治工作;负责拟订全区安全生产的发展规划和科技规划,指导、协调安全生产先进技术推广、示范工作;督促有关部门及时发布重大安全隐患警示信息;宣传贯彻国家安全生产法律、法规和政策;组织安全生产重大行政决策、规范性文件的起草及合法性审查;负责安全生产政务公开;负责安全生产执法监督、行政复议和行政诉讼工作;依法组织、指导工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格(煤矿矿长安全资格除外)培训和考试考核工作;承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

        (二)安全监管一股(加挂行政审批服务股牌子)

        依法负责职责范围内的化工(含石油化工)、医药、危险化学品生产经营单位安全生产监督管理工作;参与相关行业的生产和储存新建、改建、扩建项目的安全设施设计审查和监督竣工验收工作;负责职责范围内的危险化学品安全经营许可证的初审、发放与管理工作;承担危险化学品安全综合监督管理工作和相关行政许可工作;依法监督检查化工(含石油化工)、医药和危险化学品生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规及其安全生产条件、设备设施安全情况;依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位;指导非药品类易制毒化学品生产、经营监督管理工作;指导监督相关行业安全标准化、安全生产检验检测、安全评估工作;参与危险化学品事故调查处理和应急救援工作;监督危险化学品行业安全生产专项资金的使用情况、所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况;监督跟踪危险化学品行业重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作;依法负责职责范围内的烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理工作;监督检查烟花爆竹行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况;依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位;负责烟花爆竹经营(零售)许可证的核发工作;参与职权范围内新建、扩建、改建项目安全设施设计审查和监督竣工验收工作;指导监督烟花爆竹行业安全标准化、安全生产检验检测、安全评价工作;参与烟花爆竹事故调查处理和应急救援工作;监督检查烟花爆竹行业安全生产专项资金的使用情况、所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况;监督跟踪烟花爆竹行业重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作;代表本部门集中受理、办理行政审批服务事项并履行行政审批职权,相关业务股室重点履行调查研究、政策制定、监督检查、执法管理、现场踏勘、延伸服务等职能。

        (三)安全监管二股

        依法负责职责范围内的非煤矿山安全生产监督管理工作;监督检查贯彻执行安全生产法律、法规及其安全生产条件、设备设施安全情况;依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位;依法负责授权范围内安全生产许可证初审工作;参与职权范围内相关新建、改建、扩建项目安全设施设计审查和监督竣工验收工作;指导、监督非煤矿山生产经营单位安全标准化、安全生产检验检测、安全评价工作;参与非煤矿山事故调查处理和应急救援工作;监督检查非煤矿山安全生产专项资金的使用情况、所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况;监督跟踪非煤矿山重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作;参与相关行业事故调查处理和应急救援工作;监督检查安全生产专项资金的使用情况、生产经营单位所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况;监督跟踪重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作;依法负责职责范围内的工矿商贸生产经营单位作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查和行政执法工作;依照规定负责职业危害申报和统计分析工作;负责职业危害数据上报工作;依法监督生产经营单位贯彻执行国家有关职业卫生法律、法规、规定和标准;依法查处违法违规行为;组织指导并监督检查有关职业健康教育培训工作;负责劳动防护用品的安全监督管理工作;依法查处相关行业职业危害事故,参与应急救援工作;依法综合监督检查职责范围内机械、有色、冶金、建材、轻工、电子、纺织、烟草、贸易等行业的工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况;依法查处不具备安全生产基本条件的生产经营单位;监督检查相关新建、改建、扩建项目“三同时”情况,负责职权范围内的安全设施设计审查和监督竣工验收工作;指导监督相关行业安全标准化、安全生产检验检测、安全评价工作;监督检查安全生产专项资金的使用情况、生产经营单位所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况;监督跟踪重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。依法指导、协调和监督交通、公安、消防、建设、水利、电力、邮政、电信、农业、林业、军工、旅游等行业安全生产工作;参与相关行业事故调查和应急救援工作。

        ()、人员编制

        区安全生产监督管理局2018年度机关编制4名(其中行政编制3名,机关其他编制1名),其中:局长1名,副局长2名,纪检组长1。局机关二级机构执法大队事业编制4名,其中执法大队长1名,执法人员3名。另有201811月军转士官一名,编制暂挂于区编办。

         

        (二)、区安全生产监督管理局2018年度决算报表公开附后(全套8张).xls

        收入支出决算总表

         

         

         

         

         

        公开01

        部门:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站安全生产监督管理局

         

         

         

         

        单位:万元

        收入

        支出

           

        行次

        决算数

           

        行次

        决算数

           

         

        1

           

         

        2

        一、财政拨款收入

        1

        257.80

        一、一般公共服务支出

        14

        39.34

        二、上级补助收入

        2

        0.00

        二、外交支出

        15

        0.00

        三、事业收入

        3

        0.00

        三、国防支出

        16

        0.00

        四、经营收入

        4

        0.00

        四、公共安全支出

        17

        0.00

        五、附属单位上缴收入

        5

        0.00

        ……

        18

        0.00

        六、其他收入

        6

        34.74

         

        19

        0.00

         

        7

         

        十四、资源勘探信息等支出

        20

        122.54

         

        8

         

        二十一、其他

        21

        34.74

        本年收入合计

        9

        292.54

        本年支出合计

        22

        196.62

                 用事业基金弥补收支差额

        10

        0.00

                        结余分配

        23

        0.00

                 年初结转和结余

        11

        4.76

                        年末结转和结余

        24

        100.68

         

        12

         

         

        25

         

        总计

        13

        297.30

        总计

        26

        297.30

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

         

        收入决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开02

         

        部门:

        部门;

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

         

           

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

         

        功能分类科目编码

        科目名称

         
         

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

         

        合计

        292.54

        257.80

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        34.74

         

        201

        一般公共服务支出

        41.64

        41.64

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        25.14

        25.14

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2010302

          一般行政管理事务

        25.14

        25.14

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20113

        商贸事务

        4.00

        4.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2011308

          招商引资

        4.00

        4.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20131

        党委办公厅(室)及相关机构事务

        12.50

        12.50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2013102

          一般行政管理事务

        12.50

        12.50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        215

        资源勘探信息等支出

        216.16

        216.16

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21501

        资源勘探开发

        50.00

        50.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2150199

          其他资源勘探业支出

        50.00

        50.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21506

        安全生产监管

        166.16

        166.16

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2150601

          行政运行

        96.26

        96.26

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2150605

          安全监管监察专项

        14.98

        14.98

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2150699

          其他安全生产监管支出

        54.92

        54.92

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        229

        其他支出

        34.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        34.74

         

        22999

        其他支出

        34.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        34.74

         

        2299901

          其他支出

        34.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        34.74

         

         

        支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开03

         

        部门:

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

         

           

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

         

        功能分类科目编码

        科目名称

         
         

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

         

        合计

        196.62

        196.62

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        201

        一般公共服务支出

        39.34

        39.34

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        25.14

        25.14

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2010302

          一般行政管理事务

        25.14

        25.14

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20113

        商贸事务

        1.70

        1.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2011308

          招商引资

        1.70

        1.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20131

        党委办公厅(室)及相关机构事务

        12.50

        12.50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2013102

          一般行政管理事务

        12.50

        12.50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        215

        资源勘探信息等支出

        122.54

        122.54

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21506

        安全生产监管

        122.54

        122.54

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2150601

          行政运行

        47.88

        47.88

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2150605

          安全监管监察专项

        14.98

        14.98

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2160699

          其他安全生产监管支出

        59.68

        59.68

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        229

        其他支出

        34.74

        34.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22999

        其他支出

        34.74

        34.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2299901

        其他支出

        34.74

        34.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。

         

         

        财政拨款收入支出决算总表

         

         

         

         

         

         

         

        公开04

        部门:

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        收入

        支出

           

        行次

        金额

           

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

           

         

        1

           

         

        2

        3

        4

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        257.80

        一、一般公共服务支出

        15

        39.34

        39.34

        0.00

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

        0.00

        二、外交支出

        16

         

         

         

         

        3

         

        三、国防支出

        17

         

         

         

         

        4

         

        四、公共安全支出

        18

         

         

         

         

        5

         

        五、教育支出

        19

         

         

         

         

        6

         

        六、科学技术支出

        20

         

         

         

         

        7

         

        ……

        21

         

         

         

         

        8

         

        十四、资源勘探信息等支出

        22

        122.54

        122.54

        0.00

        本年收入合计

        9

        257.80

        本年支出合计

        23

        161.88

        161.88

        0.00

        年初财政拨款结转和结余

        10

        4.76

        年末财政拨款结转和结余

        24

        100.68

        100.68

        0.00

              一般公共预算财政拨款

        11

        4.76

         

        25

         

         

         

                政府性基金预算财政拨款

        12

        0.00

         

        26

         

         

         

         

        13

         

         

        27

         

         

         

        总计

        14

        262.56

        总计

        28

        262.56

        262.56

        0.00

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

         

        一般公共预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

         

        公开05

         

        部门:

         

         

         

         

        单位:万元

         

           

        本年支出

         

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出 

        项目支出

         
         
         

        栏次

        1

        2

        3

         

        合计

        161.88

        161.88

        0.00

         

        201

        一般公共服务支出

        39.34

        39.34

        0.00

         

        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        25.14

        25.14

        0.00

         

        2010302

          一般行政管理事务

        25.14

        25.14

        0.00

         

        20113

        商贸事务

        1.70

        1.70

        0.00

         

        2011308

          招商引资

        1.70

        1.70

        0.00

         

        20131

        党委办公厅(室)及相关机构事务

        12.50

        12.50

        0.00

         

        2013102

          一般行政管理事务

        12.50

        12.50

        0.00

         

        215

        资源勘探信息等支出

        122.54

        122.54

        0.00

         

        21501

        资源勘探开发

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2150199

          其他资源勘探业支出

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21506

        安全生产监管

        122.54

        122.54

        0.00

         

        2150611

          行政运行

        47.88

        47.88

        0.00

         

        2150605

          安全监管监察专项

        14.98

        14.98

        0.00

         

        2150699

          其他安全生产监管支出

        59.68

        59.68

        0.00

         

          其他安全生产监管支出

         

         

         

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开06

        部门:

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        经济分类科目编码

        科目名称

        决算数

        经济分类科目编码

        科目名称

        决算数

        经济分类科目编码

        科目名称

        决算数

        301

        工资福利支出

        87.48

        302

        商品和服务支出

        67.72

        310

        资本性支出

        1.5

        30101

          基本工资

        22.78

        30201

          办公费

        16.13

        31001

          房屋建筑物购建

         

        30102

          津贴补贴

        13.19

        30202

          印刷费

        11.28

        31002

          办公设备购置

        1.5

        30103

          奖金

        28.06

        30203

          咨询费

         

        31003

          专用设备购置

         

        30106

          伙食补助费

        1.70

        30204

          手续费

         

        31005

          基础设施建设

         

        30107

          绩效工资

         

        30205

          水费

         

        31006

          大型修缮

         

        30108

          机关事业单位基本养老保险费

         

        30206

          电费

         

        31007

          信息网络及软件购置更新

         

        30109

          职业年金缴费

        3.87

        30207

          邮电费

        0.11

        31008

          物资储备

         

        30110

          职工基本医疗保险缴费

        1.84

        30208

          取暖费

         

        31009

          土地补偿

         

        30111

          公务员医疗补助缴费

         

        30209

          物业管理费

         

        31010

          安置补助

         

        30112

          其他社会保障缴费

         

        30211

          差旅费

        0.19

        31011

          地上附着物和青苗补偿

         

        30113

          住房公积金

        15.96

        30212

          因公出国(境)费用

         

        31012

          拆迁补偿

         

        30114

          医疗费

         

        30213

          维修(护)费

         

        31013

          公务用车购置

         

        30199

          其他工资福利支出

        0.08

        30214

          租赁费

         

        31019

          其他交通工具购置

         

        303

        对个人和家庭的补助

        5.18

        30215

          会议费

        0.54

        31021

          文物和陈列品购置

         

        30301

          离休费

         

        30216

          培训费

        8.35

        31022

          无形资产购置

         

        30302

          退休费

         

        30217

          公务招待费

        0.66

        31099

          其他资本性支出

         

        30303

          退职(役)费

         

        30218

          专用材料费

         

        312

        对企业补助

         

        30304

          抚恤金

         

        30224

          被装购置费

         

        31201

          资本金注入

         

        30305

          生活补助

        4.63

        30225

          专用燃料费

         

        31203

          政府投资基金股权投资

         

        30306

          救济费

         

        30226

          劳务费

         

        31204

          费用补贴

         

        30307

          医疗费补助

         

        30227

          委托业务费

        12.3

        31205

          利息补贴

         

        30308

          助学金

         

        30228

          工会经费

        4.1

        31299

          其他对企业补助

         

        30309

          奖励金

        0.15

        30229

          福利费

         

        313

        对社会保障基金补助

         

        30310

          个人农业生产补贴

         

        30231

          公务用车运行维护费

         

        31302

          对社会保险基金补助

         

        30399

          对其他个人和家庭的补助支出

        0.4

        30239

          其他交通费用

        2.89

        31303

          补充全国社会保障基金

         

         

         

         

        30240

          税金及附加费用

         

        399

        其他支出

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服务支出

        11.17

        39906

          赠与

         

         

         

         

        307

        债务利息及费用支出

         

        39907

          国家赔偿费用支出

         

         

         

         

        30701

          国内债务付息

         

        39908

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

         

         

         

         

        30702

          国外债务付息

         

        39999

          其他支出

         

         

         

         

        30703

          国内债务发行费用

         

         

         

         

         

         

        30704

          国外债务发行费用

         

         

         

         

        人员经费合计

         

        公用经费合计

         

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

         

         

         

         

         

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开07

        部门:

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        预算数

        决算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车
        购置费

        公务用车
        运行费

        小计

        公务用车
        购置费

        公务用车
        运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        1

        0

        0

        0

        0

        1

        0.66

        0

        0

        0

        0

        0.66

        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

         

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开08

         

        部门:

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

         

           

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

         

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出 

        项目支出

         
         
         

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

         

        合计

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况(若本表为空表,需说明本单位无政府性基金收支)

         

         

         

         

        (三)、2018年度决算情况说明

        一、收支决算总体情况

              2018年区安监局本年收入合计292.54万元,其中:财政拨款收入 257.8 万元,占88.12%;其他收入34.74万元,占11.88 %。与2017年相比,2018年收入增长144.85 万元,增长98.08 %。经费增加主要原因:1.人员编制增加,经费增长。2.2017年度安全生产奖金直接下拨到我单位。3.执法设备经费。4.省市局隐患资金下拨。

               2018年区安监局本年支出合计196.62万元,其中:基本支出    196.62万元,占100 %;项目支出0万元,占0 %。与2017年相比,2018年支出增长38.96万元,增长24.71%

        二、财政拨款收支决算情况

        区安监局2018年度财政拨款收入决算257.8万元,支出    161.88万元。与2017年相比,2018年财政拨款收入增长112.11万元,增长 76.95%2018年财政支出增长9.35万元,增长6.13 %

        三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况

                  1一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

                       区安监局2018年度一般公共预算财政拨款支出161.88万元,占财政拨款本年支出的82.33 %。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增长9.35万元,增长6.13%

                   2一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        区安监局2018年度一般公共预算财政拨款支出161.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 39.34 万元,占   24.3 %;资源勘探信息等支出122.54 万元,占75.7%

                   3一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

                A、一般公共服务支出20103政府办公厅(室)及相关机关事务:2018年决算支出数39.34万元,完成预算100 %

        B一般公共服务支出2010302一般行政管理事务:2018年决算支出数25.14万元,完成预算100%

        C、一般公共服务支出20113商贸事务:2018年决算支出数1.7   万元,完成预算100 %

        D一般公共服务支出2011308招商引资:2018年决算支出数1.7万元,完成预算100 %

        E一般公共服务支出20131党委办公厅(室)及相关机关事务:2018年决算支出数12.5万元,完成预算100%

        F一般公共服务支出2013102一般行政管理事务:2018年决算支出数12.5万元,完成预算100 %

        G、资源勘探信息等支出21506安全生产监管:2018年决算支出数122.54万元,完成预算100 %

        H资源勘探信息等支出2150611行政运行支出:2018年决算支出数47.88 万元,完成预算100 %

            I、资源勘探信息等支出2150605安全监管监察专项:2018年决算支出数14.98万元,完成预算100 %

          J资源勘探信息等支出2150699其他安全生产监管支出:2018年决算支出数59.68万元,完成预算100 %

         

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

        区安监局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出161.88    万元,基中:

        301工资福利支出87.48万元,主要包括:30101基本工资万元、30102津贴补贴13.19万元、30103奖金28.06万元、30106伙食补助1.7万元、30109职业年金缴费3.87万元、30110职工基本医疗保险缴费1.84万元30113住房公积金15.96万元30199其他工作福利支出0.08万元、

         303对个人和家庭补助5.18万元,主要包括:30305生活补助4.63万元 30309奖励金0.15万元、30399对其他个人和家庭补助支出0.4万元。

        302商品和服务支出:67.72万元,主要包括: 30201办公费16013万元、  30202印刷费11.28万元、  30207邮电费011万元、  30211差旅费0.19万元、 30215会议费0.54万元、 30216培训费8.35万元、   30217公务招待费0.66万元、 30227委托业务费12.3万元、  30228工会经费4.1万元、  30239其他交通费2.89万元 30299其他商品和服务支出11.17万元   

        310资本性支出1.5万元 ,主要包括:31002办公设备装置1.5万元。

        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

        1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

        区安监局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.66万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0;公务用车运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算数为0.66万元。

        区安监局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算与2017年持平,其中:因公出国(境)费支出决算为0;公务用车运行维护费支出决算0;公务接待费支出决算0.66万元。因公出国(境)费支出增减变动的主要原因是本部门无因公出国(境)任务安排;公务接待费是单位严格控制此项开支,所有接待都安排在本单位食堂,节约开支。

        2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

         A、因公出国(境)经费:2018年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

         B、公务用车购置及运行维护费:无

         C、公务接待费:2018年公务接待费主要用于衡钢生产安全事故调查期间餐费和住宿费。

          六、其他重要事项

        1、机关运行经费支出情况。区安监局2018年度机关运行经费支出 69.22万元。

        2、政府采购支出情况。2018年安监局政府采购支出为1.5万元我局严格按采购组织程序,执行采购制度。

        3、国有资产占用情况。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站安监局2018年无国有资产占用情况。

        4、重点绩效评价结果情况。加强安全生产管理监督和应急值班值守,管理精细化,考核标准化,维护全区安全稳定。

        (四)、名词解释

        1、机关运行经费;是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2、“三公”经费;纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映情况单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

        3、政府采购经费: 是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合,其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。