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        2021年度365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民政府办公室部门决算

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民政府门户网站  www.mllhpc.com                    发布时间:2022-08-19                   





        2021年度

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民政府办公室部门决算













        目录

        第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民政府办公室概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分2021年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

        七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

        政府性基金预算收入支出决算情况

        机关运行经费支出说明

        十、一般性支出情况说明

        十一、政府采购支出说明

        十二、国有资产占用情况说明

        十三、2021年度预算绩效情况说明

        第四部分名词解释

        第五部分附件






        第一部分


        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民政府办公室概况









        部门职责

        (一)协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

        (二)研究区政府各部门、直属事业单位和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。

        (三)负责区政府会议的组织和服务工作,协助实施会议决定事项。

        (四)根据区政府领导同志的指示或工作需要,对有关问题进行协调,提出处理意见,报区政府领导同志决定。

        (五)办理上级党委政府和区委区政府领导同志的批示,并督促落实。督促检查区政府各部门、直属事业单位和各镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项的执行落实情况,及时向区政府报告。

        (六)组织开展涉及政府工作的人大代表议案、批评、建议、政协提案办理工作。

        (七)协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件应急处置工作;负责向上级人民政府和区政府领导同志报告重要信息和情况;负责区政府值班工作。

        (八)划入原区人民政府地方金融工作办公室的行政职能,划入商务部门对典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监督管理职责,负责全区地方金融行政管理工作。

        (九)划入原区禁毒工作社会化办公室的行政职能,负责禁毒工作社会化的组织、指导、协调。

        (十)按照党和国家有关"一岗双责"的要求,承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

         (十一)办理区委、区政府交办的其他事项





        二、机构设置及决算单位构成

        (一)内设机构设置。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民政府办公室单位内设机构包括:(一)

        综合股。负责区政府领导内事及外事活动的安排和服务工作;负责上级政府主要领导同志来蒸湘视察的服务工作;负责信息报送相关工作;负责区政府办公室机关和直属单位的党建、机构编制、干部人事、教育培训、考核奖惩、工资福利、工青妇、文明创建、脱贫攻坚、综合治理、企业"双联"和村社区联点等工作,承办全区地方金融行政管理和政务服务;承办负责禁毒工作社会化的组织、指导、协调。

        (二)值班室。负责全区性重要会议或区政府办公室各类会议的场所安排和通知发放;负责区政府机关信函、报刊杂志的收发征订。

        (三)机要股。承办区政府序列机构印章的统一制发、封存和销毁,负责区长印章和区政府、区政府办公室印章的使用、管理;负责文电收发运转、拟办、分办和督办;负责区政府办公室文书档案管理、机要通信和保密工作;负责向相关领导报告人民群众反映的重大问题并催办落实。

        (四)督查室。会同区委办公室研究审核全区督查检查考核事项和计划的统一报批、监督实施;负责政府重要决定、决策贯彻落实的督查和情况综合;负责政府领导同志重要批示、交办事项的督办及落实情况的反馈;负责区政府全体会议、常务会议、区长办公会议和区政府召开的全区性重要会议决定事项的督查督办;负责人大代表建议、政协委员提案的交办、催办工作;负责区人大常委会决议、决定、审议意见、议案的交办、办理和区政协建议案的交办工作;负责全区政府系统绩效管理考核与为民办实事日常工作。

        (五)财务股。负责区政府办公室及有关单位行政经费预决算、国有资产、办公用品管理工作;负责办机关接待及后勤保障工作;负责区政府、区政府办公室离退休人员的管理、服务工作。

        (六)信访室。负责区政府值班工作和重大突发事件信息上传下达,配合信访部门处理向区政府领导、区政府办公室的信访。


        (二)决算单位构成。365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民政府办公室单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民政府办公室单位本级以及365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站国有土地上房屋征收中心 、365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站金融事务管理中心、365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站禁毒事务中心、365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站城市办、365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站治超办等五预算单位 .




        第二部分


        部门决算表

        (相关表格见附件)








        第三部分


        2021年度部门决算情况说明


        一、收入支出决算总体情况说明

        2021年度收、支总计2201.73万元。与上年相比,增加128.8万元,增长6.21%,主要是因为疫情防控、优化营商环境及督查、禁毒工作经费等开支。

        二、收入决算情况说明

        2021年度收入合计1992.3万元,其中:财政拨款收入1986.3万元,占99.7%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入6万元,占0.3%。

        三、支出决算情况说明

        2021年度支出合计2201.7万元,其中:基本支出1463.32万元,占66.46%;项目支出738.41万元,占33.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2021年度财政拨款收、支总计2193.71万元,与上年相比,增加120.78万元,增长5.83%,主要是因为疫情防控、优化营商环境及督查、禁毒工作经费等开支。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2021年度财政拨款支出2193.71万元,占本年支出合计的99.64%,与上年相比,财政拨款支出增加159.6万元,增长7.8%,主要是因为疫情防控、优化营商环境及督查、禁毒工作经费等开支。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2021年度财政拨款支出2193.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出1949.6万元,占88.9%;公共安全支出(类)支出65.14万元,占3%;科学技术支出(类)支出64万元,占2.97%:城乡社区(类)支出68.3万元,占3.1%:金融支出(类)支出41.9万元,占2%:卫生健康及农林水支出4.8万元,占0.3%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2021年度财政拨款支出年初预算数为2193.71万元,支出决算数为2193.71万元,完成年初预算的100%,其中:

        1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

        年初预算为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:收支平衡


        2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

        年初预算为1134.81万元,支出决算为1134.81万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:收支平衡

        3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理 事务(项)。

        年初预算为498.80万元,支出决算为498.80万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:收支平衡

        4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

        年初预算为196.01万元,支出决算为196.01万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:收支平衡.

        5、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)

        年初预算为6.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:收支平衡

        6、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

        年初预算为56.50万元,支出决算为56.50万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:收支平衡

        7、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项)年初年预算为50.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:收支平衡

        8、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初年预算为7.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:收支平衡

        9、公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)年初年预算为65.14万元,支出决算为65.14万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:收支平衡

        10、科学技术支出(类)科学条件与服务(款)其他科技条件与服务支出年初预算为64.00万元,支出决算为64.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:收支平衡

        11、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为2.34万元,支出决算为2.34万元,完成年初预算的100%决算数等于年初预算数的主要原因是:收支平衡

        12、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为42.24万元,支出决算为42.24万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:收支平衡

        13、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:收支平衡

        14、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为24.02万元,支出决算为24.02万元,完成年初预算的100%决算数等于年初预算数的主要原因是:收支平衡

        15、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行 (项)年初预算为2.45万元,支出决算为2.45万元,完成年初预算的100%决算数等于年初预算数的主要原因是:收支平衡

        16、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出 (项)年初预算为41.90万元,支出决算为41.90万元,完成年初预算的100%决算数等于年初预算数的主要原因是:收支平衡。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2021年度财政拨款基本支出1455.30万元,其中:人员经费1269.22万元,占基本支出的86.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费194.1万元,占基本支出的13.26%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费邮电费、物业管理费、维修费、专用村料费、水费、电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、 办公设备购置、信息网络及软件购置更新等费用

        七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

        (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2021年度"三公"经费财政拨款支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡,与上年相比持平0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是持平

        公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是持平

        公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是没有购置公车,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是没有购置公车

        公务用车运行维护费支出预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是没有支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是没有支出

        (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,0%。其中:

        1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,没有开支

        2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是无公务接待发生的接待支出。

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是无公车维护等支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

            2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:本单位无政府性基金预算收入支出

        九、机关运行经费支出说明

        本部门2021年度机关运行经费支出186.08万元,比上年决算数(减少)53 万元,(降低)22.2%。主要原因是:压缩开支、厉行节约的原则

        十、一般性支出情况说明

        2021年本部门开支会议费0万元,没有召开会议,人数0人,内容为;开支培训费2.75万元,用于开展禁毒事务中心禁毒宣传培训,人数446人,内容为禁毒办社戒社康人员家政、365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委员理论学习中心组集中(扩大)学习、全区社戒社康人员职业技能、全区社区康复工作业务培训没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是无活动

        十一、政府采购支出说明

        本部门2021年度政府采购支出总额34.68万元,其中:政府采购货物支出34.68万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

        十二、国有资产占用情况说明

        截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0无辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        十三、2021年度预算绩效情况说明

        (1)绩效管理评价工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0 万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%

        组织对00 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看,暂无

        组织对等0 个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看,无绩效说明

        (2)部门决算中项目绩效自评结果

        0个项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0 万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是暂无;二是暂无。发现的主要问题及原因:一是暂无;二是暂无。下一步改进措施:一是暂无;二是暂无

        暂无项目绩效自评综述

        3)部门评价项目绩效评价结果。

        暂无绩效评价结果


        第四部分


        名词解释


        财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

        上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        其他收入:指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

        用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

        年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

        "三公"经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电

        取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



        第五部分


        附件

        衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民政府办公室2021年度部门决算公开表.XLS


        暂无2021年度部门整体支出绩效评价报告