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        衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站长湖乡人民政府2020年度部门决算公开

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站人民政府门户网站  www.mllhpc.com                    发布时间:2021-09-17                   

        2020年度衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站长湖乡人民政府部门决算






        目录

        第一部分衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站长湖乡人民政府单位概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分2020年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        政府性基金预算收入支出决算情况

        关于机关运行经费支出说明

        十、一般性支出情况

        十一、关于政府采购支出说明

        十二、关于国有资产占用情况说明

        十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

        第四部分名词解释

        第五部分附件



        第一部分

        衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站长湖乡人民政府概况


        一、部门职责

        长湖便民服务中心(原长湖乡,于201511月撤乡并入蒸湘街道)围绕在365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站机关大院周围,总面积约为11.3平方公里,东至红湘北路,西与呆鹰岭镇隔河相望,南邻南华大学和华新开发区,北接蒸水风光带。现辖3个行政村(松亭、长湖、大立村)、8个城市社区(立新一、立新二、衡邵、廖家湾、世纪城、肖家湾、平湖、石狮堰)。常住人口约10.5万人,其中农村人口9546人。在职在编干部职工49人,其中行政编16人,全额事业编17人(不含城管中队),差额和自收自支编16人,退休34人,党政班子成员11人。拥有公办小学4所,中学1大中专院校1医院3有乡镇企业1家,民营企业182家,经营门面3500多个,总产值五亿二千多万元,城镇居民人均可支配收入32360元,农民人均可支配收入16722元。

        连续13年被评为全市计划生育工作优质服务模范单位。2015年:获评全省流动人口均等化服务先进单位、全市信访工作先进单位、全市星级文明村镇和全区社会治安综合治理先进单位;立新二社区获评全省同心社区、全市最美志愿服务社区,"银发志愿巡逻"项目被评为2015年衡阳市最佳志愿服务项目;衡邵社区获评全国防灾减灾示范社区。2016年:综治民调工作在全区排名第一,人口和计划生育工作被评为全区优秀单位,立新二社区获评湖南省2016年度和谐示范社区和衡阳市志愿服务十佳社区,立新二社区居民贺宗武同志荣获省最美志愿者称号

        长湖便民服务中心交通发达,区域优势独特。境内坐落着跨地市、跨省长途客运班线最多,班车最多、旅客发送量最大的衡阳市中心汽车站,有整洁宽敞的船山大道、立新大道、长丰大道、蔡伦大道、道源路、长湖路贯穿全境,并与二环西路相连,辖区内村组干道密如蛛网,平坦宽阔,车辆行人出行方便快捷。

        随着衡阳城市的迅速发展和城区西移,长湖便民服务中心已是衡阳市最具潜力的开发热土。已逐步形成以广电中心、平湖公园、蒸水风光带为文化休闲区,以沐林美郡、红星美凯龙CCPARK商场华南城市广场、融冠亲城卜蜂.莲花超市、金河湾海洋公园金逸影城、金钟大雁城BLOCK全开放式商业街区等为核心的商业圈,长湖便民服务中心将成为衡阳城西区域的经济、文化和休闲娱乐中心。

        二、机构设置及决算单位构成

        1、机构设置

        办公室:负责完成领导交办的各项工作任务,督促和检查重要事项的落实;负责文件公文的起草及核稿等文秘工作,印签管理工作;负责重要会议的组织工作;承担政务信息及对外宣传工作,负责上级各项调研任务的落实;负责文书档案立卷归档管理以及文件收发、传阅工作;负责机关后勤总务工作及有关人员管理;做好固定资产的登记、添置、保养、维护、管理工作。

        卫生和计划生育服务所:贯彻执行有关计划生育的方针、政策和法规,负责开展人口与计划生育基础知识教育,宣传计划生育政策、法规和避孕、节育、优生优育知识,开展环情、孕情监测和节育技术服务;避孕药具的管理和发放;对村、组计划生育人员进行业务培训,开展生殖健康和优生优育等咨询服务;建立健全有关制度、考核指标及技术服务台帐,确保各项计划生育服务工作的完成。 

        民政办:负责辖区社会救济救灾工作和五保供养工作,落实最低生活保障制度,开展慈善捐助活动,指导基层群众自治组织建设和居民自治活动,积极开展社区服务,努力推进社区建设,负责社区民间组织的备案和管理;负责双拥优抚工作,积极开展双拥共建活动;负责落实老年人优待政策,维护老年人合法权益,加强基层老年人协会建设,组织开展社区老年教育、文体娱乐活动。

        综治办:负责辖区内社会治安综合治理工作;开展普法、法制宣传教育工作;做好人民调解和法律服务工作;负责社会矛盾排查调处,开展"两劳"刑释解教人员安置帮教,流动人口的管理和禁吸帮戒工作;加强社会治安防范工作,维护辖区内社会的稳定。 

        财税所:负责预算内外资金的收入和支出的组织管理确工作,遵守依法理财、民主理财的原则,建立规范的预算管理制度;负责具体编制财政收支预算草案;编制财政年度决算;建立健全会计核算制度;负责票据管理和会计档案管理;负责管理国有和集体资产,确保其安全、完整和增值。

        劳保站:建立规范的社区就业服务制度和劳动力资源信息系统,开拓就业岗位,为下岗职工、失业人员提供职业指导、技能培训和职业介绍;配合有关部门征缴社会保险费;为辖区内养老保险、医疗保险和失业保险参保人员做好管理服务工作,逐步建立和完善劳动就业、养老、医疗保险社区服务管理新机制。 

        经贸办:招商引资、经济发展和企业服务。 

        城建城管中队:负责辖区内城市建设管理、环境卫生和市容市貌、城市环境设施建设、城市卫生监督等工作。 

        环卫站:负责辖区内环境卫生、环卫设施建设和维护、市容市貌、灯光亮化、绿化美化等工作。 

        武装部:负责民兵工作、兵役工作。

        重点办:负责重点工程和重点项目、征地拆迁和房屋征收的管理、监督、协调和调度;负责监督执行国家有关征地拆迁的法律、法规、规章和政策;负责审批各项目征地拆迁补偿安置方案,对征地拆迁安置资金进行监管;配合有关部门对重点建设项目的工程质量、工程监督、工程安全和资金使用情况进行监督检查;会同有关部门指导、监督、检查重点工程和建设项目的招标投标工作等;负责做好各重点项目的档案管理和资料报表。 

        安监站:负责安全生产监督。 

        文化站:负责开展文化工作,组织具有辖区特色的群众性文体活动,加强基层文体活动设施建设,协助和配合有关部门做好辖区文化市场的管理服务工作。 

        统计站:根据上级统计部门的要求,负责本辖区内统计对象的调查、资料的采集、审核、汇总、上报及相关的统计管理工作;进行统计分析和统计预测,向上级领导提供统计咨询和建议。 

        司法所:组织协调和指导维护社会稳定的工作,推动各项措施的落实;负责社会治安综合治理工作;向群众宣传法律法规,为群众提供司法服务;指导协调有关单位做好土地、山林、水利纠纷和民事纠纷的调解工作。 

        国土所:负责辖区的土地管理、清理、登记和统计工作;认真处理督办、转办信访,全程跟踪管理工作到位;会同有关部门解决土地纠纷,配合协助局做好土地监察执法工作;围绕土地管理法律法规和自身业务工作。

        水管站:贯彻执行有关水利、水土保持的方针政策和法规,统一管理本镇水资源,搞好水利和水土保持工作;做好水利物资的供应和管理工作;协助组织群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设;及时处理破坏水利水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。

        监察室:负责开展监督执纪问责,负责对片区所辖单位纪律检查、财经纪律监察、机关作风与效能建设、党风廉政建设和反腐败工作,接受对片区管理干部的举报、违法违纪案件查处工作。 

        中心汽车站服务中心:负责中心汽车站服务中心的管理及相关工作。

        扶贫办:贯彻执行扶贫的相关方针、政策,根据扶贫标准,确定扶持范围,明确扶贫对象,落实扶贫措施,做好扶贫监测,统计、宣传、信息交流等工作。

        环保站:配合上级环保部门做好本辖区的环境资源保护工作,做好污染防治、综合整治、环境宣传教育等工作。

        办公地址:衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站船山西路81号

        办公电话:8827611 

        2、决算单位构成。

        365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站长湖乡人民政府2020年部门决算


        第二部分

        部门决算表

        (公开表见附件)



        第三部分

        2020年度部门决算情况说明


        一、收入支出决算总体情况说明

        2020年度收入总计1187.5万元、支总计967.79万元。与上年相比,收入减少170.29万元,减少12.54%,支出减少了390万元,减少28.72%,主要是因为人员编制的调整。

        二、收入决算情况说明

        本年收入合计1187.5万元,其中:财政拨款收入1187.5万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

        三、支出决算情况说明

        本年支出合计967.79万元,其中:基本支出967.79万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

           2020年度财政拨款收、支总计967.79万元,与上年相比,减少390万元,减少28.72%,主要是因为人员编制的调整,开支收紧,管理人员对资金的流向把控严格。内控效果显着。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2020年度财政拨款支出967.79万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少390万元,减少28.72%,主要是因为人员编制的调整,开支收紧,管理人员对资金的流向把控严格。内控效果显着。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2020年度财政拨款支出967.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出518.01万元,占53%;公共安全支出3万元占1%;文化旅游体育与传媒支出24.84万元,占3%;社会保障和就业支出258.72万元,占26.4%;卫生健康支出34.65万元,占3.6%;城乡社区支出64万元,占6%;农林水支出61.28万元占6%;其他支出3万元占1%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2020年度财政拨款支出年初预算数为967.79万元,支出决算数为964.79万元,完成年初预算的100%,其中:

        1、一般公共服务(类)人大事务(款)  行政运行(项)。

        年初预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:财务开支列项调整。

        2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

        年初预算为382.96万元,支出决算为382.66万元,完成年初预算的99.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是财务开支列项调整。

        3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

        年初预算为77.12万元,支出决算为40.56万元,完成年初预算的52.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是财务开支列项调整。

        4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

        年初预算为100.8万元,支出决算为10.8万元,完成年初预算的10.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是财务开支列项调整。

        5、一般公共服务(类)统计信息事务(款)  专项普查活动(项)。

        年初预算为0.24万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是财务开支列项调整。

        6、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

        年初预算为38万元,支出决算为38万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是财务开支列项调整。

        7、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)  一般行政管理事务(项)。

        年初预算为3.45万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的7.2%,决算数小于年初预算数的主要原因是财务开支列项调整。

        8、一般公共服务(类)商贸事务(款)  招商引资(项)。

        年初预算为3.53万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的9.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是财务开支列项调整。

        9、一般公共服务(类)群众团体事务(款)  行政运行(项)。

        年初预算为3.85万元,支出决算为3.85万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是财务开支列项调整。

        10、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)  一般行政管理事务(项)。

        年初预算为17.7万元,支出决算为14.61万元,完成年初预算的82.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是财务开支列项调整。

        10、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)  一般行政管理事务(项)。

        年初预算为17.7万元,支出决算为14.61万元,完成年初预算的82.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是财务开支列项调整。

        11、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

        年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是财务开支列项调整。

        12、公共安全支出(类)司法(款)  法制建设(项)。

        年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是财务开支列项调整。

        13、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)   其他文化和旅游支出(项)。

        年初预算为27.34万元,支出决算为24.84万元,完成年初预算的90.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是财务开支列项调整。

        14、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)  其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

        年初预算为8万元,支出决算为5万元,完成年初预算的62.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是财务开支列项调整。

        15、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)  基层政权建设和社区治理(项)。

        年初预算为204.58万元,支出决算为204.58万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是村社区开支列项调整。

        16、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)  其他民政管理事务支出(项)。

        年初预算为2万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的18%,决算数小于年初预算数的主要原因是财务开支列项调整。

        17、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)  其他优抚支出(项)。

        年初预算为52.02万元,支出决算为48.77万元,完成年初预算的93.4%,决算数小于年初预算数的主要原因是财务开支列项调整。

        18、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)  行政运行(项)。

        年初预算为34.65万元,支出决算为34.65万元,完成年初预算的62.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是财务开支列项调整。

        19、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)   城乡社区规划与管理(项)。

        年初预算为95.27万元,支出决算为51.9万元,完成年初预算的54.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是财务开支列项调整。

        19、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

        年初预算为37万元,支出决算为12.39万元,完成年初预算的33.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是财务开支列项调整。

        20、农林水支出(类)农业农村(款)  行政运行(项)。

        年初预算为61.28万元,支出决算为61.28万元,完成年初预算的100%,决算数小等于年初预算数的主要原因是财务开支列项调整。

        21、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

        年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是财务开支列项调整。

        22、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。

        年初预算为5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是财务开支列项调整。

        23、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项)。

        年初预算为0.56万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是财务开支列项调整。

        24、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)  城市最低生活保障金支出(项)。

        年初预算为2万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是财务开支列项调整。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年度财政拨款基本支出967.79万元,其中:人员经费656.37万元,占基本支出的67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费311.42万元,占基本支出的33%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费其他商品服务支出

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

        "三公"经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是本年无因公出国费用支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是上年度、本年度均无出国费用开支

        公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是本单位无公务接待,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是本单位无公务接待支出

        公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成预算的100%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是本年度公车运行区公车平台统一管理,与上年相比减少4.93万元,减少98.93%,减少的主要原因是本年度公车运行区公车平台统一管理。

        (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.5万元,占0.5%。其中:公务用车燃油费开支。

        1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

        2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.5万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0……公务用车运行维护费0万元,主要是燃油费支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

            2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

        九、关于机关运行经费支出说明

        本部门2020年度机关运行经费支出967.79万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0 万元,增长(降低)100%。主要原因是:人员调整、单位合并预算减少。

        十、一般性支出情况

        2020年本部门开支会议费0万元,没有用于召开会议,人数0人,内容为无会议开支。开支培训费0万元,没有用于开展各项业务培训,人数0人,内容为各项培训上级统一安排举办各项节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是各项活动上级部门统一开支统一安排

        十一、关于政府采购支出说明

        本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

        十二、关于国有资产占用情况说明

        截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

        本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(

        按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)


        第四部分

        名词解释


        一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

        三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

        四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

        六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

        八、"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



        第五部分

        附件


        2020年度部门整体支出绩效评价报告_82812020年度部门整体支出绩效评价报告

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